simonka
19.08.05,16:36
Majiteľ dnes našiel faktúru z dátumom dodania 12.12.2004, ktorá bola zaplatená 11.1.2005. Kedy uplatniť DPH na vstupe? Urobiť dodatočné, alebo to hodiť do 3.Q kvartálu?
porfin
19.08.05,17:04
No nie som si celkom istá, pravdepodobne by to malo byť dodatočné DPH, ale ja by som to asi riskla a dala to do 3Q s tým , že by som pripojila k fa vysvetlenie, niečo ako v tom zmysle, že omylom založená fa v korešpondencii alebo také niečo a modlila sa aby mi to prešlo. Určite s tým však niečo sprav. Možno tento môj príspevok vyprovokuje aj iných PORAĎÁKOV k odpovedi a poradia.
babenko1
19.08.05,17:15
Zaujímavé.. a kde tie doklady sušil? :D
Doporučujem podať dodatočné priznanie...
durisovad
19.08.05,18:26
Ja by som tiez radsej urobila dodatocne danove priznanie. Cert houby vie, co panboh da a moze ako na potvoru prist kontrola a vytknut to.
ucetni_fantozzi
19.08.05,19:18
rozhodne dodatocne priznanie, nakolko podla uhrady je jasne, ze faktura bola k dispozicii v minulosti (§51)
KEJKA
19.08.05,19:43
ono to dodatočné je vlastne formalita. Výsledkom nie je dodatočná povinnosť, naopak. Takže po dohode s DU sa to zapoťíta na aktuálnu DP alebo ti NO na základe žiadosti vrátia.
Yvvetta
20.08.05,12:39
Ja mám takýto prípad.

Majitelia (dodávateľ - odberateľ) sa v 01/2005 nedohodli na cene za nájom priestorov. Dohodli sa až teraz v 08/2005 a nám vyfakturovali teraz za 01/2005.
Údaje z došlej fa :
Fakturujeme Vám za prenájom priestorov za mesiac január 2005 ......
D. vystavenia : 14. 02. 2005
D. dodania : 31. 01. 2005
D. splatnosti : 26.08.2005
Poštou faktúra došla k nám do firmy : 19.08.2005

Volala som firme, ktorá nám vystavila fa prečo dali dátum vystavemia 14. 02. 2005, keď ju vystavili až teraz.Povedali mi, že ich systém v PC ich nepustí upravovať dútumy, ale automaticky sa tam hodí dátum, ktorý je nahodený už v PC. A zároveň mi bolo povedané, že oni budú robiť dodatočné daň. prizn. na DPH za 01/2005.
Čo navrhujete kolegovia ?
1. Uplatniť si odpočet DPH za 07/2005 ?
( Ku dňu podania priznania DPH za 07/2005 už mám faktúru)
2. Urobiť dodatočné priznanie za 01/2005 ?

Vďaka vopred za Vaše názory.
durisovad
20.08.05,14:09
Ja by som fakturu zauctovala v den, kedy prisla a do mesiaca, kedy prisla, to znamena do augusta. Prilozila by som k nej obalku, na ktorej je urcite viditelny datum, kedy dodavatel fakturu podal na postu. Ziadne dodatocne priznanie by som nerobila, s tym nech sa trapi ten, kto fakturu odoslal neskoro. On ma zdanitelne plnenie januar.
Bunny
22.08.05,07:49
presne tak, nerob žiadne ddp. uplatníš si právo na odpočítane dane vtedy, kedy ti fakúra prišla... normálne v zmysle zákona. teda to kludne odpočítaj v siedmom mesiaci
Yvvetta
22.08.05,08:28
Ďakujem Vám veľmi pekne za názory.

Ja som si chcela odpočítať DPH v 07/2005. Do podania priznania za 07/2005 mám faktúru.
Ale podľa vašich názorov by som to mala dať do 08/2005 v tom mesiaci, v ktorom som dostala faktúru.
durisovad
22.08.05,09:33
Presne tak, ved v 7-mom mesiaci si este o fakture nevedela. Dosla predsa az 19.8.