domca11111
07.11.09,17:18
Dobrý den,
chcela som sa spýtať či je správne zaúčtovať fakturu, ktorá bola zapatrošená niekde vo firme za telefon a je z mesiaca február 2009 normalne do účtovníctva s uplatením celého DPH aj nákladov v mesiaci november?!-vtedy sa našla...zároven som sa chcela spýtat či je to možné aj u bločkov zo starých mesiacov...viem, že v apríli vyšiel zákon, ktorý pokial som dobre pochopila to dovoluje, no chcem si to pre istotu overiť.
ďakujem za odpovede....príjemný víkend prajem
chcela som sa spýtať či je správne zaúčtovať fakturu, ktorá bola zapatrošená niekde vo firme za telefon a je z mesiaca február 2009 normalne do účtovníctva s uplatením celého DPH aj nákladov v mesiaci november?!-vtedy sa našla...zároven som sa chcela spýtat či je to možné aj u bločkov zo starých mesiacov...viem, že v apríli vyšiel zákon, ktorý pokial som dobre pochopila to dovoluje, no chcem si to pre istotu overiť.
ďakujem za odpovede....príjemný víkend prajem
Dav
07.11.09,16:35
Áno,pozri aj http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-07-2009-a.html
§ 51 .
§ 51 .
domca11111
08.11.09,13:53
dakujem za odpísanie....a radu :D
domca11111
09.11.09,13:08
chcela som sa ešte spýtať ak ju teda nahodim do učtovníctva až v novembri mám dat do programu dátum vystavenia, odpočítanie dane a splatnosti ten istý den??? napr. všetko 2.11.??? a úhradu tiež, ten istý dátum aj ked na poukážke je 4.4.???
Dakujem ...snad ste ma niekto pochopili na čo sa pýtam :(
Dakujem ...snad ste ma niekto pochopili na čo sa pýtam :(