lubenka19
09.10.09,09:06
Dobrý deň v mesiaci august sme vystavili faktúry na nášho odberateľa s §43. Zistili sme, že sa jedná o §45- splňa všetky podmienky. Takže sme vystavili dobropis a nové faktúry so správnym §45(sme prvý dodávateľ). Akým spôsobom je potrebné urobiť dodatočné daň.priznanie?? V daň.priznaní je to stále ten istý riadok. Predpokladam, že si len priložím, dobropisy a opravené faktúry k daň.priznaniu za 8/09.
Dakujem