gemerka
08.11.09,14:48
vie mi niekto poradiť okolo vnútropodnikových faktúr? Chceme vo firme vystavovať vnútropodnikové faktúry medzi 2 strediskami. Išlo by o mesačnú fakturáciu tovaru. Bude na VF aj DPH kedže firma je platca DPH alebo nie??? účtovať to budem cez 395ku?
1) v poskytujúcom stredisku 395/604 alebo 699? v nákupnej cene?, výdajka 504/132 ?
2)v prijímacom stredisku 131/395, príjemka 132/131, VF 311/604,výdajka 504/132 ???
IvoM
09.11.09,09:22
Spĺňajú strediská podmienku §3.1 zákona o DPH, teda sú samostatnými zdaniteľnými osobami? Ak nie, tak nie sú zdaniteľnými osobami a nejedná sa podľa §2.1a o dodanie tovaru za protihodnotu, takže to nie je predmetom dane. Účtovanie na 504 a 604 sa mi ale v tomto prípade nezdá, buď by som použil triedy 8 a 9 ktoré sú na vnútropodnikové účtovanie, prípadne účty napr. 599 a 699.
gemerka
09.11.09,13:19
strediská nie sú zdaniteľnými osobami... takže bez DPH. OK, dakujem.

Účtovanie:
1) poskyt.str.: VnF 395/699, výdajka 599/132 ??
2) prijím.str.: VnF 131/395, príjemka 132/131, VF 311/604, výdajka 504/132 ??????