Monica838
12.01.10,19:04
Ahojte.
Naša spoločnosť mala vo vlastníctve osobné vozidlo, ktoré sme v roku 2009 predali. Nový majiteľ vozidla podľa uzavretej zmluvy si uplatňuje nárok na náhradu škody za neskôr zistenú vadu na predanom vozidle.
Zatiaľ táto kauza nie je uzavretá a potrebujem zaúčtovať rezervu k 31.12.2009.
Prosím Vás na aký účet mám účtovať túto rezervu?
Má to byť účet 518 - nedaňové alebo 545 nedaňové?

Ďakujem za radu
IvoM
13.01.10,07:14
Ja by som vychádzal z toho ako ste účtovali predaj, keďže išlo o vozidlo vo Vašom majetku tak mal byť predaj účtovaný 311/641, keďže odberateľ reklamuje na ňom škodu ale si ho zrejme ponechá, budete to riešiť formou dobropisu a teda zľavy z ceny, ak to teda akceptujete a cenu mu znížite v nasledujúcom účtovnom období rezervu by som zaúčtoval 641/323.
Monica838
13.01.10,12:23
Ďakujem pekne za radu :)