Žabinka
04.01.10,09:00
Prosím o radu ako postupovať, keď nemám ukončený rok 2009 a už potrebujem účtovať rok 2010. Keď od dnes budem robiť výdajky a doklady z RP, a prevod roku urobím až napr. v marci s dátumom uzávierky 31.12.2009, ako sa to prejaví v účtovníctve roku 2009 a roku 2010? Ročný prevod robím v kópii firmy, teda doklady s dátumom 2010 sa tam dostanú a pri uzávierke 31.12.2009 by tam mali ostať. Ale neviem, čo s rokom 2009, keď urobím Doplnenie uzávierkových zápisov, ostanú tam aj tieto výdajky robené už v r.2010? Alebo to súvisí s nastavením účtovného obdobia? Keď je v programe nastavené účt. obd. do 31.12.2009, tak sa tam nedostanú? Som z toho zmýlená.
andrea palcova
04.01.10,08:21
závisí od programu. omega a myslím že aj MRP napr. dovolí účtovať v novom roku aj bez vykonania celkovej uzávierke, spätne sa uzávierka vykoná a prenesie sa aj do nového roka, v ktorom je už účtované. tak je potrebné si prečítať príručku k programu v ktorom účtujete a možno sa Vám takéto niečo dá spraviť tiež. nech sa darí :)
hnedoočka
04.01.10,08:27
závisí od programu. omega a myslím že aj MRP napr. dovolí účtovať v novom roku aj bez vykonania celkovej uzávierke, spätne sa uzávierka vykoná a prenesie sa aj do nového roka, v ktorom je už účtované. tak je potrebné si prečítať príručku k programu v ktorom účtujete a možno sa Vám takéto niečo dá spraviť tiež. nech sa darí :)


V MRP programe si v Novom roku vytvoríme ikonku na rok 2010 a môžme v ňom účtovať zápisy aj bez počiatočných stavov.

uzávierku roku 2009 a prevod počiatočných stavov vykonávame do 25.2. kvôli výkazu DPH za január. ak ste kvartálnymi platcami, tak môžeš i neskôr.
Tamila
04.01.10,08:32
V MRP účtujem súčasne aj rok 2009 aj rok 2010, v marci si urobím kópiu firmy a jednu kópiu si nechám rok 2009 a jednu rok 2010 - urobím ročný prevod. Všetko, čo sa týka roka 2010 tam po prevode ostane.
Tamila
04.01.10,08:50
lenkak
04.01.10,14:48
minulý rok sa museli uzávierky robiť skôr kvôli mene Euro, ale teraz si komplikovať život nemusíme. Spravím uzávierku až keď budem mať všetko za rok 2009 hotové, dovtedy budem robiť aj rok 2009 aj 2010 v jednej databáze. V roku 2009 zostanú zápisy aj za rok 2010, ale to nevadí, potom keď spravím kópiu roku 2009 a uzávierku sa mi do novej databázy dostane všetko z roku 2010 + otvorené položky z minulých rokov.
Žabinka
04.01.10,18:09
Ďakujem všetkým za odpovede.
tamara
09.02.10,12:32
Leni a tak isto môzem nahadzovat aj sklad 2010 bez jeho uzavierky?
Tamila
10.02.10,07:21
Leni a tak isto môzem nahadzovat aj sklad 2010 bez jeho uzavierky?
Môžeš, po ročnom prevode ti tam ten nový rok zostane.
tamara
10.02.10,07:31
Dakujem pekne
ani1
14.02.10,15:24
Prosím Vás pekne o radu, urobila som ročný prevod v MRP multiverzia - JÚ, všetko podľa postupu od MRP a po ukončení prevodu dát mi vyskočilo dialógové okno s hláškou:

v červenom krúžku biele x " nie je celočíselná hodnota a tlačítko OK
Cila
10.02.12,17:13
V MRP účtujem súčasne aj rok 2009 aj rok 2010, v marci si urobím kópiu firmy a jednu kópiu si nechám rok 2009 a jednu rok 2010 - urobím ročný prevod. Všetko, čo sa týka roka 2010 tam po prevode ostane.

Môžete mi prosím poradiť, čo všetko musím nastaviť, aby som mohla účtovať nový rok. Mám MRP Win PU multi, ako som pozerala príspevky môžem účtovať do roku 2011 už január 2012 /nemám ešte ročnú uzávierku/ . Nastavila som číselné rady pre FV a FP a ostatné doklady a nastavila účtovný rok 2012. Ak zaúčtujem prvú odber.fa za január tak číslovanie dokladov pokračuje starým rokom nezačína sa to položkou č. 1 v Hlavnej knihe. Treba to potom prečíslovať, alebo to mám niekde nastaviť? Čo sa udeje ak budem účtovať aj do roku 2011 tam dá číslovanie tiež staré a celé sa to pomieša? Nechápem to. Program na ktorom som doteraz robila mi pri januárom dátume začal dávať hneď číslovanie dokladov od čísla 1. Som z toho zmätená, mám mesačného platcu DPH a dosť ma to súri. Môžete mi to vysvetliť čo najjednoduchšie , som tech. antitalent, pozerala som aj návod, je tam prevod dát, moc tomu nerozumiem.
Veľmi pekne ďakujem.
Cila
Cila
10.02.12,18:25
Môžete mi prosím poradiť, čo všetko musím nastaviť, aby som mohla účtovať nový rok. Mám MRP Win PU multi, ako som pozerala príspevky môžem účtovať do roku 2011 už január 2012 /nemám ešte ročnú uzávierku/ . Nastavila som číselné rady pre FV a FP a ostatné doklady a nastavila účtovný rok 2012. Ak zaúčtujem prvú odber.fa za január tak číslovanie dokladov pokračuje starým rokom nezačína sa to položkou č. 1 v Hlavnej knihe. Treba to potom prečíslovať, alebo to mám niekde nastaviť? Čo sa udeje ak budem účtovať aj do roku 2011 tam dá číslovanie tiež staré a celé sa to pomieša? Nechápem to. Program na ktorom som doteraz robila mi pri januárom dátume začal dávať hneď číslovanie dokladov od čísla 1. Som z toho zmätená, mám mesačného platcu DPH a dosť ma to súri. Môžete mi to vysvetliť čo najjednoduchšie , som tech. antitalent, pozerala som aj návod, je tam prevod dát, moc tomu nerozumiem.
Veľmi pekne ďakujem.
Cila

posúvam
Tamila
10.02.12,18:34
Postupovala si správne. Keď budeš robiť účtovnú závierku, skopíruješ si firmu a v jednej urobíš ročný prevod a druhú si necháš rok 2011. Po ročnom prevode sa hlavná kniha sama prečísluje. Hlavne aby si dala nové všetky číselné rady - faktúry, pokladničné doklady, ID a pod.
Cila
10.02.12,18:43
Postupovala si správne. Keď budeš robiť účtovnú závierku, skopíruješ si firmu a v jednej urobíš ročný prevod a druhú si necháš rok 2011. Po ročnom prevode sa hlavná kniha sama prečísluje. Hlavne aby si dala nové všetky číselné rady - faktúry, pokladničné doklady, ID a pod.

Veľmi pekne Ti ďakujem za odpoveď. To číslovanie ma totálne vystrašilo.
Cila