Lilly34
18.11.09,14:49
Prosím Vás ako účtovať neuhradené faktúry, ktoré prídu do uzavierky? Ide mi o výnosy. Treba ich účtovať alebo len 5xx/321? Bože máte ešte niekto v tom taký hokej ako ja?:mad:
kunkelovaa
18.11.09,14:00
Opäť treba rozlišovať originálne a prensené kompetencie a spôsob zúčtovania. Minulý rok som pri originálnych kompetenciách neuhradené faktúry do výnosov nedávala, lebo ak boli uhradené v tomto roku, šli do výnosov v súvislosti s výdavkom a teda HV vznikal minulý rok (strata) a aj tento rok (zisk).
Pri prenesených kompetenciách som dávala do výnosov. Neviem, ako to bude tento rok kvôli konsolidácii.
Lilly34
18.11.09,14:27
Ďakujem. Ak som dala minulého roku aj výnosy 357/693, teraz treba niečo opraviť?
kunkelovaa
19.11.09,06:34
Musíš napísať presné účtovanie a čoho sa týka, takto tvojej otázke nerozumiem.
susann2
19.11.09,07:14
Ďakujem. Ak som dala minulého roku aj výnosy 357/693, teraz treba niečo opraviť?
Ak boli náklady zaúčtované do minulého roku a takisto aj zaúčtované 357/693 do účtovného obdobia minulého roka, tak to je v poriadku.