kaba
14.01.10,09:20
Dobrý deň, chcela by som poprosiť o radu, ako v JU zučtovať uhradené predavky za tovar, ktorý ešte nebol do konca roku dodaný.
Ďakujem
Lianka
14.01.10,09:28
VOZD - v cleneni vydavok za tovar.
kaba
14.01.10,09:35
Nebude potom problém z inventúrou skladových zásob ku 31.12.2009, keď
tovar nie je na sklade ?
Ď.
Zita5
14.01.10,09:37
Nebude potom problém z inventúrou skladových zásob ku 31.12.2009, keď
tovar nie je na sklade ?
Ď.

Nebude , nakoľko sa jedná len o preddavok .
Muška
14.01.10,09:54
..ešte doplním:
Keďže do konca roka nemáš tovar , tak uvedený uhradený preddavok si zaeviduj do "Knihy ostatných pohľadávok".

A tým bude Tvoj výkaz o majetku "pravdivý" :-)
Lianka
14.01.10,09:56
Nebude potom problém z inventúrou skladových zásob ku 31.12.2009, keď
tovar nie je na sklade ?
Ď.

Na sklad ho, samozrejme, neprijmes, nakolko nemas dodaci list, tovar si neprevzala.

Kedysi isty cas neboli zaplatene preddavky VOZD, ale v sucasnosti su.