betina
14.09.05,09:26
Zamestnancovi pred nastupom na sluzobnu cestu do CR sme vyplatili preddavok v CZK. Po ukonceni cesty nam predlozil vyuctovanie vydavkov, ktore sme zauctovali:

1. preddavok 335/21101 valut.pokl.
2. vyuct.PC - ubytovanie,stravne, parkovne, phm - 512/335
- nakup tovaru - 504/335 (fa prilozena pri cestaku, na
cestaku uvedena ako ostatne vydavky)
3. rozdiel - preplatok vrateny 211/335
Je uctovanie spravne???

Ako uctujete ak pocas sluzobky bol nakupeny tovar? Fakturu o nakupe tovaru prikladate k cestaku alebo samostatne do pokladne ako vydaj aj ked sa na doklade neuctuje priamo ako o vydaji 504/335???????
Pavol_Kr
14.09.05,08:31
No dobra otázka ako účtovať tovar pri zahraničnej PC??? Záleží či je firma platcom DPH alebo nie. Ak áno musí zamestnanec u dodávateľa nahlásiť IČ DPH a DPH si zdaňujete na území SR samozrejme že tovar musí prísť na územie SR. Faktúra na firmu jednoznačne zaevidovať do faktúr a vyplatenie v hotovosti z valutovej pokladne alebo z preddavku od zamestnanca. Nestratí sa Vám evidencia faktúr a p. Do PC dáte odvolávku na fa. a kópia PPD od dodávateľa.
504/321 faktúra
321/311A úhrada z pokladne valuty
321/335 úhrada z preddavku
To je môj názor a tak by som postupoval ja.
Johanka
14.09.05,10:12
321/311A je určite iba preklep , valutová pokladnica 211A. Postup 504/335 je tiež správny, či je nutné účtovať cez 321 neviem ( ja to nerobím ).
Pavol_Kr
14.09.05,12:28
321/311A je určite iba preklep , valutová pokladnica 211A. Postup 504/335 je tiež správny, či je nutné účtovať cez 321 neviem ( ja to nerobím ).
Áno pardón 311A je preklep. No a či cez faktúry ??? Je v tom prehľd.
Ďakujem za opravu.
KEJKA
14.09.05,14:20
ja by som rozlišovala, či ide o fakturu vystavenú na firmu, či tam je alebo nie je DPH ČR.
ale určite, ak je to faktura zaplatena v hotovosti, by som ju už neprehanala cez 321, bud by som ju zúčtovala osobitným dokladom 504/211, alebo nechala 504/335
/opravené - Johanka by mohla svoje upozornenie vymazat, vdaka za upozornenie/