simonova815
28.07.09,14:14
Robim rekonštrukciu učtovnictva za rok 2008. Su tam nespravne vystavene faktury na vystupe. Najma datumy zdanitelneho plnenia a datumy vystavenia (medzi nimi je viac ako 14 dni), dalej na jednej je odpocet zalohy, mala byt vystavena zuctovacia faktura k zalohe, ale nebola...(tiez preslo viac ako 14 dni). Faktury sa asi menit nemozu/nesmu, ale co ak pride spatne kontrola na DPH? Zisti zjavne nedostatky o ktorych aj ja ako uctovnicka viem a kedze robim rekonstrukciu, resp. opravu roku 2008, mala by som to uz urobit spravne.... Poradte co by ste urobili vy?
jajko50
28.07.09,12:45
A menia tieto skutočnosti čo si uviedla aj daňovú povinnosť v zdaňovacom období v roku 2008? mesiac, resp štvrťrok - podľa toho aký je paltca DPH? Sú zaradené tie ako vravíš zle vystavené faktúry v období kam patria? Ak sa v jednotlivých obdobiach diali zmeny v daňovej povinnosti tak podaj dodatočné daňové priznania na konkretne obdobia.
simonova815
30.07.09,17:42
dana firma je stvrtrocnym platcom, takze faktury su zaradene spravne do jednotlivych zdanovacich obdobi. Akurat nemaju splnene zakonom dane nalezitosti a neviem ako by pripadna danova kontrola toto brala.
veronikasad
30.07.09,17:51
dana firma je stvrtrocnym platcom, takze faktury su zaradene spravne do jednotlivych zdanovacich obdobi. Akurat nemaju splnene zakonom dane nalezitosti a neviem ako by pripadna danova kontrola toto brala.
a ako to chceš napraviť ? Čas nevrátiš späť a u odberatelov je to zaúčtované s týmito dátumami ...