PBEA
13.08.09,10:34
Mohli by ste mi poradiť, minulý rok sme nakúpili pneumatiku 321/111,343, dali sme ju na sklad 112/111 a do spotreby 501/112. V tomto roku sme pneumatiku reklamovali a dobropisovali nám určitú sumu, lebo bola už s časti opotrebovaná. Zaúčtujem dobropis zápisom -501,-343/-321 a na konci roka musím sumu základu dodaniť, lebo sú to náklady minulého roka?? Vďaka za odpoveď
Vladimír Ozimý
13.08.09,08:40
Mohli by ste mi poradiť, minulý rok sme nakúpili pneumatiku 321/111,343, dali sme ju na sklad 112/111 a do spotreby 501/112. V tomto roku sme pneumatiku reklamovali a dobropisovali nám určitú sumu, lebo bola už s časti opotrebovaná. Zaúčtujem dobropis zápisom -501,-343/-321 a na konci roka musím sumu základu dodaniť, lebo sú to náklady minulého roka?? Vďaka za odpoveď

reklamácia bude súčasťou základu dane roku 2009, kedy tieto skutočnosti nastali...
PBEA
13.08.09,10:36
takže zaúčtujem tak ako som napísala???
PBEA
13.08.09,14:58
Môj šef tvrdí, že účet 321 sa neúčtuje mínusom. Ako to mám potom zaúčtovať. Môj program to totiž automaticky tak zaúčtuje, keď zapíšem došlú faktúru, teda došlý dobropis.
JarkaL
13.08.09,15:03
Odkiaľ má Tvoj šéf takú informáciu? To počujem prvý raz. Je vôbec ekonóm? Ako inak chce zaúčtovať prijatý dobropis? Ja účtujem -5xx, -343/ -321.
Tweety
13.08.09,15:06
Odkiaľ má Tvoj šéf takú informáciu? To počujem prvý raz. Je vôbec ekonóm? Ako inak chce zaúčtovať prijatý dobropis? Ja účtujem -5xx, -343/ -321.
Dá sa zaúčtovať aj cez účet 315- dobropis je vlastne vaša pohľadávka.
JarkaL
13.08.09,15:09
OK, môže byť aj tak, ale ja to evidujem radšej medzi faktúrami, keď predkladám D-O vzťahy, mám to pokope v jednej zostave.
Tweety
13.08.09,15:30
Môj šef tvrdí, že účet 321 sa neúčtuje mínusom. Ako to mám potom zaúčtovať. Môj program to totiž automaticky tak zaúčtuje, keď zapíšem došlú faktúru, teda došlý dobropis.
Môžeš to kľudne zaúčtovať cez 321, nič tým nepokazíš.
PBEA
14.08.09,06:06
ďakujem účtovala som cez 321 mínusom, len som sa chcela uistiť, len jemu to nepasovalo
nela07
23.04.10,11:52
Ahojte, naša firma je v prenájme u súkromnej osoby. Dnes mi doniesla preplatok za plyn za rok 2009 - ale nejde o vyúčtovanie spotreby, ale o reklamáciu faktúry od SPP. Keďže ide o zníženie nákladov roku 2009, musím podať dodatočné DP k dani z príjmov?Alebo to stačí len zaúčtovať do roku 2010?
PBEA
25.04.10,05:06
Ak nejde o nejakú vysokú sumu, tak myslím, že len zaúčtovať v roku 2010, jedine ak by išlo o významnú položku museli by ste opraviť náklady roku 2009
nela07
25.04.10,12:45
ďakujem.
janulka001
03.06.10,09:35
Ahojte, prosim Vas, potrebujem informaciu ohladne dobropisu. Nas dodavatel nam dodal tovar, ktory sme nasledne reklamovali. Teraz nam chce vystavit dobropis. Moze byt tento doklad vystaveny s nazvom faktura, v ktorej nam budu fakturovat dalsi objednany tovar a zaroven dobropisovat tovar reklamovany? Alebo musi byt dobropis vystaveny ako samostatny dokument? Dakujem za informaciu
gokko
19.09.12,09:41
Dobrý deň, dodali sme zákazníkovi materiál, ktorý je nekvalitný a zákazník žiada dobropis. Reklamáciu mu uznáme. Vystavím mu dobropis - bude to pre nás daňový náklad? Prosím o názor. ďakujem
Tweety
19.09.12,10:19
Dobrý deň, dodali sme zákazníkovi materiál, ktorý je nekvalitný a zákazník žiada dobropis. Reklamáciu mu uznáme. Vystavím mu dobropis - bude to pre nás daňový náklad? Prosím o názor. ďakujem
Vystavíš dobropis k pôvodnej faktúre. Pojem daňový doklad už zákon o dph nepozná. Ak nevieš, či s dph alebo bez, tak s dph. Samozrejme, len ak si jej platiteľom.
gokko
19.09.12,11:07
asi som sa zle vyjadrila, skôr by som potrebovala vedieť, či ten vydaný tovar zo skladu na účet 502 pri pôvodnej faktúre môže zostať ako daňový náklad.