renata77
28.12.09,08:40
Dobrý deň všetkým. Chcela by som sa spýtať všetko ohľadne účtovania dotácie z MF SR, ktoré sme obdržali z titulu výpadku dane z príjmov FO.
Akým zdrojom mám príjem zaúčtovať, a v roku 2010 ako zapojím tieto prostriedky do rozpočtu obce, taktiež zdroj. Môžem to dať do návrhu rozpočtu na rok 2010?
Ďakujem
LydaLyda
01.01.10,16:07
Dobrý deň všetkým. Chcela by som sa spýtať všetko ohľadne účtovania dotácie z MF SR, ktoré sme obdržali z titulu výpadku dane z príjmov FO.
Akým zdrojom mám príjem zaúčtovať, a v roku 2010 ako zapojím tieto prostriedky do rozpočtu obce, taktiež zdroj. Môžem to dať do návrhu rozpočtu na rok 2010?
Ďakujem
V liste, ktorý obce obdržali je uvedené že je to "dotácia" takže to bude so zdrojom 111 v príjme a aj vo výdavkoch tam, kde bude úhrada z týchto prostriedkov bude zdroj 111. Ja ich v roku 2009 neminiem, preto som ich presunula na samostatný účet a v roku 2010 ich zapojím do rozpočtu cez finančné operácie. V roku 2009 príjem 221 s RK zdroj 111 položka 312001/357 AÚ, keďže ich neminiem v roku 2009, tak ID zaúčtujem 357 AÚ/384 AÚ. V roku 2010 ich zapojim cez fin. operácie do príjmov. Pri účtovaní nákladov v roku 2010 aj zápis vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi do výnosov 384 AÚ/693
kvet
04.01.10,05:06
V liste, ktorý obce obdržali je uvedené že je to "dotácia" takže to bude so zdrojom 111 v príjme a aj vo výdavkoch tam, kde bude úhrada z týchto prostriedkov bude zdroj 111. Ja ich v roku 2009 neminiem, preto som ich presunula na samostatný účet a v roku 2010 ich zapojím do rozpočtu cez finančné operácie. V roku 2009 príjem 221 s RK zdroj 111 položka 312001/357 AÚ, keďže ich neminiem v roku 2009, tak ID zaúčtujem 357 AÚ/384 AÚ. V roku 2010 ich zapojim cez fin. operácie do príjmov. Pri účtovaní nákladov v roku 2010 aj zápis vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi do výnosov 384 AÚ/693

Ahojte,
v podstate súhlasím s vyššie uvedenou odpoveďou, len nemôžem súhlasiť s postupom účtovania na základe ID o nevyčerpanej dotácii (zápis MD 357 / D 384). Ak dotáciu nečerpám, nemám dôvod účtovať týmto zápisom. Zostatok nevyčerpanej dotácie má zostať na účte 357 na strane DAL. Zápis, ktorý uvádza LydaLyda sa používa v tedy, ak som použil dotáciu (čerpal som) ale mi v bežnom účtovnom období nevznikol náklad, vznikne až v nasledujúcom účtovnom období. Napr. predplatné za časopisy uhradené z dotácie MF SR v roku 2009 na rok 2010. V roku 2009 účtujem úhradu zálohovej fa. MD 314 / D 221+Rk, predpis fa. MD 381 / D 321, zúčtovanie preddavku MD 321 / D 314 a zúčtovanie použitia transferu MD 357 / D 384. V roku 2010 zaúčtujem rozpustenie do nákladov bežného obdobia MD 501 / D 381 a súčasne MD 384 / D 693.
Ešte doplním, že v roku 2010 sa zapojenie príjmovej finančnej operácie a financovanie výdavkov z nevyčerpanej dotácie z MF SR budú kódovať zdrojom 1319.
LydaLyda
04.01.10,21:35
Ahojte,
v podstate súhlasím s vyššie uvedenou odpoveďou, len nemôžem súhlasiť s postupom účtovania na základe ID o nevyčerpanej dotácii (zápis MD 357 / D 384). Ak dotáciu nečerpám, nemám dôvod účtovať týmto zápisom. Zostatok nevyčerpanej dotácie má zostať na účte 357 na strane DAL. Zápis, ktorý uvádza LydaLyda sa používa v tedy, ak som použil dotáciu (čerpal som) ale mi v bežnom účtovnom období nevznikol náklad, vznikne až v nasledujúcom účtovnom období. Napr. predplatné za časopisy uhradené z dotácie MF SR v roku 2009 na rok 2010. V roku 2009 účtujem úhradu zálohovej fa. MD 314 / D 221+Rk, predpis fa. MD 381 / D 321, zúčtovanie preddavku MD 321 / D 314 a zúčtovanie použitia transferu MD 357 / D 384. V roku 2010 zaúčtujem rozpustenie do nákladov bežného obdobia MD 501 / D 381 a súčasne MD 384 / D 693.
Ešte doplním, že v roku 2010 sa zapojenie príjmovej finančnej operácie a financovanie výdavkov z nevyčerpanej dotácie z MF SR budú kódovať zdrojom 1319.
Ďakujem "Kvet" za doplnenie zdroja v roku 2010. Čerpala som z červenej knihy Účtovné súvzťažnosti od 01.01.2009, Ing. Urbanová - strana 252, kde je napísané "Zúčtovanie BT zo ŠR vo výške nespotrebovaných prostriedkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka" 357/384.
kvet
07.01.10,05:28
Ďakujem "Kvet" za doplnenie zdroja v roku 2010. Čerpala som z červenej knihy Účtovné súvzťažnosti od 01.01.2009, Ing. Urbanová - strana 252, kde je napísané "Zúčtovanie BT zo ŠR vo výške nespotrebovaných prostriedkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka" 357/384.

Ahoj, pozrel som str. 252 a musím povedať, že je to tam uvedené tak, ako si napísala. ALE POZOR: príklad na uvedenej strane sa týka účtovania nespotrebovaných zásob k 31.12. (t.j. nezúčtovaných do nákladov bežného účtovného obdobia), ktoré boli obstarané z prostriedkov ŠR, a keďže zúčtovanie bežného transferu zo ŠR za môže vykonať vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi, je na mieste zúčtovanie 357 do výnosov budúcich období 384.
V príklade ide o nesprávnu formuláciu textu "Zúčtovanie BT zo ŠR vo výške nespotrebovaných prostriedkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka" 357/384." Správna formulácia by mala byť "Zúčtovanie BT zo ŠR vo výške nespotrebovaných zásob ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka".
Takto je potrebné postupovať aj pri účtovaní nespotrebovaných cenín k 31.12. obstaraných z BT zo ŠR.

Upozorňujem, že postup účtovania uvedený na str. 252 nemožno použiť na účtovanie nevyčeraných prostriedkov z BT zo ŠR (nepoužitých), ten zostáva na účte 357 strana DAL.
tiga22
08.01.10,11:18
Ahojte,
ako z tejto dotácie vypočítať a zaúčtovať výnosy, keďže v liste MF SR sa píše že výnosy sú príjmom ŠR? Obec ponechala dotáciu na ZBÚ a previedla nespotrebovaný zostatok na samostatný účet len k 30.12.2009.
renata77
15.01.10,08:10
Nechávam finančné prostriedky na účte 357, aj v tom prípade, keď ich v januári budem vracať príslušnej organizácii - nespotrebovaná dotácia?
Ďakujem
alize
07.02.11,12:25
Ano
V ďalšom roku zapojiť do rozpočtu EK 453 kód zdroja teraz zisťujem za rok 2010

Nevie náhodou niekto aký kód zdroja treba použiť za prostriedky z roku 2010?
Ďakujem
Alize