kacena666
27.11.09,12:10
Dobrý deň, mám prosbu. V decembri 2008 sme vystavili jednej spoločnosti dobropis. Dobropis sme doteraz evidovali ako z našej strany neuhradený. Druhá strana však uvedený dobropis neeviduje. Tak som im poslala opis ale ide o to, ako si to druhá strana má zaúčtovať, keďže je to r. 2008 a ešte k tomu bol vystavený s DPH?
Ďakujem.
grammatika
27.11.09,11:17
podľa §53 zákona o DPH, oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dostal doklad o oprave základu dane-- takže môže teraz..

Napadá ma, inventarizácia Vám sedela? osobne posielam každému odberateľovi -odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov k 31.12.
kacena666
27.11.09,11:19
Grammatika, v roku 2008 som v tejto firme ešte nepracovala. Ale stará ekonomka invntarizáciu robila, ale k 15.12. a tento dobropis bol vystavený 31.12.2008. Takže v odsúhlasenej inventarizácii ešte nefiguruje.