pe5ula
09.01.10,14:43
Ahojte, viete mi niekto poradit ohladne nasledovneho? Zahranicna firma sa zaregistrovala sa v SR ako platca DPH. Na Slovensko tato spolocnost dodava tovar z ineho clenskeho statu EU. Nasledne si na Slovensku objedna slovenskeho dodavatela, ktory tu tovar nainstaluje. Od slovenskeho dodavatela, ktory tovar nainstaluje, dostane zahranicna firma doklad za sluzbu so slovenskou DPH. Zajranicna osoba si nasledne uplatni narok na odpocet DPH. Nasledne zahranicna firma pod slovenskym ICDPH vyfakturuje sluzby odberatelovi (vyfakturuje dodavku tovarov a montaz). Odberatelom je tiez zahranicna firma, ktora je na Slovensku registrovana ako platca DPH. Ak sa nemylim, faktura by mala byt vystavena so slovenskou DPH. Je to tak? Pokial ide o text na fakture, staci uviest, ze ide o tovar s instalaciou alebo to treba polozkovite rozbit? Pokial ide o datum zdanitelneho plnenia, je to datum instalacie, vsak? Kedze tovar sa dodava zo zahranicia, predpokladam, ze sa musi riesit aj intrastat, je to tak? Je potrebne robit aj suhrnny vykaz DPH? Podla mna to v tomto pripade nema opodstatnenie, kedze fakturujem so slovenskou DPH a tovar sa nainstaluje na Slovensku aj ked sa to vyfakturuje zahranicnemu odberatelovi (registrovanemu ako slovensky platcea DPH).

Viete mi niekto poradit?