katarinkakatka
28.09.09,11:45
Na logistike zamestnankyňa zistila, že pri prijatí materiálu na začiatku roka nahodila do systému nižšie ceny materiálu ako boli v skutočnosti. Keďže nie vždy nám sedia ceny na faktúre a nastavené ceny na sklade, tak rozdiel účtujeme na cenový rozdiel.Teraz resp.v minulom mesiaci urobila opravu a to tak, že spravila výdajku s chybnými cenami a príjemku so správnymi vyššími cenami.
Najprv som to zaúčtovala výd. 548/112 a príj. 112/648. Len teraz rozmýšľam či by nebolo lepšie to zaúčtovať 501/112 a 112/501 na účet cenové rozdiely. Môžete mi poradiť aké účtovanie by bolo najrozumnejšie?
KEJKA
28.09.09,23:51
určite nemôžeš účtovať na nákladové účtsy, ak zásoby neboli predané, ani spotrebované. preúčtuj to len medzi analytickými účtami. 112sklad / 112cr, stačí len ten cenový rozdiel, netreba celú výdajku a príjemku.
katarinkakatka
29.09.09,11:58
Ďakujem za radu :-)