JANULA999
16.12.09,23:50
Ahojte, práve som dostala knihu Ing. Anna Cenigová - podvojné účtovníctvo podnikateľov - odporúčam všetkým začiatočníkom.
1, Ale mám jeden problém, práve v tejto knihe som zistila zaúčtovanie založenia spoločnosti s.r.o. a to vyúčtovanie výdavkov, ktoré boli uhrádzané pri založení spoločnosti zakladateľom a je tam účtované 538/379 a potom úhrada záväzkov zakladateľom spoločnosti účtované 379/211.
2, Ja som to účtovala každý výdavkový doklad zvlášť a dala som to hneď na 538/211. Môže to byť aj zaúčtované tak ako som to urobila ja? Teda ten druhý spôsob? Alebo to mám opraviť a urobiť to tak ako to je v tej knihe. Čiže spočítať všetky výdavky a interným dokladom zaúčtovať 538/379 a potom výdavkovým poklad. dokladom zaúčtovať 379/211. Prosím poraďte ako to mám teda urobiť? Chcem aby to bolo správne. Díky moc za pomoc.
Zoltán Kovács
17.12.09,07:00
Ahojte, práve som dostala knihu Ing. Anna Cenigová - podvojné účtovníctvo podnikateľov - odporúčam všetkým začiatočníkom.
1, Ale mám jeden problém, práve v tejto knihe som zistila zaúčtovanie založenia spoločnosti s.r.o. a to vyúčtovanie výdavkov, ktoré boli uhrádzané pri založení spoločnosti zakladateľom a je tam účtované 538/379 a potom úhrada záväzkov zakladateľom spoločnosti účtované 379/211.
2, Ja som to účtovala každý výdavkový doklad zvlášť a dala som to hneď na 538/211. Môže to byť aj zaúčtované tak ako som to urobila ja? Teda ten druhý spôsob? Alebo to mám opraviť a urobiť to tak ako to je v tej knihe. Čiže spočítať všetky výdavky a interným dokladom zaúčtovať 538/379 a potom výdavkovým poklad. dokladom zaúčtovať 379/211. Prosím poraďte ako to mám teda urobiť? Chcem aby to bolo správne. Díky moc za pomoc.

Tvoj spôsob nie je správny. Účtovať priamo na nákladové účty z pokladne by si mala v deň vzniku nákladu. Lenže vtedy samotná spoločnosť ešte neexistuje, teda nevedie ani účtovníctvo. Preto sa to rieši cez interný doklad k dátumu vzniku spoločnosti, ako záväzok voči "niekomu".
JANULA999
28.12.09,12:38
Ahojte porďáci. Prosím, Vás chcela by som Vás poprosiť o radu. Ak sme nakúpili počítač dňa 6.6.2009,ale spoločnosť bola zapísaná v OR dňa 24.6.2009 a plátcami Dph 10.7.2009. Aký deň mám použiť pri účtovnom prípade? A ako to mám účtovať, tak ako pri výdavkoch, ktoré boli pred vznikom? čiže mám to účtovať takto: interný doklad 501/379 a potom 379/211 alebo ako? Ja som to účtovala hned na 501/211 ale to je asi zle, že s dátumom 24.6.2009.prosím poradte mi.
Zoltán Kovács
28.12.09,13:12
Ahojte porďáci. Prosím, Vás chcela by som Vás poprosiť o radu. Ak sme nakúpili počítač dňa 6.6.2009,ale spoločnosť bola zapísaná v OR dňa 24.6.2009 a plátcami Dph 10.7.2009. Aký deň mám použiť pri účtovnom prípade? A ako to mám účtovať, tak ako pri výdavkoch, ktoré boli pred vznikom? čiže mám to účtovať takto: interný doklad 501/379 a potom 379/211 alebo ako? Ja som to účtovala hned na 501/211 ale to je asi zle, že s dátumom 24.6.2009.prosím poradte mi.

Odpoveď nájdeš v príspevku nad tvojou otázkou. Všetky skutočnosti, ktoré nastali pred zápisom, teda vznikom spoločnosti sa majú účtovať cez 379.