Lujza63
24.11.09,16:48
mnm,,.klôkpjukjjlôlkl
promont maja
24.11.09,16:10
Lujza, nepochopila som aký máš problém ... potrebuješ poradiť?
bea
24.11.09,16:29
Asi je to len skúška funkčnosti porady :-)
Lujza sa asi len teraz prihlásila.
promont maja
24.11.09,16:34
Tak to je paráda ...
Lujza63
24.11.09,16:37
No jasne ved som si to zmazala celu otazku -som tu prvy raz. Cize mam Fa za plyn-zuctov.obdobie je 18.10.2008/2009. Podla zisteni/plynomeru/som v r.2008 zauctov.spotrebu do nakladov r.2008 oproti uctu -326.teraz mam vyuctov.FA ale skutocna spotreba je mensia ako som ja zuctovala-ide o cca 50eur,cize aj v nakladoch r.2008 mam zuctov.viac ako to dat do poriadku? a oproti comu zauct.zostatok na ucte 326 ??? V r.2008 som dala ucet 502 -200eur oproti uctu 326.teraz dam ucet 502-cervenym/minusom/150eur oproti uctu326,ale tych 50 dam kde ???? neviem ci je to zrozumitelne Dakujem
marina8
24.11.09,16:54
No jasne ved som si to zmazala celu otazku -som tu prvy raz. Cize mam Fa za plyn-zuctov.obdobie je 18.10.2008/2009. Podla zisteni/plynomeru/som v r.2008 zauctov.spotrebu do nakladov r.2008 oproti uctu -326.teraz mam vyuctov.FA ale skutocna spotreba je mensia ako som ja zuctovala-ide o cca 50eur,cize aj v nakladoch r.2008 mam zuctov.viac ako to dat do poriadku? a oproti comu zauct.zostatok na ucte 326 ??? V r.2008 som dala ucet 502 -200eur oproti uctu 326.teraz dam ucet 502-cervenym/minusom/150eur oproti uctu326,ale tych 50 dam kde ???? neviem ci je to zrozumitelne Dakujem

v roku 2008 si mala asi skor robit rezervu cez 502/323, lebo vyska dodavky bola neurcita
cez 502/326 by sa malo uctovat, ked mas vysku plnenia udanu
r. 2008 mas 502/326 200 eur
r. 2009 mas 326/321 150 eur
r. 2009 skus upratat ID 326/502, sice nestandardne ale co uz, alebo -502/-326, pripadnme ale nie som si ista 326/648, ale to je uz asi pritiahnute za vlasy;)
Stefan2005
24.11.09,16:56
... ako to dat do poriadku? ...

Dodatočným daňovým priznaním a odúčtovaním do výnosov roku 2009 (odpočítateľná položka).
Ale keby si v roku 2008 použila namiesto 326 účet 323 (akože si aj mala použiť v prípade ak nie je známa výška záväzku), bolo by všetko v poriadku...
Lujza63
25.11.09,18:56
Musim robit dodatocne danove priznanie ???? logicky ano ale ide iba o 50 eur a firma mala hlboku stratu !!! Nechce sa mi do toho pustat ale viem ze by to malo byt tak ako pise Stefan dakujem za pomoc
Stefan2005
25.11.09,19:13
Musim robit dodatocne danove priznanie ?...firma mala hlboku stratu !

... tú stratu môžeš v budúcnosti predsa umorovať - preto ju treba korigovať.
marina8
25.11.09,19:24
... tú stratu môžeš v budúcnosti predsa umorovať - preto ju treba korigovať.

za 50 eur by som dodatocne DP nedavala, zbytocne na seba neupozornovat na DU
myslim,ze v uctovnictvach sa vyskytuju ovela vacsie chyby ako 50 eur;)
promont maja
26.11.09,07:24
Ja naopak nesúhlasím ( súhlasím so Stefanom2005), ak ide podotýkam, z daňového hľadiska o skutočnosť, že ak mala byť daňová povinnosť vyššia ako bola v daňovom priznaní prezentovaná je povinnosťou účtovnej jednotky spracovať dodatočné daňové priznanie, aj keď ide o opravu nevýznamnej chyby minulých zdaňovacích období. Iba v prípade opačnom ( ak mala byť daňová povinnosť v skutočnosti menšia) tak túto povinnosť nemáš. Vystavuješ sa takýmto riešením ( aj keby šlo iba o 19% z 50,0 EUR) pokute.

Ku dodatočnému daňového priznaniu neprikladáš prílohy ako sú výkaz ziskov a strát, súvahu a ani prílohu, nakoľko predmetné zúčtovanie tejto opravy chyby vykonáš v tomto zdaňovacom období.
karla24
03.12.09,08:54
Ahojte,

potrebovala by som radu....my musime zauctovat vsetky dohady do 31.12. Potom uz nie je mozne uctovat do roku 2009. Podla postupov je stanovene, ze ked viem ku dnu ku ktoremu sa zostavuje uctovna zavierka (u nas vo februari) vysku zavazku, mala by som to uctovat na ucte 326. Avsak ucet 326 by mal byt na presnu ciastku faktury. Ja mam otazku nasledovnu: Kde to mame vykazat ked pozname vysku, kedze faktura nam prisla v januari, ale dohad bol zauctovany na vyssiu, resp. nizsiu hodnotu?(31.12). Dakujem
Tweety
03.12.09,08:55
Ahojte,

potrebovala by som radu....my musime zauctovat vsetky dohady do 31.12. Potom uz nie je mozne uctovat do roku 2009. Podla postupov je stanovene, ze ked viem ku dnu ku ktoremu sa zostavuje uctovna zavierka (u nas vo februari) vysku zavazku, mala by som to uctovat na ucte 326. Avsak ucet 326 by mal byt na presnu ciastku faktury. Ja mam otazku nasledovnu: Kde to mame vykazat ked pozname vysku, kedze faktura nam prisla v januari, ale dohad bol zauctovany na vyssiu, resp. nizsiu hodnotu?(31.12). Dakujem
Na príslušný účet, ktorého sa nevyfakturovaná dodávka týka.
karla24
03.12.09,12:15
Moja otazka skor bola, ci to mam dat na 323 alebo 326, ked poznam sumu ku dnu ku ktoremu sa zostavuje zavierka, ale zauctovana bola v rozdielnej vyske.
Stefan2005
03.12.09,12:26
...my musime zauctovat vsetky dohady do 31.12. Potom uz nie je mozne uctovat do roku 2009...

Neviem prečo a na základe čoho takto postupujete, ale je to rozpore s postupmi účtovania...


... ked poznam sumu ku dnu ku ktoremu sa zostavuje zavierka, ale zauctovana bola v rozdielnej vyske.

viď § 50 postupov účtovania:

(6) Na účte 326 (http://www.porada.sk/t59479-326-nevyfakturovane-dodavky.html) – Nevyfakturované dodávky sa účtujú položky neúčtované ako obvyklé záväzky, napríklad nevyfakturované dodávky, prijaté služby, ak účtovná jednotka na základe zmluvy, dodacieho listu alebo iného dokladu pozná výšku záväzku do dňa zostavenia účtovnej závierky. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa účtujú upravujúce závierkové účtovné prípady, napríklad ak na základe účtovného dokladu účtovná jednotka získala informáciu o výške záväzku a obstarávacej cene majetku, ktorý bol obstaraný do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
karla24
03.12.09,12:32
Zial 31.12. sa nam zatvara system a uz nie je mozne uctovat do roku 2009, kazdopadne dakujem za nazor...
Tweety
03.12.09,12:37
Moja otazka skor bola, ci to mam dat na 323 alebo 326, ked poznam sumu ku dnu ku ktoremu sa zostavuje zavierka, ale zauctovana bola v rozdielnej vyske.
326.