Miššička
04.11.09,11:50
Prosím poraďte, budem účtovať založenie s.r.o. ktorá ešte len vznikne v tomto roku. Naúčtujem 353/411,378/353 a 221/378. Tieto účtovné prípady viem, že by mali vstupovať do začiatočnej súvahy. Ale neviem, že keď vzniknú nejaké zriadovacie náklady pred vznikom s.r.o. toto účtovať ešte pred vytlačením začiatočnej súvahy do nákladov oproti čomu. Alebo to účtovať ako účtovne prípady až po otvorení počiatočných stavov ktoré sú na 411 dal a 221 MD.
azla
04.11.09,10:59
V otváracej súvahe bude 411 a 221.

Náklady, ktoré vznikli v súvislosti so založením spoločnosti - tie ktosi uhrádzal - napr. spoločník.
Zaúčtujete náklady - napr. cez ID, ak budú vyplatené neskôr...............5xx/365

Ak by bolo ZI splatené do pokladnice, peniaze sú v pokladnici a výdavky budú vyplatené spoločníkovi z pokladnice .... 5xx/211
Miššička
04.11.09,11:01
To účtovanie 5xx/365 zaúčtovať ešte pred vytlačením začiatočnej súvahy?
Miššička
04.11.09,11:05
Aha, nevšimla som si že v otváracej súvahe sú len účty 221 a 411, takže je jasné že 5xx/365 budem účtovať až potom. Ďakujem.
Lenka1979
04.11.09,11:12
Prečítaj si túto tému:

Náklady pri zakladaní novej spoločnosti (http://www.porada.sk/t120714-naklady-pri-zakladani-novej-spolocnosti.html?highlight=zria%EFovacie+n%E1klady )

veľmi Ti pomôže v začiatkoch účtovnia s.r.o.:);)
Miššička
04.11.09,16:11
Veľmi pekne dakujem. Ste perfektní.
misurka
29.03.10,08:27
Ak som zriaďovacie výdavky odpisovala už 4 roky, podľa nových postupov ZC týchto výdavkov zaúčtujem ako 429/071 a vyradenie 071/011? Je tento postup správny?
misurka
29.03.10,09:23
Viete mi niekto poradiť, či je toto zaúčtovanie správne?


Ak som zriaďovacie výdavky odpisovala už 4 roky, podľa nových postupov ZC týchto výdavkov zaúčtujem ako 429/071 a vyradenie 071/011? Je tento postup správny?
Ivenka
29.03.10,09:30
Máš to dobre.
misurka
29.03.10,09:40
A čo sa týka vplyvu na daňový základ? V kt. riadku DP si môžem uplatniť vo výške odpisu ZC zriaď. výdavkov odpočet od daň. základu?
Ivenka
29.03.10,09:56
ZC Ti vyjde 0. Máš odpisy 551/071 za január a február. Zároveň vo februári dáš storno -551/071 za oba mesiace. K 31.12.09 zaučtuješ 429/071 - zostat.cena k 1.1.09 a 071/011 - vyradenie
misurka
29.03.10,10:14
toto mi je jasné, len mi ide o to, že ako dostanem tú hodnotu zo 429 do daňových výdavkov? Nie je to odpočitateľná položka od DZ?

ZC Ti vyjde 0. Máš odpisy 551/071 za január a február. Zároveň vo februári dáš storno -551/071 za oba mesiace. K 31.12.09 zaučtuješ 429/071 - zostat.cena k 1.1.09 a 071/011 - vyradenie
florin
17.05.10,12:13
Viete mi niekto poradiť, či je toto zaúčtovanie správne?

Ahojte poraďáci !
Ja mám podobný prípad, lenže ja mám rovnakú sumu na učte MD a D, zriadovacie náklady boli koncom r.2009 úplne odpísané. Účtujem v Omege, pri prechode na ďalší rok zostatok účtov 011AE a 071AE prehodil program na 029AE a 089AE. Potrebujem vašu radu, či som robila chybu pri prechode na ďalší rok alebo mám zaúčtovať nejakú operáciu?