nathalia
12.08.09,11:00
Dobrý deň, rada by som sa dozvedela podrobné informácie o účte 431, na čo sa používa, aké sú jeho funkcie a pod. Ďakujem...
Johanka
12.08.09,09:04
§7 Postupov účtovania

(3) Pri otvorení účtov sa výsledok hospodárenia bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia zaúčtuje na účte 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní. Účtovný zisk sa účtuje na ťarchu účtu 701 - Začiatočný účet súvahový a v prospech účtu 431 - Výsledok hospodárenia vo schvaľovaní. Účtovná strata sa účtuje v prospech účtu 701 - Začiatočný účet súvahový a na ťarchu účtu 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní.

(4) Stav účtu 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní sa účtuje
a) podľa rozhodnutia príslušného orgánu účtovnej jednotky, ak ide o účtovný zisk, zaúčtovaním v prospech príslušných účtov účtovej skupiny 41 – Základné imanie a kapitálové fondy, 42 - Fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia a v prospech účtu 364 - Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku, alebo v prospech ďalších účtov v súlade s osobitnými predpismi alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu; ak príslušný orgán účtovnej jednotky do konca účtovného obdobia nerozhodol o rozdelení zisku, možno tento zisk alebo jeho časť účtovať na účte 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov,
b) podľa rozhodnutia príslušného orgánu účtovnej jednotky, ak ide o účtovnú stratu, zaúčtovaním na ťarchu príslušných účtov účtovej skupiny 41 – Základné imanie a kapitálové fondy, 42 - Fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia a na ťarchu účtu 354 - Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty alebo na ťarchu ďalších účtov na základe rozhodnutia príslušného orgánu; ak príslušný orgán účtovnej jednotky do konca účtovného obdobia nerozhodol o vyrovnaní straty, možno túto stratu alebo jej časť účtovať na účte 429 – Neuhradená strata minulých rokov,
c) v účtovných jednotkách, ktorými sú fyzické osoby – podnikatelia, účtovnými zápismi v prospech alebo na ťarchu účtu 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa.
nathalia
12.08.09,09:12
veľmi pekne ďakujem
dada144
01.09.09,18:59
Dobrý deň, ako som správne pochopila, ak má naša spoločnosť stratu, môžeme ju účtovať tromi spôsobmi. V našom prípade sa zatiaľ na VZ o strate doteraz nehovorilo nič, takže ak sa do 31.12.2009 nerozhodne o strate za rok 2008 môžem ju účtovať oproti 429? s dátumom 31.12.2009, keďže ju nemám ani z čoho vykryť lebo na účte 428 je malý zostatok v porovnaní so stratou.

Ďakujem
casch
01.09.09,19:13
Píšeš, že VZ o strate zatiaľ nehovorilo. A účtovnú závierku schvaľovalo? Niekedy je to žiaľ tak, že účtovníci musia usmerniť spoločníkov, alebo konateľov, aby sme mohli zákon o účtovníctve správne aplikovať. Ja ti doporučujem, aby si sa snažila predísť situácii, že účtovná závierka ko konci roku nebude schválená. Pri schvaľovaní sa potom spoločníci musia vyjadriť, čo s neuhradenou stratou. Ak máte nerozdelený zisk na účte 428, teba ho celý použiť na úhradu straty.
dada144
02.09.09,18:28
Ďakujem, bohužiaľ myslím, že neschvaľovalo, inak by sa museli vyjadriť aj k strate, keď som sa na to pýtala, tak že to dodatočne urobia, no je to ťažko... áno niečo na účte 428 je, akurát niečo je na analytike - nerozdelený zisk do roku 2004 /myslím, nemám pri sebe účt. rozvrh/ a niečo na analytike - po roku 2004.Neviem čo s tým do roku 2004, neporadíte mi prosím?
KEJKA
02.09.09,19:24
musíš žiadať rozhodnutie VZ a podľa toho účtovať.
dada144
27.01.10,21:09
Dobrý deň mám presne ten istý problém, neviem či môžem stratu, ktorú mám na účte 431 pokryť ziskom ktorý mám na účte 428 s analytikou - neprerozd. zisk do roku 2004 - ak o tom rozhodne VZ - že sa môže? prečo sa vlastne zisk analyticky delí na do roku 2004 a po roku 2004 ,bola by som veľmi povďačná keby mi to niekto vysvetlil.
ďakujem
Rozalka
28.01.10,08:36
Ak by sa vyplácali podiely zo zisku, ktorý vznikol do konca r. 2003, tieto podiely podliehajú dani z príjmov.
dada144
17.02.10,19:36
Ďakujem, to som potrebovala vedieť, takže stratu môžem kľudne pokryť aj z analytiky do roku 2004.
ešte raz ďakujem
ivkň
19.02.10,06:30
Dobrý deň,

mám takú, pre niektorých určite banálne otázky. Ja mám v tom, ale chaos.

na účet 431 sa mi dostáva HV z roku napr 2008 pred zdanením, teda V-N (v nakladoch nesmú byť počítané účty 592, 595?)???

Akú výšku HV potom dávam na schválenie spoločníkom do zápisu z valnej hromady?? HV po zdanení?? teda V-N ( už po odpočítaní dane na 591, a tiež po odpočítaní 592 a 595??)

Prosím poraďte mi, čo najjednoduchšie :)). Ďakujem.
ivkň
19.02.10,07:37
vie mi niekto poradiť??
AXULKA1
19.02.10,08:09
Na účte 431 je už zisk čistý, určený na rozdelenie stana Dal, alebo dosiahnutá strata - strana MD
liba2
19.02.10,10:50
Dobrý deň,

mám takú, pre niektorých určite banálne otázky. Ja mám v tom, ale chaos.

na účet 431 sa mi dostáva HV z roku napr 2008 pred zdanením, teda V-N (v nakladoch nesmú byť počítané účty 592, 595?)???

Akú výšku HV potom dávam na schválenie spoločníkom do zápisu z valnej hromady?? HV po zdanení?? teda V-N ( už po odpočítaní dane na 591, a tiež po odpočítaní 592 a 595??)

Prosím poraďte mi, čo najjednoduchšie :)). Ďakujem.Na účet 431 prechádza čistý zisk, t.j. po zaúčtovaní dane, t.j. suma ktorú rozdelí VZ.
Reročka
22.03.11,07:33
musíš žiadať rozhodnutie VZ a podľa toho účtovať.

Ahoj Kejka,

vedela by si mi prosím poradiť ohľadne účtu 431?
Ked firma od jej fungovania v r.2008 dosiahla zisk, mam k 31.12.2008 uctovat 431/710? Ale co s tou 431 - mam na nej ku koncu r. zostatok vo forme toho zisku, mala som ho v suvahe pri podavani DP v r.2009 na 431 uviest?
Alebo nic som nemala davat do suvahy a az k 1.1.2009 ho preuctovat na 701/431 a cakat na valne, ako s tymto ziskom spolocnici nalozia?

dakujem ti velmi pekne ;)
KEJKA
22.03.11,07:39
Etiketa Porady neviem ktorý bod, ale - neoslovujeme konkrétnych členov, poradí, kto vie.
Momentálne rada - nerob si srandu a prečítaj si práve túto tému od začiatku, je tu odpoved jak vyšitá.
Reročka
22.03.11,07:42
Etiketa Porady neviem ktorý bod, ale - neoslovujeme konkrétnych členov, poradí, kto vie.
Momentálne rada - nerob si srandu a prečítaj si práve túto tému od začiatku, je tu odpoved jak vyšitá.

Hmm, tak sa ospravedlnujem, oslovila som ta preto, lebo som videla zeleny kruzok vedla tvojho mena :)
Este raz prepac!!!

A srandu si nerobim, preco by aj?
KEJKA
22.03.11,07:51
tak prečo neprečítaš aspoň tému, do ktorej zadávaš otázku?
nič sa nestalo, ale za chviľu ten krúžok zmizne, už som dopila kávu a idem makať.
Reročka
22.03.11,07:58
tak prečo neprečítaš aspoň tému, do ktorej zadávaš otázku?
nič sa nestalo, ale za chviľu ten krúžok zmizne, už som dopila kávu a idem makať.

citala som uuuuplne celu, len to som akosi nenasla, tu 431/710, ze i ked tam mam ten zostatok vo forme zisku, ci s nim nic nerobim a az nasledne v novom roku s nim nakladam....

tak prijemne pracovanie a dakujem este raz
KEJKA
22.03.11,07:59
no ked si nenašla, tak je to asi zle..........
čítaj ako je to správne.
lienka123123
23.03.11,21:12
Prosím, Vás účty 431,429 musia mať analytiku? Vďaka
jeso
23.03.11,21:39
na 431 analytiku nemam
na 428 , alebo 429 hej - podla rokov- lahšie sa potom dá orientovať
KEJKA
24.03.11,04:47
429 mám analytiku aj podľa DPPO, aspoň vidno aj v účtovníctve akú stratu si môže umoriť. Ale len v niektorých viacročných stratových firmách.