Julo
25.07.04,12:30
Dobrý.
Vie mi niekto zodpovedne poradiť v nasledovnom. SZČO účtujúci v JÚ, platiteľ DPH. Kúpil a doniesol si tovar z ČR (EU) 18.06.2004 pre ďalší predaj - je to jeho podnikateľská činnosť. Dodávateľ tovaru z ČR mu vystavil Fa. bez DPH. Dodávateľ je platiteľom DPH v ČR.
Do ktorých riadkov na tlačive pre priznanie DPH treba vpísať základ dane (ktorý si vypočítal pomocou kurzu Sk) a samotné DPH ? V ktorých ridkoch sa potom uplatňuje odpočet DPH ? Už som si o tom niečo prečítal (Porada; Poradca; i iné diskusné net stránky), ale stále mi to nie je jasné.:(
Luckasari
25.07.04,10:36
zaklad dane sa vpise do r.04, dan z toho do r.02 a sucasne sa DPH vpise do r.17 - odpocitanie dane (ten sa potom suctuje do r.19 a do r.22)
vysledkom z DPH z tejto faktury bude nula
Julo
26.07.04,04:42
Ďakujem za rýchlu odpoveď. Díky.