Legina
18.01.10,22:00
Dobrý deň,
sme základná škola a máme prenesené kompetencie. Zriaďovateľom je obec.
Čo mám pri ročnej uzávierke urobiť so zostatkom na účte 357.
Počas roka sme prijali transfer - 222/357
Prijatá fa. 501,518/321 a zároveň zúčtovanie do výnosov 357/693
Faktúru sme ale počas roka neuhradili, t.j. k 31.12.2009 máme záväzok.
To isté so mzdami: predpis 521/331 524/336 a zároveň zúčtovanie na 357/693 a mzdy sú uhradené až v januári 2010 t.j. záväzok.
Na účte 357 mám tieto obraty: MD 37 500 a na D 34 000 zostatok 3500.
Môže mať tento účet takýto zostatok a ak nie kde ho mám preúčtovať. Minulý rok som to hodila na 384, no tam mi to ostalo s PS k 1.1.2009 bez obratov počas roka a KS k 31.12.2009 je ten istý.Keď budem uhrádzať neuhradené veci z r. 2009, tak už z noveho transferu od obce a prenesené k. sa aj tak zúčtovávajú do výnosov spolu s tvorbou nákladu a nie výdavkom.
Ďakujem