majuska
31.08.05,12:18
Ahojte poraďáci, znovu potrebujem vedieť Váš názor:

Chceme odpredať monitory, ktoré sme pri obstaraní účtovali na účet 501 (OC bola do 30000 Sk), kam zaúčtovať ich predaj ako 604 alebo 641???
Veľmi pekne ďakujem za radu.
Tweety
31.08.05,11:11
Ahojte poraďáci, znovu potrebujem vedieť Váš názor:

Chceme odpredať monitory, ktoré sme pri obstaraní účtovali na účet 501 (OC bola do 30000 Sk), kam zaúčtovať ich predaj ako 604 alebo 641???
Veľmi pekne ďakujem za radu.
Na účet 604 sa účtuje predaj tovaru, čo sa netýka toho prípadu, jedine na 641
MM
Yvvetta
31.08.05,11:13
Ak tie monitory ste kupovali na ďalší predaj tak na 604, ale keď monitory sa využívalu na " prácu " vo firme, urobiť kúpno - predajnú zmluvu a potom to bude 641 + odviesť DPH
Jana Acsová
31.08.05,15:01
Ahojte poraďáci, znovu potrebujem vedieť Váš názor:

Chceme odpredať monitory, ktoré sme pri obstaraní účtovali na účet 501 (OC bola do 30000 Sk), kam zaúčtovať ich predaj ako 604 alebo 641???
Veľmi pekne ďakujem za radu.Predaj materiálu sa účtuje na účet 642.
Účet 641 by sa použíl v prípade, že by boli monitory, resp. PC, v prípade súboru hnuteľných vecí evidované a zaradené v dlhodobom majetku, t.j. na účte účtovej triedy 0.
V zadaní je uvedené, že si monitor bol pri obstaraní účtovaný na 501, t.j. do zásob (abstrahujem od komentára správnosti účtovania - nie je problematikou zadania otázky), čiže pri zaradení nebol posúdený ako dlhodobý majetok. Preto v prípade predaja doporučujem účet 642 - Tržby z predaja materiálu.
alusa783
11.07.11,09:10
ahojte
takže, ked mam drobný dlhodobý majetok zaučtovaný do spotreby napríklad použitá bruska,
o rok to predám za polovičnú cenu dalšej firme tak to normalne zaučtujem ako výnos
je tu daky hačik ako pri dlhodobom hmotnom majetku že sa na konci roka upravuje základ dane? alebo môžem kupit (naklad) za 100e a neskôr predat (vynos) za 50e?
nejedna sa o žiadnu špekulaciu len chceme predat par nepotrebných veci a nemam s tým skusenosť
Tweety
11.07.11,09:16
ahojte
takže, ked mam drobný dlhodobý majetok zaučtovaný do spotreby napríklad použitá bruska,
o rok to predám za polovičnú cenu dalšej firme tak to normalne zaučtujem ako výnos ÁNo.
je tu daky hačik ako pri dlhodobom hmotnom majetku že sa na konci roka upravuje základ dane? alebo môžem kupit (naklad) za 100e a neskôr predat (vynos) za 50e? Háčik tu nie je.
nejedna sa o žiadnu špekulaciu len chceme predat par nepotrebných veci a nemam s tým skusenosť
V texte.
Adiks
02.08.11,09:50
Je potrebné ak naša s.r.o. chce predať kompresor inej s.r.o. urobiť kúpnu zmluvu a následne vystaviť faktúru alebo stačí iba vystaviť faktúru?
Katarina
02.08.11,10:23
Stačí vystaviť faktúru.
Adiks
02.08.11,10:29
Ďakujem za odpoveď.