zuska
23.08.05,12:22
Zaujímala by ma jedna vec ohľadne leasingu: ked sa zaúčtuje leasované auto na 022, tak treba ho aj odpisovať? Tohto roku sme brali auto na leasing a v splátkovom kalendári sa istina a finančná činnosť každým mesiacom menia, len suma na mesačnú úhradu ostáva konštantná. Je to akože forma odpisovania, ktorá mi vchádza do nákladov?

Nikto sa nenarodil múdry, ale ani nezomrel hlúpy... :rolleyes:
Biba
23.08.05,10:31
Ahoj Zuska,
pokiaľ dávaš auto na 022 tak ho už máš vo vlastníctve,tj. po skončení leasingu. Ale ty používaš účty 474 pre leasing a pre odpisy zo vstupnej ceny 551 a fin. čiastku na 562. Až ked auto odkúpiš zaradíš ho v OC 022/082, lebo už je odpísané. Uhradu platíš tiež na 474, takže by sa Ti mala na konci leasingu vyrovnať.
Ahoj Biba
janka37
23.08.05,10:31
Odpisuje sa mesačne podiel výšky istiny na jeden mesic trvania leasingu. Napr. ak leasing trvá 36 mesiacov, mesačne sa odpisuje 1/36 výšky istiny.
Výška leasingovej splátky na to nemá vplyv.
zuska
23.08.05,10:35
Ved práve istina s splátkovom kalendári je každý mesiac iná. Netvorí 1/36.
janka37
23.08.05,10:38
Ved práve istina s splátkovom kalendári je každý mesiac iná. Netvorí 1/36.Časť istiny, ktorá tvorí súčasť mesačnej leasingovej splátky, nemá vplyv na výšku mesačných odpisov. V podstate len znižuje výšku tvojho záväzku na účte 474 (ak ho používaš na tento účel).
Výšku odpisov si musíš vypočítať sama ako podiel (napr. 1/36) z celkovej výšky istiny.
zuska
23.08.05,10:39
neviem, Biba. Tu mám pred sebou dáke účtovné predpisy a tam píšu, že sa zaradí do majetku: 022/042. Tým pádom je to majetok nájomcu, nie?
zuska
23.08.05,10:41
Časť istiny, ktorá tvorí súčasť mesačnej leasingovej splátky, nemá vplyv na výšku mesačných odpisov. V podstate len znižuje výšku tvojho záväzku na účte 474 (ak ho používaš na tento účel).
Výšku odpisov si musíš vypočítať sama ako podiel (napr. 1/36) z celkovej výšky istiny.
...tak potom o čo je to jednoduchšie ako v starom spôsobe účtovania leasingu?
JanaF
23.08.05,10:44
to zuska: majetkom najomcu to bude, az po skonceni leasingu, ked si odkupis majetok od prenajimatela podla zmluvy, pripadne to moze byt uvedene v leasingovej zmluve, aka je odkupna hodnota majetku.
ty si ho zaradis do majetku, aby si ho mohla odpisovat.:D
janka37
23.08.05,10:47
...tak potom o čo je to jednoduchšie ako v starom spôsobe účtovania leasingu?To neviem posúdiť, starým spôsobom som leasing v praxi neúčtovala, ale takto mi to pripadá veľmi dobre sledovateľné. Okrem toho mi veľmi vyhovuje, že pri tomto spôsobe odpadá podsúvahová evidencia.
Pri začiatku leasingu som si vytvorila v Exceli tabuľku, podľa ktorej každý mesiac účtujem predpis leasingovej splátky a tiež si viem odsledovať, aký podiel istiny už máme splatený a aké náklady na leasing nám v konkrétnom roku vzniknú.

Účtovanie mesačných odpisov tiež nie je problém, je to každý mesiac tá istá suma, len posledný odpis bude iný.
zuska
23.08.05,10:49
to zuska: majetkom najomcu to bude, az po skonceni leasingu, ked si odkupis majetok od prenajimatela podla zmluvy, pripadne to moze byt uvedene v leasingovej zmluve, aka je odkupna hodnota majetku.
ty si ho zaradis do majetku, aby si ho mohla odpisovat.:D
A kedy sa to potom účtuje na tú 022?
zuska
23.08.05,10:53
To neviem posúdiť, starým spôsobom som leasing v praxi neúčtovala, ale takto mi to pripadá veľmi dobre sledovateľné. Okrem toho mi veľmi vyhovuje, že pri tomto spôsobe odpadá podsúvahová evidencia.
Pri začiatku leasingu som si vytvorila v Exceli tabuľku, podľa ktorej každý mesiac účtujem predpis leasingovej splátky a tiež si viem odsledovať, aký podiel istiny už máme splatený a aké náklady na leasing nám v konkrétnom roku vzniknú.

Účtovanie mesačných odpisov tiež nie je problém, je to každý mesiac tá istá suma, len posledný odpis bude iný.
Z tvojich slov som usúdila, že mesačné istiny na splátkovom kalendári si nemám všímať a jednoducho z OC si mám vypočítať 1/36 a tú pravidelne mesačne účtovať do nákladov... A čo potom s tou rôznorodou finančnou činnosťou? to sa dáva na 518 v sumách, ako je písana v splátkovom kalendári, alebo aj tú si musím vypočítať na 1/36?
janka37
23.08.05,10:55
A kedy sa to potom účtuje na tú 022?
V deň začatia leasingu zaúčtuješ výšku istiny na 022/474.
Každú mesačná splátku rozúčtuješ podľa splátkového kalendára na:
474 (výška istiny podľa spl.kal.)
562 (výška úrokov podľa spl.kal.) / 379 alebo iný záväzkový účet.

Zároveň si zaúčtuješ mesačný odpis na 551/082.

Úhrada bude 379/221.

Na účte 474 sa postupne zníži výška istiny na nulu, účet 562 predstavuje výšku nákladov na leasing.
Dada
23.08.05,10:55
Neviem prečo si nepozriete do starších tém, kde bol lízing rozoberaný a veľmi dobre rozoberaný. Už som asi 2x prikladala tabuľku, skús pohľadať.
Dada
23.08.05,11:01
V deň začatia leasingu zaúčtuješ výšku istiny na 022/474.
Každú mesačná splátku rozúčtuješ podľa splátkového kalendára na:
474 (výška istiny podľa spl.kal.)
562 (výška úrokov podľa spl.kal.) / 379 alebo iný záväzkový účet.

Zároveň si zaúčtuješ mesačný odpis na 551/082.

Úhrada bude 379/221.

Na účte 474 sa postupne zníži výška istiny na nulu, účet 562 predstavuje výšku nákladov na leasing.No skôr by malo byť prevzatie predmetu lízingu zaúčtované 042/474 vo výške istiny + poplatky + kúpna cena (ak sú). Potom zaradenie do užívania 022/042.
A mesačne podľa splátkového kalendára účtovať 562/474 - úrok, 568/474 poistenie, 343/474 DPH a 474/221 úhrada.
boitana
23.08.05,11:05
ahoj asi len v skratke
prijatei majetku najomcom v den prijatia 042/474
naklady suvisiace s obstaranim 042/321, od 1.1.2005 379
zaradenie predmetu LZna majet ucet v OC 022/042
Mes odpis napr LZ je na 44 mes OC/44 551/08..
v den splatnosti dohod platieb-fin marza -urok 562/474
ku koncu roka pozor,/alebo ak mas robenu uct zavierku na ine obdobie/ zauctujes len to co ti pripada na obdobie do dna splatnosti ku ktoremu robis uctovnu zavierku 562/474 cast
neviem ci som ti pomohla
JanaF
23.08.05,11:05
to zusca: Velmi pekne je rozobrany leasing tu: http://www.ceniga.sk/materialy.php V spodnej casti mas leasing velmi dobre vysvetleny.
Dada
23.08.05,11:07
A ešte treba rozlišovať účtovné a daňové odpisy!
zuska
23.08.05,11:07
Dada, tak OC nemám deliť na 36-tiny, ale postupovať v účtovaní na 551 tak ako to máš ty v tabuľke?
janka37
23.08.05,11:07
No skôr by malo byť prevzatie predmetu lízingu zaúčtované 042/474 vo výške istiny + poplatky + kúpna cena (ak sú). Potom zaradenie do užívania 022/042.
A mesačne podľa splátkového kalendára účtovať 562/474 - úrok, 568/474 poistenie, 343/474 DPH a 474/221 úhrada.
S tým, že sa má účtovať najprv na 042 a až potom 022/042 súhlasím. Ostatné účtovanie závisí asi od konkrétneho účtovníka.
V literatúre som našla viaceré spôsoby účtovania leasingu. Jeden z nich je aj tento, ale bol tam aj ten môj, ktorý som si vybrala hlavne kvôli tomu, že mi viac sedel aj z hľadiska sledovania výšky nesplatenej istiny na účte 474. Preto používam na mesačnú splátku účet 379.
Poistenie som neuvádzala preto, že u nás netvorí súčasť leasingovej splátky.
zuska
23.08.05,11:08
A ešte treba rozlišovať účtovné a daňové odpisy!
a v tom je aký rozdiel?
Dada
23.08.05,11:09
Ten majetok si musíš zadeliť do odpisovej skupiny. Účtovné odpisy robíš na základe zadanej odpisovej skupiny a daňové podľa dĺžky lízingu. A o rozdiel medzi účtovnými a daňovými upravuješ potom na konci základ dane. Tak ako to mám v tabuľke.
zuska
23.08.05,11:12
Ten majetok si musíš zadeliť do odpisovej skupiny. Účtovné odpisy robíš na základe zadanej odpisovej skupiny a daňové podľa dĺžky lízingu. A o rozdiel medzi účtovnými a daňovými upravuješ potom na konci základ dane. Tak ako to mám v tabuľke.
Je to auto na 60 mes. leasing. To budem odpisovať 4 roky a danovo 5 rokov?
Dada
23.08.05,11:14
Ešte raz prikladám tabuľku lízingu v PU. V tom mojom lízingu nebol poplatok, ale ten sa účtuje 042/379, 343/379 a úhrada 379/221.
Dada
23.08.05,11:16
Je to auto na 60 mes. leasing. To budem odpisovať 4 roky a danovo 5 rokov?
Účtovne 4 roky a daňovo 5.
zuska
23.08.05,11:18
Dada, ďakujem za tabuľky. Takže v účtovnictve budem figurovať 4 roky a potom už len na daňovom. Ďakujem. Asi som trochu účtovne retardovaná...ale čo už.
Dada
23.08.05,11:23
Dada, ďakujem za tabuľky. Takže v účtovnictve budem figurovať 4 roky a potom už len na daňovom. Ďakujem. Asi som trochu účtovne retardovaná...ale čo už.
Keby si niečo nevedela, tak sa kľudne ozvi.
zlatica76
23.08.05,11:33
POZOR:
pri lizovanych veciach plati § 26 ods. 8, ktorý píše, že takýto majetok odpíše nájomca do výšky 100 % počas doby trvania prenájmu.
Znamená to teda, že daňovo ten majetok odpíšeš za 60 mesiacov (tu sa rátajú mesačné odpisy) a účtovne podľa svojej internej smernice, t.j. napr. za 4 roky.
Dada
23.08.05,11:35
POZOR:
pri lizovanych veciach plati § 26 ods. 8, ktorý píše, že takýto majetok odpíše nájomca do výšky 100 % počas doby trvania prenájmu.
Znamená to teda, že daňovo ten majetok odpíšeš za 60 mesiacov (tu sa rátajú mesačné odpisy) a účtovne podľa svojej internej smernice, t.j. napr. za 4 roky.
Áno, samozrejme, že sa berú do úvahy mesačné odpisy.
dom
23.08.05,11:44
Keby si niečo nevedela, tak sa kľudne ozvi.Naväzujem na predchádzajúci príspevok a chcem prekonzultovať:
v splátkovom kalend. mám poplatok za prevod vlastníct. práv k PL. Tento poplatok som pripočítala k istine, teda dala som do dovstupnej ceny /OC/ auta, a túto odpisujem. Je to správne?? Alebo ho naúčtujem jednorázovo do nákladov, keď bude leasing. ukončený a poplatok bude uhradený. Ja sa prikláňam k názoru, že do OC.
Dada, tabuľky sú super,vďaka.
Dada
23.08.05,11:52
Naväzujem na predchádzajúci príspevok a chcem prekonzultovať:
v splátkovom kalend. mám poplatok za prevod vlastníct. práv k PL. Tento poplatok som pripočítala k istine, teda dala som do dovstupnej ceny /OC/ auta, a túto odpisujem. Je to správne?? Alebo ho naúčtujem jednorázovo do nákladov, keď bude leasing. ukončený a poplatok bude uhradený. Ja sa prikláňam k názoru, že do OC.
Dada, tabuľky sú super,vďaka.
Poplatok za prevod vlast. práv k PL dávam do OC.
učiteľka
23.08.05,13:11
Dakujem za tabuľky, stále v tom leasingu tápem, koľko autorov toľko verzií. Ale táto má konečne hlavu aj pätu. Len sa chcem opýtať, či mesačne účtovať najskôr predpis všetkých poplatkov na základe splátkového kalendára, ktorý si prefotím. Neúčtujem už žiadny záväzok (na splátkovom kalendári je uvedené, že nahrádza faktúru). Vďaka za odpoveď.
zuska
23.08.05,20:44
Učiteľka, nie si v tom sama. Ja sa v nom neviem zorientovať doteraz.
Dada
24.08.05,05:21
Dakujem za tabuľky, stále v tom leasingu tápem, koľko autorov toľko verzií. Ale táto má konečne hlavu aj pätu. Len sa chcem opýtať, či mesačne účtovať najskôr predpis všetkých poplatkov na základe splátkového kalendára, ktorý si prefotím. Neúčtujem už žiadny záväzok (na splátkovom kalendári je uvedené, že nahrádza faktúru). Vďaka za odpoveď.
Každý mesiac si do agendy Ostatné záväzky (účtujem v Pohode) nahadzujem predpis splátky na ten ktorý konkrétny mesiac. Nenahadzujem všetky naraz.
Celkový záväzok voči lízingovke mám tiež nahodený, ale o ňom neúčtujem, len likvidujem bez väzby, aby bolo vidno v Knihe záväzkov koľko mi ešte ostáva uhradiť lízingovke.
učiteľka
24.08.05,12:25
Ja účtujem v MRP a tuším tam nie je agenda "Ostatné záväzky". Ak sa mýlim, nech mi je odpustené. Mám to na inom počítači, doma. Teraz do toho nemôžem kuknúť. Poradí MRP-ák? Vďaka
Dada
24.08.05,12:28
Ja účtujem v MRP a tuším tam nie je agenda "Ostatné záväzky". Ak sa mýlim, nech mi je odpustené. Mám to na inom počítači, doma. Teraz do toho nemôžem kuknúť. Poradí MRP-ák? Vďaka
Mesačné splátky si môžeš nahodiť aj do interných dokladov a celkový záväzok do prijatých faktúr. Podľa mňa tým nič nepokazíš.
učiteľka
24.08.05,12:33
Dobre, ako to budem účtovať na konci roka? zostane mi tam zvyšok ako neuhradená faktúra a čo s tým?
Dada
24.08.05,12:40
Zostane ti tá faktúra len ako záväzok v knihe záväzkov. O tom sa neúčtuje. Aby si mala zaznamenaný záväzok voči lízingovke.
dadika
11.10.05,09:27
spomínate tu pri lízingu - poistné účtovať na 568-ostatné finančné náklady. Tak som to našla aj v Cenigovej, aj v publikácii Dane a účtovníctvo. My lízujeme stroj od augusta a auditorka mi to vyhodila, že to mám preúčtovať na 548-ostatné náklady na hospodársku činnosť. Čo vy na to? Dadika.
Laura1
13.10.05,11:08
Śtudujem účtovanie leasingu, ak som to dobre pochopila, účtovala by som to nasledovne:
/moja sro nie je platca DPH/
obstarávaciu cenu 042/474, potom 022/042
akontáciu 474/221
mesačnú splátku: 474/221 celú sumu, potom by som odúčtovala
sprac.poplatok do nákladov: 518/474
leasingové úroky: 562/474
poistenie: 568/474
Mám však taký problém, že eseročka má zmluvu od okt. 2004. V roku 2004 si všetko , čo zaplatila, naúčtovala jednou sumou do 381.
Nič do nákladov, nič do 022, samozrejme žiadne odpisy, nič. Vraj to auto nám nepatrí - vlastníkom je leasingová spoločnosť.
Ja mám začať účtovať rok 2005. Mám všetko vyrátať, ako by to malo byť a vystaviť ID na rok 2005?
Niekde vyššie sa píše, že do 022 až po splatení leasingu. Ja si myslím, že hneď po daní do použitia.

Ešte to stále skúmam, ale skúste mi poradiť.
Laura



Sprac.poplatok by som naúčtovana na 518 celú sumu.
Laura1
14.10.05,09:11
Neporadíte mi?
čo mám robiť s účtom 381, ako pokračovať v lízingu v roku 2005
Prosím!!
Laura
Jana Acsová
15.10.05,12:38
Mám však taký problém, že eseročka má zmluvu od okt. 2004. V roku 2004 si všetko , čo zaplatila, naúčtovala jednou sumou do 381.
Nič do nákladov, nič do 022, samozrejme žiadne odpisy, nič. Vraj to auto nám nepatrí - vlastníkom je leasingová spoločnosť.
Ja mám začať účtovať rok 2005. Mám všetko vyrátať, ako by to malo byť a vystaviť ID na rok 2005?
Niekde vyššie sa píše, že do 022 až po splatení leasingu. Ja si myslím, že hneď po daní do použitia.
Ak sa jedná o novú zmluvu uzatvorenú v roku 2004, je to tak ako predpokladáte nesprávne. Je potrebné účtovanie opraviť. Overte si zostatky týkajúce sa účtovaného leasingu a opravte účtovanie. Tu sa naskytuje otázka ako? Sú dve riešenia. Opravu urobiť vo výške zostatkov nesprávne prenesených do roku 2005 alebo opraviť všetky zápisy uskutočnené v roku 2004 so správnym zaúčtovaním v roku 2005.
Laura1
15.10.05,12:51
Ďakujem za radu.
Asi som veľa otravovala, ale v pondelok mám ďalšie stretnutie s s.r.o. a chcem mať pripravené otázky a požiadavky, aby som všetko nepýtala od nich postupne, ale naraz - aspoň čo viem.
Ešte raz vďaka.
Prajem príjemný víkend, Laura
jess
16.10.05,10:24
Ešte raz prikladám tabuľku lízingu v PU. V tom mojom lízingu nebol poplatok, ale ten sa účtuje 042/379, 343/379 a úhrada 379/221.
Dada, prosím ťa, môžeš mi napísať postup ako si dospela k sume 153,22Sk - časové rozlíšenie pri aute Hyundai ?

ďakujem
Laura1
16.10.05,12:39
Ak sa jedná o novú zmluvu uzatvorenú v roku 2004, je to tak ako predpokladáte nesprávne. Je potrebné účtovanie opraviť. Overte si zostatky týkajúce sa účtovaného leasingu a opravte účtovanie. Tu sa naskytuje otázka ako? Sú dve riešenia. Opravu urobiť vo výške zostatkov nesprávne prenesených do roku 2005 alebo opraviť všetky zápisy uskutočnené v roku 2004 so správnym zaúčtovaním v roku 2005.
Avo,
s tým autom mám ešte taký problém, že:
Ako som písala, zmluva bola uzavretá v okt. 2004.
Sprac.poplatok, akontáciu, prvé dve splátky - všetko dokopy je na 379.
Auto vôbec nie je zaradené do majetku.
Ale ako som videla v ich výsledovke, - účtujú si za benzín - asi len podľa bločkov.
Mňa sa to síce netýka, ked budem účtovať od 2005 - mám sa tváriť, že o tom ani neviem? Je to vôbec možné, že si naúčtujú benzín a auto nie je zaradené do majetku?
Začínam byť zúfalá - mám taký dojem, že nič nerobili správne - pritom tvrdia -my sme malá firma, dokopy nič nemáme a chcú to skoro zadarmo.
Čo Vy na to?
Jana Acsová
16.10.05,13:16
Ale ako som videla v ich výsledovke, - účtujú si za benzín - asi len podľa bločkov.
Mňa sa to síce netýka, ked budem účtovať od 2005 - mám sa tváriť, že o tom ani neviem? Je to vôbec možné, že si naúčtujú benzín a auto nie je zaradené do majetku? PHM im nemôže byť vylúčené z nákladov, ak auto využívajú v súvislosti s podnikaním. Nesúvisí to ani s chybným účtovaním. Dôležité je opraviť účtovanie v roku 2005, aby ste to Vy mali správne.
ZuzanaP
16.01.07,06:30
Ten poplatok za prevod vlastníckych práv k PL ste si ako zaúčtovali:

042/379?

Ďakujem
ZuzanaP
17.01.07,10:48
Nikto mi neporadí?
STROJSROS
30.01.07,15:32
V 2. mesiaci 2006 sme uzavreli leasing.zmluvu na nákup technologie. Keďže sme robili ešte nejaké stav. úpravy začali sme technologiu využívať až v 7. mesiaci. Zaujímalo by ma aký ročný odpis s presnosťou na kalendárne mesiace uplatním do daňových výdavkov. Od 2. mesiaca, alebo len od 7. mesiaca, kedy som ho začala skutočne využívať.
Slúková
17.02.07,14:47
ahoj,
od roku 2004 sa leazing účtuje - nákup 042/474 v nadobúdacej cene, do ktorej ide aj poplatok za uzatvorenie zmluvy, zaradíme ho 022/042, odpisujeme ho podľa zmluvy t.z. 36 alebo 44 mesiacov, najmenej však 3 roky, splátka sa účtuje 474/221, úroky 562/221, poistné 548/221, a celý tento majetok sa odpisuje 551/082, splátka je každý mesiac iná, lebo úroky sa menia, lebo istina je stále menšia. Záväzok za leazing je dlhodobý záväzok.
Ahoj, Maňa
Beatrice
21.02.08,20:19
Prosím poraďte, začínam účtovať leasing užitkového auta v PU, program OMEGA. Najprv chcem zaučtovať predpis splátok, ale neviem či sa dá nastaviť predkontácia na učtovanie leasingu. Alebo ako si to viem zjednodušiť.
Ďakujem za radu
jeana13
16.01.09,09:53
Dobrý deň, prosím Vás o Vašu radu. V decembri som nastúpila do nového zamestnania a prevzala som komplet účtovníctvo, ktoré je v hroznom stave. Doteraz som lízing áut neúčtovala, preto by som si chcela len udobriť správnosť účtovania.

Autá sú 3 z Volswagenu, užitkové a účt. v PU, obstarané sú v rovnakom čase.

obstaranie mv 042 /474
zaradenie mv 022 / 042

všetky splátky sú zo splátkového kalendára, 1. splátka nebola samostatne platená a zvýšená.

takže mám zaúčtované :

nájomné:

amortizácia 7604,60 548/474 xxx
úrok 1204,40 562/474 xxx
daň z mv 293,30 342 /474
povinné zmluv poist. 541,- 548/474
havarijné poist 817,- 548/474
popl. za správu zmluvy 300,- 548/474
popl. za správu PHM 40,- 548/474
doplnk. poist 68,- 548/474
poist. náhradného vozidla 350,- 548/474

spolu nájom : 11218,30 + DPH 2131,50 (343 019/474 )


Služby:

servisné opravy+ prehliadky 3027,20 548/474
náhradné pneu 1441,50 548/474
dialničná zn. 91,70 538/474

služby spolu : 4560,40 + dph 866,50 343 019 /474

je to správne?

A ešte by ma zaujímalo, keď je v splátkach platená aj daň z MV musíme podať priznanie my alebo lízingovka? Nenašla som ani doklad o nahlásení MV na DU a pani z DU mi zatial nemohla odpovedať, nakollko im prerábajú systém, mám sa informovať budúci týždeň.
Prosím poraďte mi

Ďakujem Vám
Aljok
16.01.09,11:28
Ohľadom účtovania leasingu klikni sem: http://www.porada.sk/t58836-leasing-auto-omega.html
jeana13
18.01.09,10:05
Ďakujem ti , príspevky som našla, samoitné účtovanie je mi jasné, ale pletie ma že v splátkach je aj daň z MV. znamená to teda, že daňové priznanie bude podávať lízingovka?, pretože tým, že ju máme v splátkach je už predplatená lízingovej spoločnosti, je to tak?
Adula
18.01.09,10:34
Pokiaľ je zapísané v dokladoch, že držiteľom vozidla ste vy, takže DP, by ste mali podávať vy, nechápem prečo máte v splátke Daň z mot.v., to by tam nemalo byť, nieje to niečo iné?
jeana13
18.01.09,23:31
Nie je tam presne zapísané daň z motorových vozidiel a vyčíslená čiastka. iež sa mi to zdá divné, prevzala som účto len pred mesiacom a nahadzujem účto, pretože externá firma, ktorá spracovávala účtovníctvo mala v inom softe ako firma zakúpila a došla som na toto. Budem musieť ráno zavolať asi do lízingovky.
Adula
19.01.09,13:11
No to si skús zavolať, že čo to vlastne znamená, lebo ty použiváš auto v súvislosti s podnikaním a nie lízingovka. Lebo vznik daň. povinnosti si nenahlasovala na DÚ?
jeana13
19.01.09,21:38
Ja som vo firme mesiac a žiadny doklad o nahlásení som v dokladoch nenašla. Na DU mi to teraz nemôžu zistiť, vraj im prerábajú systém, mám volať koncom tohto týždňa. Všetko je to na poslednú chvíľu. Viem že DP podáva a platí ten kto ho používa na podnik. účely a nie prenajímateľ,dnes som nestihla zavolať do lízingovky skúsim zajtra, zatiaľ ď. Pekný večer
branislavh
06.01.11,14:21
Ľudia zlatí, potrebujem akútnu infúziu vedomostnej rady. Mám auto na leasing a som FO, auto je napísané na živnosť . Nechce sa mi platiť daň z motorových vozidiel, lebo sa mi to neoplatilo. Dňa 16.2. na príslušnom DÚ som auto odhlásil z používania. Predtým som splátky zaúčtovával do výdavkov okrem istiny. Teraz rozmýšľam nad odpismi, chcel by som auto vyradiť z majetku FO. Lenže neviem ako. To je jeden problém. Druhý problém je, že keď som predtým si výdavky na leasing uplatňoval, či nemám dať do účtovníctva dáky príjem za vyňatie auta z majetku??? Moc Vás prosím o rady. Ja Vám dopredu ďakujem. Som s mojou latinou na konci. :eek::confused:
branislavh
08.01.11,11:02
To mi nikto neporadí? Prosím o radu.:mee: