Monica838
08.12.09,15:18
Ku koncu roka sme vypočítali bonusy - zľavy z ceny pre obchodných partnerov, ktoré dostali až keď mali faktúry, ku ktorým sa tieto zľavy vzťahovali, zaplatené. Niektoré dobropisy sme vedeli spraviť do 31.12.2008, ale niektoré nám zostali do roku 2009 (OP neuhradil všetky faktúry).
Tvorili sme rezervu na bonusy nasledovným spôsobom:
- ak bola faktúra nezaplatená, tak rezerva na bonus bola účtovaná na 323 - nedaňovo
- ak bola faktúra zaplatená, tak rezerva na bonus bola účtovaná na 325
Dobropis sa vystavil až na všetky zľavy zo všetkých faktúr naraz.
Neviem či sme postupovali správne a či tak môžeme postupovať aj tento rok.


Ďakujem za radu :)