20lucka201
23.11.09,07:41
Firma XY /mesačný platca DPH/ vystavila zálohovú faktúru v októbri do česka, ale dodanie sa uskutočnilo až v novembri.

Otázka: ako mám postupovať?

len evidujem - založím - zálohovú faktúry, pri úhrade zaúčtujem 221/324, v novembri vystavia faktúru s daňovou povinnosťou novembrovou a klasicky zaúčtujem 311/601. a potom zúčtovanie preddavku s faktúrou?
správne tak?