kunkelovaa
18.09.09,10:20
Ahojte. ZŠ zriadená obcou má preplatok na energiách týkajúci sa prenesených kompetencií. Preplatok som z príjmového účtu odviedla obci. A čo teraz? Obec mi ho vráti a pre školu je to dotácia od zriaďovateľa (kód zdroja 41) a zúčtováva sa cez 354? Môže byť použitá na čokoľvek?
kvet
18.09.09,10:25
Za aké obdobie preplatok na energiách vznikol (zúčtovacie obdobie)?
kunkelovaa
18.09.09,11:14
Jeden preplatok je za obdobie 4-12/2008, v roku 2008 bol zaúčtovaný ako pohľadávka (k 31.12.08 už bola vyúčtovacia faktúra), na účet školy však prišiel až v roku 2009 a teda v roku 2009 bol odvedený na účet obce. Druhý preplatok očakávam teraz za dva mesiace roku 2008 a deväť mesiacov roku 2009.
Sabadka
18.09.09,16:02
Jeden preplatok je za obdobie 4-12/2008, v roku 2008 bol zaúčtovaný ako pohľadávka (k 31.12.08 už bola vyúčtovacia faktúra), na účet školy však prišiel až v roku 2009 a teda v roku 2009 bol odvedený na účet obce. Druhý preplatok očakávam teraz za dva mesiace roku 2008 a deväť mesiacov roku 2009.

Ten preplatok za rok 2008 sa ti už nevráti, preplatok za rok 2009 si môžeš nechať, ponížiš čerpanie na energiách z ktorých si to platila a môžeš ich použiť znovu.
Sojka 007
21.09.09,04:43
Ten preplatok za rok 2008 sa ti už nevráti, preplatok za rok 2009 si môžeš nechať, ponížiš čerpanie na energiách z ktorých si to platila a môžeš ich použiť znovu.
Prečo sa jej už preplatok z 2008 nevráti?:eek:
Sabadka
21.09.09,05:00
Prečo sa jej už preplatok z 2008 nevráti?:eek:

Neviem ako to funguje na obecných školách, ale mi preplatky za minulý rok musíme odviesť na príjmový účet a použiť už nemôžeme, len preplatky týkajúce sa príslušného kalendárneho roku. :mad:

Písala, že to hradila z prenesených kompetencií takže si myslím, že to bude to isté ako u nás.
Sojka 007
21.09.09,05:16
Neviem ako to funguje na obecných školách, ale mi preplatky za minulý rok musíme odviesť na príjmový účet a použiť už nemôžeme, len preplatky týkajúce sa príslušného kalendárneho roku. :mad:

Písala, že to hradila z prenesených kompetencií takže si myslím, že to bude to isté ako u nás.
:mee::mee::mee::mee::mee::mee::mee::mee::mee::mee: :mee::mee::mee::mee:
A keby som zaúčtovala, že ten preplatok nie je z prenesených kompetencií, ale z originálnych potom by som ich mohla minúť a neposlať štátu ?:):)
Veď aj tak nám štát nedá v dohodovacom konaní ani euro naviac. A ešte im tých pár euro máme vracať? Je to strašne nefér.
Sabadka
21.09.09,05:18
:mee::mee::mee::mee::mee::mee::mee::mee::mee::mee: :mee::mee::mee::mee:
A keby som zaúčtovala, že ten preplatok nie je z prenesených kompetencií, ale z originálnych potom by som ich mohla minúť a neposlať štátu ?:):)
Veď aj tak nám štát nedá v dohodovacom konaní ani euro naviac. A ešte im tých pár euro máme vracať? Je to strašne nefér.

Neviem ako je to z origninálnymikom., ale na 100¨viem, že preplatky z minulých rokov platené zo ŠR sa musia vracať. Je to dosť smutné ale je to tak:mee:
kunkelovaa
21.09.09,11:46
Ale ten preplatok prišiel až v roku 2009. Ja mám takú skúsenosť, že na KŠU mi vždy povedia, aby sme im nič nevracali, ale to použili. Tak teraz som na pochybách. Ak to použijem - bude to vlastne dotácia z obce na školu. Prejaví sa to v Správe o hospodárení ako zdroje od zriaďovateľa pre školu? Ešte som takýto prípad nemala.
kvet
22.09.09,04:20
Súhlasím so Sabadkou, že preplatok na energiách z vyúčtovania skutočnej spotreby za rok 2009 môžeš v súlade s § 22 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov použiť v bežnom rozpočtovom roku (t.j. v roku 2009), a to tak, že ponížiš čerpanie na podpoložke 632001 (ale pozor, len do výšky výdavkov, ktoré na uvedenej podpoložke máš; podpoložka nesmie mať mínusový zostatok !).
Čo sa týka preplatku na energiách z vyúčtovania skutočnej spotreby za rok 2008, ktorý bol účtovnej jednotke poukázaný v roku 2009, ten musíš bez ohľadu na to, či vznikol z prostriedkov od zriaďovateľa alebo zo ŠR, z ktorých boli energie v roku 2008 vyfinancované, prijať na príjmový rozpočtový účet, ako rozpočtový príjem (podpoložka 292012), a odviesť zriaďovateľovi. Zriaďovateľ tieto prostriedky, aj keď energie v roku 2008 boli vyfinancované z prostriedkov poskytnutých zo ŠR, do ŠR nevracia. Aspoň ja mám takú skúsenosť (ak sa mýlim, prosím opravte ma). Do ŠR sa vracajú len nevyčerpané prostriedky poskytnuté zo ŠR, prostriedky zo ŠR, ktoré boli použité v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách (t.j. pri porušení rozpočtovej disciplíny) a tiež výnosy z kreditných úrokov ponížené o zrážkovú daň, resp. poplatok za vedenie účtu, na ktorom sú prostriedky zo ŠR vedené. Zriaďovateľ, resp. obecné zastupiteľstvo má právo upraviť rozpočtovej organizácii o takto navýšený príjem rozpočet výdavkov rozpočtovým opatrením a finančné prostriedky jej vráti. My to tak robíme.
kunkelovaa
22.09.09,05:12
Ďakujem Kvet za vyčerpávajúcu odpoveď. A ešte otázočka: od obce to na ZŠ príjmem 222/354 a teda vnímam to ako dotáciu od zriaďovateľa na ZŠ a tak aj zúčtovávam - v časovej súvislosti s výdavkom. V Správe o hospodárení to potom bude dotácia od zriaďovateľa. Skutočne som ešte dotáciu od zriaďovateľa na školu nemala:)
A ešte detail. Preplatok za rok 2009 mi príde na príjmový účet. Ako teda ponížim výdavkovú položku?
kvet
22.09.09,06:08
Ďakujem Kvet za vyčerpávajúcu odpoveď. A ešte otázočka: od obce to na ZŠ príjmem 222/354 a teda vnímam to ako dotáciu od zriaďovateľa na ZŠ a tak aj zúčtovávam - v časovej súvislosti s výdavkom. V Správe o hospodárení to potom bude dotácia od zriaďovateľa. Skutočne som ešte dotáciu od zriaďovateľa na školu nemala:)
A ešte detail. Preplatok za rok 2009 mi príde na príjmový účet. Ako teda ponížim výdavkovú položku?

K prvej otázke:
áno, účtuje sa to ako bežný transfer poskytnutý od zriaďovateľa.

K druhej otázke:
na príjmovom rozpočtovom účte zaúčtovať preplatok ako mylnú platbu a následne previesť prostriedky na výdavkový rozpočtový účet a ponížiť podpoložku 632001.
kunkelovaa
22.09.09,06:41
Ďakujem
kunkelovaa
25.09.09,05:16
Pridám ešte jednu otázku. Čo s preplatkom za energie, ktorý je tvorený dvoma mesiacmi roku 2008 a deviatimi mesiacmi roku 2009, príde v roku 2009. Môžem len ponížiť položku energie?
Sabadka
25.09.09,05:42
Pridám ešte jednu otázku. Čo s preplatkom za energie, ktorý je tvorený dvoma mesiacmi roku 2008 a deviatimi mesiacmi roku 2009, príde v roku 2009. Môžem len ponížiť položku energie?


No v skutočnosti by si to mala rozpočítať, ale ak sa náhodou pomýliš a ponížiš položku energií o celú sumu ......;) a potom sa budeš tváriť:eek:veď mýliť sa je ľudské:)
Sojka 007
28.09.09,04:33
No v skutočnosti by si to mala rozpočítať, ale ak sa náhodou pomýliš a ponížiš položku energií o celú sumu ......;) a potom sa budeš tváriť:eek:veď mýliť sa je ľudské:)
Plne súhlasím. Túto stratégiu používam tiež a zaberá.Hlavne keď všetko dôležité je v poriadku.:cool::cool::cool::cool:
kunkelovaa
28.10.09,06:02
Tak mi prišiel preplatok plynu za dva mesiace roka 2008 a 10 mesiacov roku 2009. Zrátala som si spotrebu v roku 2008 a vzhľadom k platbám, ten preplatok vznikol až v roku 2009. Tak snáď môžem s kľudným svedomím ponížiť účet 502 a položku energií. Pri PK. Rovnako aj pri OK? Alebo tam musím preplatok vracať zriaďovateľovi?
Sabadka
28.10.09,06:23
Tak mi prišiel preplatok plynu za dva mesiace roka 2008 a 10 mesiacov roku 2009. Zrátala som si spotrebu v roku 2008 a vzhľadom k platbám, ten preplatok vznikol až v roku 2009. Tak snáď môžem s kľudným svedomím ponížiť účet 502 a položku energií. Pri PK. Rovnako aj pri OK? Alebo tam musím preplatok vracať zriaďovateľovi?

Ak ti vyšiel, že preplatok sa týka roku 2009 tak je čiste tvoj, použi ho znovu a zriaďovateľovi nezvracaj. Sory nevracaj :D:D:D
kunkelovaa
02.12.09,11:39
[na príjmovom rozpočtovom účte zaúčtovať preplatok ako mylnú platbu a následne previesť prostriedky na výdavkový rozpočtový účet a ponížiť podpoložku 632001.[/QUOTE]

A ako konkrétne zaúčtujem mylnú platbu na príjmovom účte? Nejak sa mi nedarí nájsť v príjmoch položku mylných platieb.
gabca888
19.03.10,09:34
Dobrý deň,
chcela by som sa ešte spýtať na účtovanie takýchto faktúr. Ako by ste ich zaúčtovali? riadne ako napr.elektrinu a rozp.položku 632001 a keď príde preplatok na účet, tým sa zníži suma na rozp.položke 632001??? alebo sa na faktúru už rozp.položka vôbec nedáva??? a ak sa dáva, tak sa použije už kód zdroja 41 alebo??? nemám v tom celkom jasno.
potom sa tie peniaze prepošlú zriaďovateľovi a keď sa od neho vrátia späť, je ich tak možné minúť na čokoľvek? vopred ďakujem za odpoveď.
kvet
19.03.10,10:46
Dobrý deň,
chcela by som sa ešte spýtať na účtovanie takýchto faktúr. Ako by ste ich zaúčtovali? riadne ako napr.elektrinu a rozp.položku 632001 a keď príde preplatok na účet, tým sa zníži suma na rozp.položke 632001??? alebo sa na faktúru už rozp.položka vôbec nedáva??? a ak sa dáva, tak sa použije už kód zdroja 41 alebo??? nemám v tom celkom jasno.
potom sa tie peniaze prepošlú zriaďovateľovi a keď sa od neho vrátia späť, je ich tak možné minúť na čokoľvek? vopred ďakujem za odpoveď.

Z rozpočtového hľadiska záleží na skutočnosti, kedy bol preplatok z výúčtovania energie pripísaný na účet.

A to bol preplatok za minulé obdobie, napr. rok 2009, tento musí smerovať na príjmový rozpočtový účet na podpoložku EK 292012 - Z dobropisov a jeho následný prevod zriaďovateľovi. Zriaďovateľ potom rozhodne, či preplatok rozpočtovej organizácii vráti alebo nie. Preplatok sa zatriedi na zdroj 41.

Ak ide o preplatok za bežné obdobie, napr. rok 2010, rozpočtová organizácia môže využiť ust. § 22 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. a príjem z preplatku vzájomne započítať s výdavkom, t.j. ponížiť podpoložku EK 632001. Zdroj poníži ten, z ktorého bol výdavok uskutočnený. Zriaďovateľovi nič neprevádza.

Pekný deň
kvet
19.03.10,10:48
[na príjmovom rozpočtovom účte zaúčtovať preplatok ako mylnú platbu a následne previesť prostriedky na výdavkový rozpočtový účet a ponížiť podpoložku 632001.

A ako konkrétne zaúčtujem mylnú platbu na príjmovom účte? Nejak sa mi nedarí nájsť v príjmoch položku mylných platieb.[/QUOTE]

Mylné platby pripísané na príjmový rozpočtový účet sa zatrieďujú na podpoložku EK 292027 - Iné.
gabca888
19.03.10,11:02
Citát príspevku od kvet: "A to bol preplatok za minulé obdobie, napr. rok 2009, tento musí smerovať na príjmový rozpočtový účet na podpoložku EK 292012 - Z dobropisov a jeho následný prevod zriaďovateľovi. Zriaďovateľ potom rozhodne, či preplatok rozpočtovej organizácii vráti alebo nie. Preplatok sa zatriedi na zdroj 41."

ďakujem. a ako zaúčtujem faktúru? plus všetko ostatné? mne prišiel preplatok na výdavkový účet, musím ho poslať na príjmový a potom poslať zriaďovateľovi. dal by sa presný postup?
eva7
19.03.10,12:41
Účtovanie dobropisu za r. 2009 prišlé v r. 2010?:
príjem dobropisu 318/648
úhrada dobropisu na VU 379/222 637032 minusom
prevod z VU na PRU 379/222 637032 plusom
príjem na PRU 223 292012/318
predpis prevodu obci 588/351
skutočný prevod 351/223 bez položky
príjem od zriaď. na VU 222 bez položky/354
Prosím, opravte ma.
gabca888
19.03.10,12:58
Účtovanie dobropisu za r. 2009 prišlé v r. 2010?:
príjem dobropisu 318/648
úhrada dobropisu na VU 379/222 637032 minusom
prevod z VU na PRU 379/222 637032 plusom
príjem na PRU 223 292012/318
predpis prevodu obci 588/351
skutočný prevod 351/223 bez položky
príjem od zriaď. na VU 222 bez položky/354
Prosím, opravte ma.

vďaka. teraz v tom už mám jasno. len ešte otázka - PK mám tak doriešené a ako je to pri OK, mám aj na OK preplatok, ten musím preposielať zriaďovateľovi? alebo len ponížim rozp.položku energií? a ako by sa to účtovalo? ale to by nám asi nesedeli financie s obcou, alebo ?
eva7
19.03.10,13:25
Toto je účtovanie pri OK, ja mám len originálky. Poníženie rozpočtovej položky energií by si urobila len vtedy, keby sa jednalo za dobropis za r. 2010, dala by si to len ako normálnu faktúru, ale mínusom 502/321, 321/222 632001 aj 354/691 všetko mínusom. Vtedy by si neodvádzala zriaďovateľovi nič.
an-ps
24.03.10,11:23
Ja mám podobný problém s preplatkom za el. energiu. nezisková organizácia, ktorá dostáva dotáciu od obce prijala platbu na účet od SSE - preplatok el. energie. V skutočnosti NO žiadne preddavky neplatila, platila ich obec a o sumu, ktorú vrátili za elektrinu nám ponížili dotáciu. Je tento príjem za el. oslobodený od dane?
Irona
21.04.10,08:04
Ja mám iný problém v súvislosti s preplatkami za energie.

Na výdavkový účet bol prijatý dobropis z vyúčtovania tepla za rok 2009. Následne bol odoslaný na príjmový účet a odvedený zriaďovateľovi. Ten mi však oznámil, že som ho poslala neskoro, vraj malo byť u dodávateľa zabezpečené, aby dobropis poslal včas, lebo (vraj) mohol byť použitý len do 31.03.(?)

Je nejaký časový limit na odvádzanie príjmov z preplatkov za energie z predchádzajúceho roka?
gabca888
21.04.10,09:49
Ako bolo vyššie spomenuté - keď sa vráti preplatok od zriaďovateľa - je to zdroj 41 vlastný príjem (a nie 1319 zostatok z min. roka) - a podľa môjho vedomia (ak je nesprávne, prosím opravte ma) sa vlastný príjem môže použiť na čokoľvek a kedykoľvek do konca daného roka - čiže do 31.12.2010.
Irona
22.04.10,07:08
Súhlasím gabca888.
Zriaďovateľ mi však ten príjem z dobropisu nechce vrátiť, lebo si myslí, že sú to nevyčerpané prostriedky 2009 (zdroj 1319) - keďže ide o preplatky za rok 2009, a nie iný príjem (zdroj 41).
gabca888
22.04.10,08:37
Tak to je o niečo horšie, tu už ide o ochotu alebo skôr neochotu pochopiť to. A vlastne zriaďovateľ sa môže rozhodnúť čo vráti a čo nie.