Monica838
11.01.10,14:32
Dobrý deň,
prosím o radu:
na konci roka vystavujeme pre našich klientov koncoročné bonusy na základe odobratého tovaru za celý rok 2009.
Niektoré dobropisy sme už vystavili, ale niektoré budeme vystavovať až počas roka 2010, klienti sú povinní zaplatiť svoje záväzky - faktúry.
Keďže viem presnú hodnotu budúceho bonusu, môžem ho účtovať nasledovne:
-604/-325?
lebo na rezervy by som nemala účtovať ak viem presnú sumu a táto rezerva je nedaňový náklad v roku 2009?
Neviem či uvažujem správne :(

Ďakujem za radu :)