marijko
03.01.10,10:49
Prosim Vas o radu ohladne nasledovneho pripadu.
V januari 2010 vystavim fakturu za sluzby ktore boli vykonane za 12.2009.
Cislo faktury bude este z cislovacej rady 2009 alebo uz r. 2010?
Prijem mi pojde do DP v r. 2009 alebo 2010? Ak do r. 2009, ako zauctujem prijem ked mi fakturu uhradi cca vo februari 2010?
Kedy mam vykonat rocnu zavierku?
Da sa sucasne uctovat aj stary aj novy rok tak aby neboli problemy pri zavierke? Mam SW MRP, vediem JU a som neplatca DPH.

Dakujem
Tweety
03.01.10,09:51
Prosim Vas o radu ohladne nasledovneho pripadu.
V januari 2010 vystavim fakturu za sluzby ktore boli vykonane za 12.2009.
Cislo faktury bude este z cislovacej rady 2009 alebo uz r. 2010? 2009
Prijem mi pojde do DP v r. 2009 alebo 2010? 2010 Ak do r. 2009, ako zauctujem prijem ked mi fakturu uhradi cca vo februari 2010?
Kedy mam vykonat rocnu zavierku? Do konca marca 2010, dovtedy aj podať DP za rok 2009 .
Da sa sucasne uctovat aj stary aj novy rok tak aby neboli problemy pri zavierke? Mam SW MRP, vediem JU a som neplatca DPH.

Dakujem
Odpovede v texte.
marijko
03.01.10,09:56
Cize ak spravne chapem, zavierka nema nic spolocne s kalendarnym rokom? Ak ju vykonam zahrnie mi aj uctovne operacie ktore som vykonal do vykonania zavierky aj v r. 2010? Tj najneskor do konca marca 2010?
JarkaL
03.01.10,10:00
Závierka sa robí a daňové priznanie sa podáva za predchádzajúci kalendárny rok 2009 (obdobie 1.1.-31.12), musí byť podaná do 31.3.2010.
Iwett
03.01.10,10:00
Cize ak spravne chapem, zavierka nema nic spolocne s kalendarnym rokom? Ak ju vykonam zahrnie mi aj uctovne operacie ktore som vykonal do vykonania zavierky aj v r. 2010? Tj najneskor do konca marca 2010?
Nesprávne si to pochopil. Uzávierka má veľmi veľa z kalendárnym rokom. Daňové priznanie musíš síce vypracovať a odovzdať do konca marca, ale je to ukončenie roka 2009. Účtovné prípady uskutočnené v roku 2010 tam nebudú. Neuhradené faktúry za rok 2009 sa objavia len vo výkazoch ako pohľadávky a záväzky. Neovplyvnia základ dane v JU
marijko
03.01.10,10:11
Dakujem !
marjankaj
03.01.10,10:16
Prosim Vas o radu ohladne nasledovneho pripadu.
V januari 2010 vystavim fakturu za sluzby ktore boli vykonane za 12.2009.
Cislo faktury bude este z cislovacej rady 2009 alebo uz r. 2010?
Prijem mi pojde do DP v r. 2009 alebo 2010? Ak do r. 2009, ako zauctujem prijem ked mi fakturu uhradi cca vo februari 2010?
Kedy mam vykonat rocnu zavierku?
Da sa sucasne uctovat aj stary aj novy rok tak aby neboli problemy pri zavierke? Mam SW MRP, vediem JU a som neplatca DPH.

Dakujem

Číslovanie faktúr nie je v zákone predpísané. Urči si to vo svojej smernici.
piestansky
03.01.10,10:17
Tweety, nesúhlasím. Správna odpoveď na danú otázku je v prípade Iwett.
danushka
03.01.10,10:37
Tweety, nesúhlasím. Správna odpoveď na danú otázku je v prípade Iwett.

Myslím, že fundovane odpovedala aj Twety aj Iwett.
Zadávateľ totiž povedal, že účtuje JÚ, ale nepovedal, či je registrovaným platcom DPH. Čiže, hoci by bola fa vystavená v novom roku 2010, môže tam byť zdaniteľné plnenie DPH ešte za rok 2009, čo sa samozrejme premietne vo výkaze DPH za posledný Q.2009, alebo 12/2009.
Ak zadávateľ vystaví OFA k 31.12.2009 tá sa mu zobrazí ešte vo výkazoch o pohľadávkach v roku 2009, ak ju vystaví po novom roku, už tam nebude.
V JÚ sa stáva príjmom až po úhrade.
Zoltán Kovács
03.01.10,10:38
Myslím, že fundovane odpovedala aj Twety aj Iwett.
Zadávateľ totiž povedal, že účtuje JÚ, ale nepovedal, či je registrovaným platcom DPH. Čiže, hoci by bola fa vystavená v novom roku 2010, môže tam byť zdaniteľné plnenie DPH ešte za rok 2009, čo sa samozrejme premietne vo výkaze DPH za posledný Q.2009, alebo 12/2009.
Ak zadávateľ vystaví OFA k 31.12.2009 tá sa mu zobrazí ešte vo výkazoch o pohľadávkach v roku 2009, ak ju vystaví po novom roku, už tam nebude.
V JÚ sa stáva príjmom až po úhrade.

Zadávateľ nie je platiteľom DPH, má to uvedené na konci otázky. ;)
danushka
03.01.10,10:41
Ďakujem Zoli, to je to odbiehanie od nedeľných hrncov :D
Lianka
03.01.10,12:12
... Ak zadávateľ vystaví OFA k 31.12.2009 tá sa mu zobrazí ešte vo výkazoch o pohľadávkach v roku 2009, ak ju vystaví po novom roku, už tam nebude. V JÚ sa stáva príjmom až po úhrade.

Toto ma zaujima: Na Porade v inych temach som sa totiz docitala, ze aj ked je faktura vystavena v januari (neplatitel DPH), ale sluzba sa vykonala za (v) mesiac(i) 12/2009, pohladavka podla nazorov, ktore som si precitala, patri do 31.12.2009 (roku 2009), hoci datum vystavenia je napr. 15.1.2010 - odvolavali sa na § 3 zakona o uctovnictve:

§ 3
(1) Účtovná jednotka účtuje a vykazuje účtovné prípady v období, s ktorým časovo a vecne súvisia (ďalej len "účtovné obdobie"). Ak túto zásadu nemožno dodržať, účtovná jednotka ich zaúčtuje a vykáže v období, keď sa tieto skutočnosti zistili.

Je faktura vystavena neplatitelom DPH v januari 2010 za sluzby vykonane za 12/2009 pohladavkou roka 2009 (zauctovanou v knihe pohladavok a vo vykazoch MaZ v 2009) alebo pohladavkou az v 2010 (vystavena bola predsa v 2010)?
Zdenka 0705
03.01.10,12:30
Faktúra vydaná /prijatá/ v januári 2010 za obdobie 12/2009 bude v pohľadávkach /záväzkoch/ roku 2009.
Do príjmov a výdavkov sa uplatní až po zaplatení, tj. v roku 2010.
Hovoríme stále o JÚ.
marjankaj
03.01.10,12:47
Faktúra vydaná /prijatá/ v januári 2010 za obdobie 12/2009 bude v pohľadávkach /záväzkoch/ roku 2009.
Do príjmov a výdavkov sa uplatní až po zaplatení, tj. v roku 2010.
Hovoríme stále o JÚ.

Súhlasím. Ale vždy to také jasné nie je. Napríklad vystavím faktúru za spracovanie účtovníctva za 12/2009. Účtovníctvo spracujem v januári 2010 a potom vystavím v januári faktúru. Moja pohľadávka bude v 1/2010. A čo druhá strana?
Lenka1979
03.01.10,12:51
Súhlasím. Ale vždy to také jasné nie je. Napríklad vystavím faktúru za spracovanie účtovníctva za 12/2009. Účtovníctvo spracujem v januári 2010 a potom vystavím v januári faktúru. Moja pohľadávka bude v 1/2010. A čo druhá strana?

... a čo tak vystaviť FA do konca decembra 2009? A ak nie, aj tak by som na strane odberateľa ("druhej strany") dala faktúru do decembra 09, hoci mi príde v januári 2010. Ja mám predsa čas do 31.03.2010 urobiť účtovnú závierku, a dovtedy ju mať budem.
marjankaj
03.01.10,12:55
... a čo tak vystaviť FA do konca decembra 2009? A ak nie, aj tak by som na strane odberateľa ("druhej strany") dala faktúru do decembra 09, hoci mi príde v januári 2010. Ja mám predsa čas do 31.03.2010 urobiť účtovnú závierku, a dovtedy ju mať budem.

Služba bude vykonaná v januári 2010, alebo ty to urobíš skôr, ako dostaneš doklady?
Lianka
03.01.10,13:00
... a čo tak vystaviť FA do konca decembra 2009? A ak nie, aj tak by som na strane odberateľa ("druhej strany") dala faktúru do decembra 09, hoci mi príde v januári 2010. Ja mám predsa čas do 31.03.2010 urobiť účtovnú závierku, a dovtedy ju mať budem.

Normalne by som to tak urobila. Ale mam prave problem, ze uvazujem o prechode na pausalne vydavky - preto je pre mna dolezita odpoved, v ktorom roku budem o pohladavke uctovat.

Z inych odpovedi (myslim, ze od marjankaj v inej teme) som porozumela, ze ak mam dohodnuty pausal, tak fa. za 12/2009 bude pohladavkou roka 2009. Ak spracuvavam ucto "nepravidelne", resp. 1x rocne, pohladavka vznikne po spracovani, t. j. v 2010. Uvazujem spravne?
Lenka1979
03.01.10,13:02
Služba bola vykonaná v januári 2010, alebo ty to urobíš skôr, ako dostaneš doklady?


Zmiatlo ma to "spracovanie účtovníctva za 12/09):o
Tak áno-máš pravdu. V tom prípade by mala byť faktúra na mojej strane-ako účtovníka aj na strane odberateľa až v r.2010... či som už načisto zmätená..???:rolleyes::rolleyes::rolleyes: tak skúsme premýšľať spolu:
robím účtovníctvo za mesiac 12/09, doklady dostanem v 01/2010-službu vykonám až v januári, i keď za mesiac december predch.roku. Ale čo ak dostanem doklady 30.alebo 31.12.2009 a ja ich stihnem urobiť za dve-tri hodinky, lebo ich nie je veľa? Tu je to si myslím istota na betón, že to bude ešte v starom roku...
Lianka
03.01.10,13:02
Služba bude vykonaná v januári 2010, alebo ty to urobíš skôr, ako dostaneš doklady?

marjankaj, tym, s ktorymi mam dohodnuty pausal, fakturujem zaciatkom mesiaca (tak do 5. dna) za predchadzajuci mesiac, t. j. zhruba v case, ked doklady len preberam, nemam ich este spracovane, napr. za 11/2009 vystavim fakturu napr. 5.12.2009, z textu fa. je jasne, ze ide o obdobie november 2009.
Lenka1979
03.01.10,13:04
Normalne by som to tak urobila. Ale mam prave problem, ze uvazujem o prechode na pausalne vydavky - preto je pre mna dolezita odpoved, v ktorom roku budem o pohladavke uctovat.

Z inych odpovedi (myslim, ze od marjankaj v inej teme) som porozumela, ze ak mam dohodnuty pausal, tak fa. za 12/2009 bude pohladavkou roka 2009. Ak spracuvavam ucto "nepravidelne", resp. 1x rocne, pohladavka vznikne po spracovani, t. j. v 2010. Uvazujem spravne?

Myslím si Lianka, že uvažuješ správne, tiež by som urobila tak isto.
Ale rada sa nechám poučiť.
Lianka
03.01.10,13:11
Mne to nevyhovuje, zauctovat fa. vydane v 1/2010 do 2009 :(, ale ak to tak ma byt spravne, tak to tak, samozrejme, urobim. Inak ani SW (Alfa) ma nechcel pustit vystavit fakturu v 1/2010 s datumom dodania sluzby 31.12.2009 (ten datum treba vyplnit, aj ked nie som platitelom DPH, inak ma SW nepusti dalej). Niekde v manualy od Krosu som citala, ze v takomto pripade treba fa. vystavit este do uctovnictva roka 2009, t. j. bude v pohladavkach 2009. :confused:

Bola som presvedcena o tom, ze ked nie som platitelom DPH, pohladavka mi vznikne dnom vystavenia faktury.
Stefan2005
03.01.10,14:01
...Bola som presvedcena o tom, ze ked nie som platitelom DPH, pohladavka mi vznikne dnom vystavenia faktury.

Lianka, deň vystavenia faktúry nie je rozhodujúci... To by sa veľmi ľahko ovplyvňovali skutočnosti, keby sme podľa toho postupovali. V našom prípade prípade deň splnenia dodávky, dodania služby.

§ 2 Deň uskutočnenia účtovného prípadu
(1) Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň splnenia dodávky, platby záväzku, inkasa pohľadávky, započítania pohľadávky, postúpenia pohľadávky, prevzatia dlhu, poskytnutia a prijatia preddavku, úhrady úveru alebo pôžičky poskytnutím nového úveru alebo pôžičky, zistenia manka na majetku a záväzkoch, schodku, prebytku majetku, škody na majetku, vkladu do obchodnej spoločnosti a družstva, pohybu majetku vo vnútri účtovnej jednotky a deň zistenia ďalších skutočností vyplývajúcich z osobitných predpisov2) alebo z povahy účtovnej jednotky, ktoré sú predmetom účtovníctva a ktoré v účtovnej jednotke nastali a účtovná jednotka má k dispozícii potrebné podklady, ktoré dokumentujú tieto skutočnosti.

§ 5 Kniha (http://www.porada.sk/autolink.php?id=281&script=showthread&forumid=128) pohľadávok a kniha (http://www.porada.sk/autolink.php?id=281&script=showthread&forumid=128) záväzkov
(1) V knihe pohľadávok sa účtujú pohľadávky z obchodných vzťahov za splnené dodávky výrobkov, tovaru a služieb napríklad voči odberateľom, pohľadávky z finančných vzťahov napríklad z úveru, pohľadávky voči zamestnancom napríklad z pracovnoprávnych vzťahov. V knihe pohľadávok sa účtujú aj pohľadávky z poskytnutých preddavkov.
Lianka
03.01.10,14:13
Stefan, co je splnenie dodavky v mojom pripade? :) Fakturujem vlastne este skor, ako som pracu vykonala, vid. moj prispevok c. 19. Nie je ziadna pisomna zmluva, fakturacia je dohodnuta ustne.
veronikasad
03.01.10,14:19
Lianka, ak ide o faktúry vystavené v januári 2010 za službu vykonanú v januári, zahrnieš ju do pohladávok roku 2010. (to je tvoj prípad)
Myslím, že celá táto debata je okolo faktúr za službu vykonanú v decembri a vyfaktúrovanú v januári. Vtedy musíš neuhradené faktúry zahrnúť do pohľadávok roku 2009.
Rozalka
03.01.10,14:19
Lianka, ak fakturuješ za skutočné položky, pohľadávka vznikne dňom uskutočnenia služby. Nemôžeš fakturovať 31.12., ak ti doklady prinesú až 5.1., skôr ani nemôžu, chýba im minimálne výpis z účtu k 31.12.
Ak sa fakturuje paušálne, potom deň dodania = posledný deň mesiaca, za ktorý sa dodáva (to už zabieham do DPH - píšem to sem, kým ma niekto neupozorní)
Lianka
03.01.10,14:25
Ak sa fakturuje paušálne, potom deň dodania = posledný deň mesiaca, za ktorý sa dodáva (to už zabieham do DPH - píšem to sem, kým ma niekto neupozorní)

Prave o toto ide, ze pausalne a za december, posledny den = 31.12.2009.

Dakujem vsetkym velmi pekne za odpovede. Este skusim o tom popremyslat.
nika.sum
03.01.10,14:37
Mozno som to prehliadla, ale zadavatel sa pytal, ci sa da uctovat stary rok a sucastne novy v SW MRP a tusim mu nebolo odpovedane. Ak mate, multiverziu tak ano, urobite si kopiu r. 2009 a v tej kopii si spravite rocny prevod. V r. 2009 robite do 31.3.2010 uctovnu zavierku, v kopii mozete uctovat r. 2010, kde po dokonceni uctovnej zavierky upravite pociatocne stavy.
Anja111
03.01.10,16:46
Aj v priloženom linku je "prevod roka" 1, 2
http://www.porada.sk/t24751-p3-mrp-win-suhrn-otazok-z-ju-pu.html
iriska
03.01.10,20:32
mohla by som sa opýtať, možno blbosť, do akej doby od vykonania služby môžem/musím vystaviť faktúru?
napr. urobím stavebné práce v 10/08 a faktúru vystavím v 2/10?
JarkaL
03.01.10,21:06
Do 14 15 dní od dodania služby. Ten február 2010 je trochu neskoro.
marjankaj
03.01.10,21:32
Do 14 dní od dodania služby. Ten február 2010 je trochu neskoro.


Tak podľa zákona o DPH je to najneskôr 15 dní.
A keď sa to tak vezme, tak by nemusel vystaviť faktúru vôbec. Potom si však nemôže dať do výdavkov všetky náklady, ktoré súviseli s tou službou. V prípade stavby aj materiál. Ale to by zase skreslil výsledok účtovníctva.
ego.mc
04.01.10,00:20
Mozno som to prehliadla, ale zadavatel sa pytal, ci sa da uctovat stary rok a sucastne novy v SW MRP a tusim mu nebolo odpovedane. Ak mate, multiverziu tak ano, urobite si kopiu r. 2009 a v tej kopii si spravite rocny prevod. V r. 2009 robite do 31.3.2010 uctovnu zavierku, v kopii mozete uctovat r. 2010, kde po dokonceni uctovnej zavierky upravite pociatocne stavy.

Dá sa aj účtovať aj pri jednoduchej verzii, ale pri prevode rokov prídete o dáta minulého roku.
nika.sum
04.01.10,06:42
Dá sa aj účtovať aj pri jednoduchej verzii, ale pri prevode rokov prídete o dáta minulého roku.

to ja viem, ale zadavatel sa pytal, ci mozno subezne uctovat r. 2010 a dokoncovat 2009, tak najlepsie mat multiverziu.