Leta
18.08.05,12:10
Ahojte poraďáci,

Prosím Vás o radu ako zaúčtovať v PU platbu, ktorú šéf uhradil z podnikateľského BU, ale tovar, ktorý kúpil bol na jeho súkromné účely, takže to nemôžem dať do výdavkov.Aký účet? Ešte som sa s tým nestretla.
ďakujem
judy
18.08.05,10:12
daj 513 repre a pripocitatelna polozka
KON-EKON
18.08.05,10:28
Ja by som dala radšej pohľadávky voči spoločníkom 355 a vôbec to neťahala cez 5-k.Ak sa dá, tak pohľadávky voči zamestncom 335 ak má pracovnú zmluvu. Obíde sa tak účtovanie cez nákladové účty.
Leta
18.08.05,10:44
Ja by som dala radšej pohľadávky voči spoločníkom 355 a vôbec to neťahala cez 5-k.Ak sa dá, tak pohľadávky voči zamestncom 335 ak má pracovnú zmluvu. Obíde sa tak účtovanie cez nákladové účty.
Ďakujem za odpovede. Ešte malý dotaz, ak to dám na 335, potom by som to nemala zaúčtovať ešte ako vrátenie peňazí do pokladne, aby mi to na 335 nelietalo? alebo môže? :-)
liba2
18.08.05,10:50
Ďakujem za odpovede. Ešte malý dotaz, ak to dám na 335, potom by som to nemala zaúčtovať ešte ako vrátenie peňazí do pokladne, aby mi to na 335 nelietalo? alebo môže? :-)To urobíš až peniaze vráti a vloží do pokladne.http://www.porada.sk/images/icons/icon7.gif Alebo už to urobil?
Leta
18.08.05,10:59
Ešte nie, ale asi to fyzicky ani nevráti.Len to budem musieť zúčtovať.
Dík
Johanka
18.08.05,11:11
Toto ma zaujalo . Ak to bolo uhradené z účtu, tak ide o dodávateľskú faktúru. Ak účtujú B-čkom , zaúčtujú ten súkromný tovar 355/321 a ostatné 504/321?
To je nejako riadne skrátené. Však keď darujem tovar, tiež ho nezaúčtujem rovno na 543, ale preúčtovávam 543/504.
Paula
18.08.05,11:14
tovar síce, ale pre súkromnú potrebu - takže fa netreba zaúčtovať -stačí 335/221, resp. 355/221 podľa mňa
liba2
18.08.05,13:22
Ešte nie, ale asi to fyzicky ani nevráti.Len to budem musieť zúčtovať.
DíkNa účte 335 alebo 355 to bude dovtedy, kým šéf nevráti peniaze. A ak je pravdepodobné že nevráti peniaze, potom hádam to predsa bude lepšie dať na nákladový účet s analytikou "daňovo neuznané".
Jana Acsová
18.08.05,13:32
Na účte 335 alebo 355 to bude dovtedy, kým šéf nevráti peniaze. A ak je pravdepodobné že nevráti peniaze, potom hádam to predsa bude lepšie dať na nákladový účet s analytikou "daňovo neuznané".A zdaniť daňou zo závislej činnosti ...
KON-EKON
19.08.05,10:42
Tak ako tu kolegovia písali 335,resp.355/221, po úhrade cez pokladňu 211/335,355.Pohľadávka sa k 31.12. zinventarizuje a poprípade sa započíta s nejakým záväzkom, alebo bude mať nejaké odmeny...atď.(to už budete musieť sama zinscenovať doklad)
Samovoľne sa rozhodnúť zaúčtovať do nákladov ako nedaňovú položku by som to neriešila, pretože síce teraz to mám poriešené, ale nemám to podložené na základe čoho som to tam dala. Nejaký podklad od spoločníka, na základe čoho som tak konala.
Nevýhoda našich rozhodnutí, keď chceme mať účtovníctvo v poriadku a konatelia, či spoločníci nemajú šajnu o tom čo spôsobujú takýmito konaniami je, že nemáme papierovo doložené k týmto transakciám nič a pri kontrole je to dôvod na zarýpnutie si do človeka. ..a potom sme len my na chybe.Radšej budem účtovať 10 rokov pohľadávku.Nehovorím, že všetci sú neporiadni, ale skôr si myslím, že si ani neuvedomujú čo robia.