ZuzanaP
12.09.05,09:01
Potrebujem rýchle poradiť:


potrebujem vystaviť zálohovú faktúru. Vystavím ju nasledovne? Stačí uviesť sumu celkom, bez členenia na DPH. A keď mi príde úhrada, spravím ostrú faktúru aj s členením na DPH?

Ak preddavkovú fa vystavím dnes, a platba mi príde až bud. mesiac, bude to mať vplyv aj na DPH?
janaGT
12.09.05,07:02
prvú časť máš O.K., len pripomeniem, že ostrú fa musíš vystaviť do 15 dní od platby. A druhá časť otázky - nebude to mať žiaden vplyv na DPH.
ZuzanaP
12.09.05,07:11
Mne ide o to, že účtovníčka v tej firme, ktorej sme vystavovali preddavkovú faktúru, mi povedala, že už aj tá zálohová fa musí mať členenie na DPH. Ja som vedela o tom, že ak mi príde od nich platba, vystavím ostrú fa s dátumom vystavenia podľa dátumu prijatia platby.

Napr. preddavková fa na sumu 700 000,-- vystavená 26.08.2005. Platba mi prišla 07.09.2005, tak s tým dátumom úhrady vystavím ostrú fa so sumami:
bez DPH 588 235,30
DPH 19% 111 764,70
celkom 700 000,--
janaGT
12.09.05,07:15
Zuzka, nie je účtovníčka ako účtovníčka. Aj ja som sa už stretla, a nie jeden krát, s takým postupom. Trvaj si na svojom. A môžeš si byť istá, že máš pravdu.
Tweety
12.09.05,07:24
Napr. preddavková fa na sumu 700 000,-- vystavená 26.08.2005. Platba mi prišla 07.09.2005, tak s tým dátumom úhrady vystavím ostrú fa so sumami:
bez DPH 588 235,30
DPH 19% 111 764,70
celkom 700 000,--Ak služba ešte nebola vykonaná, alebo tovar dodaný a je to iba fa na prijatú zálohu, tak je to správne. Ak už došlo k plneniu nemusíš robiť k záloh. platbe zvlášt fa, urobíš jednu fa za celé plnenie.( Ak je to v jednom daňovom období t.j. platba aj plnenie)
Mária M
ZuzanaP
12.09.05,07:28
Tweety celkom nerozumiem, na aké celé plnenie? Dnes mám nejaký zlý deň.

Ide tam o dodávku plastových okien, popravde musím sa spýtať, či už boli dodané, mne sa zatiaľ žiadny doklad do rúk nedostal.
evina
12.09.05,07:30
Mne ide o to, že účtovníčka v tej firme, ktorej sme vystavovali preddavkovú faktúru, mi povedala, že už aj tá zálohová fa musí mať členenie na DPH. Ja som vedela o tom, že ak mi príde od nich platba, vystavím ostrú fa s dátumom vystavenia podľa dátumu prijatia platby.

Napr. preddavková fa na sumu 700 000,-- vystavená 26.08.2005. Platba mi prišla 07.09.2005, tak s tým dátumom úhrady vystavím ostrú fa so sumami:
bez DPH 588 235,30
DPH 19% 111 764,70
celkom 700 000,-- Ja by som to upresnila Dňa 7.9.2005 vystavíš faktúru na základe prijatej platby. Za ostrú ju považuješ v tom prípade /a nevystavuješ auž žiadnu/ ak aj dodanie tovaru a služby je v 9. mesiaci. (čo v tomto prípade asi áno, ale pre istotu upresňujem/.
Ak by si napr.prijala platbu 29.8. musíš vystaviť faktúru na základe prijatej platby a v septembri vystaviť tzv. ostrú na základe dodania tovaru/sllužby.
dom
12.09.05,07:33
Pripájam svoj názor. V zmluve máme s odberateľom dohodnutú výšku preddavku, keď vystavujem preddavkovú fa navýšim ju automaticky o DPH a tak vystavím zálohovú fa. Na zálohovej nerozpisujem základ a DPH, píšem jednu čiastku.Ja som povinná do 15 dní úhrady vystaviť faktúru pre odpočet DPH a DPH odviesť,/prečo by mi malo zostať menej financii, ako sme sa dohodli v zmluve/.
Tweety
12.09.05,07:35
Tweety celkom nerozumiem, na aké celé plnenie? Dnes mám nejaký zlý deň.

Ide tam o dodávku plastových okien, popravde musím sa spýtať, či už boli dodané, mne sa zatiaľ žiadny doklad do rúk nedostal.No, ak dodávka tých okien bola v mesiaci september urobíš iba fa za dodávku, kde odpočítaš zaplatený preddavok a tým je finito. Ale keď budú dodané až neskôr t.j. po septembri , tak potom musíš urobiť fa na prijatý preddavok, a potom ešte jednu keď sa dodajú tie okná, tam potom odpočítaš fa k preddavku aby sa ti započítala DPH iba raz. Snažila som sa to napísať lopatisticky.
MM
KEJKA
12.09.05,07:37
aby sme si rozumeli, používajme jednotné pojmy
1. zálohová=preddavkova .... len výzva na platbu vopred, nečleníme na ZD a DPH
2. faktúra na prijatú platbu.... na základe úhrady zálohovej faktúry, členíme na ZD a DPH
3. ostrá faktúra=faktúra na základe dodávky služby či tovaru ... členíme na ZD a DPH, ale odpočítavame ZD a DPH z faktúry na priajatú platbu.
doklad č.2 nemusíš vystavovať ak v rovnakom mesiaci máš povinnosť vystaviť doklad č.3
ak úhrada na základe č.1 príde až v nasledujúcom období, tak to nemá vplyv na DPH v mesiaci vystavenia č.1
................ myslím to dobre, ale či to neznie pomotano, neviem.
evina
12.09.05,07:39
Lida znie to presne :)
ZuzanaP
12.09.05,07:42
Ďakujem veľmi pekne všetkým, čo mi venovali svoj drahocenný čas.