ivana25
26.07.04,15:00
Chcela by som Vás poprosiť o radu, respektíve upresniť sa. V riadku 15 v daň. priznaní o DPH sa vyplňuje DPH na vstupe, došla mi faktúra, ktorá je splatná ešte v júli, ale zaplatím ju až v auguste. Môžem ju zahrnúť do júla alebo už do augusta (kedže už neplatí podmienka zaplatenia)?
Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem
Luckasari
26.07.04,13:11
fakturu zahrniete do DP podla datumu dodania, ak je datum dodania junovy, do juna, ak je julovy, do jula
ak je junovy, a faktura by vam prisla az po podani DP za jun, t.j. napr. po 25.07., tak ju zahrniete do julove DP
rosemary
27.07.04,09:00
Podmienka zaplatenia neplatila aj pre 1. 5.