rozeta
20.01.10,11:34
Ahojte. Evidujeme neuhradené fa z ČR. Ku 31.12. prepočítavam kurzom ECB z 31.12.? Takto prepočítanú fa prenesiem do nového roka?
rozeta
21.01.10,05:46
nikto mi neporadí?
rozeta
21.01.10,06:15
keď je čiastočne uhradená prepočítať celú, alebo len zostatok?
truch
21.01.10,07:15
Prenesieš zostatok tak ako je a k neuhradenej sume urobíš kurzové rozdiely v kurze k 31.12.2009
v.balogova
08.03.10,17:29
Záväzky a pohľadávky v cudzej mene neuhradené prepočítam kurzom k 31.12. , a ako to zaúčtujem? Používajú sa ešte 386 a 387? Alebo rovno na kurzovú stratu - zisk voči 311,321 a urobiť aj zápis v knihe pohľadávok a záväzkov? A v ďalšom roku pri ich úhrade už počítam s tou novou sumou, ktorá mi vyšla k 31.12. Akosi sa z toho neviem vysomáriť.
Dav
08.03.10,18:04
Záväzky a pohľadávky v cudzej mene neuhradené prepočítam kurzom k 31.12. , a ako to zaúčtujem? Používajú sa ešte 386 a 387? Alebo rovno na kurzovú stratu - zisk voči 311,321 a urobiť aj zápis v knihe pohľadávok a záväzkov? A v ďalšom roku pri ich úhrade už počítam s tou novou sumou, ktorá mi vyšla k 31.12. Akosi sa z toho neviem vysomáriť.
Priamo na kurzový zisk, alebo kurzovú stratu, do nákladov a výnosov, súvzťažne s tým účtom, kde je účtovaný záväzok alebo pohľadávka. Pri úhrade sa použije platný kurz ECB ( z predošlého pracovného dňa) pre menu,v ktorej je pohľadávka .
( Ak mám uhradiť 20 000,- CZK, prepočítam platným kurzom 20 000,- CZK a rozdiel bude znovu kurzový zisk alebo strata.
v.balogova
08.03.10,18:22
Priamo na kurzový zisk, alebo kurzovú stratu, do nákladov a výnosov, súvzťažne s tým účtom, kde je účtovaný záväzok alebo pohľadávka. Pri úhrade sa použije platný kurz ECB ( z predošlého pracovného dňa) pre menu,v ktorej je pohľadávka .
( Ak mám uhradiť 20 000,- CZK, prepočítam platným kurzom 20 000,- CZK a rozdiel bude znovu kurzový zisk alebo strata.
A zapíšem ten kurzový rozdiel aj do knihy záväzkov a pohľadávok?
ada159
08.03.10,18:32
Nie
Dav
08.03.10,18:40
A zapíšem ten kurzový rozdiel aj do knihy záväzkov a pohľadávok?
Programy, ktoré poznám, priamo v knihe pohľadávok a záväzkov kurzový rozdiel počítajú a odtiaľ sa KR zaúčtuje do Denníka.
Hodnota môjho záväzku-pohľadávky - sa podľa platných postupov účtovania zmení , precení k 31.12.
v.balogova
08.03.10,18:42
Programy, ktoré poznám, priamo v knihe pohľadávok a záväzkov kurzový rozdiel počítajú a odtiaľ sa KR zaúčtuje do Denníka.
Hodnota môjho záväzku-pohľadávky - sa podľa platných postupov účtovania zmení , precení k 31.12.
Áno, tak mi to urobil MRP, len som si nebola istá či je to správne. Ďakujem.
Dav
08.03.10,18:52
Áno, tak mi to urobil MRP, len som si nebola istá či je to správne. Ďakujem.
Správne. MRP má na svojej stránke v sekcii FAQ vysvetlený postup účtovania kurzových rozdielov http://upgrade.mrp.sk/faqwebpages/FaqAnswer.aspx?cislo=142
leony
10.03.10,15:29
Dobrý den,
prosím Vas vedel by mi niekto pomoct? pri Učtovnej uzavierke valutovej pokladne CZK v Alfe mi vychádza kurzový rozdiel-zisk - 38 960,82. a pritom mam vo Valutovej pokladni 4,10CZK. Všetky zavazky mam uhradene. E ešte sa mi o tuto sumu zvýšil aj stav v pokladni!! Nerozumieme tomu.
tanusik
12.03.10,05:37
Ahojte,
potrebovala by som odsúhlasiť takúto vec:
v r.08 som 2x uhradila fakt.zahranič.dodávateľovi. Prvou úhradou som si teda vyrovnala záväzok. Druhú úhradu som ale tiež účtovala ako 321xxx/221 s kurzovým rozdielom-ziskom 321xxx/663 (čiže na 321xxx na strane MD mám tu fakturovanú čiastku). Na konci roka som ten preplatok prekurzovala k 31.12. ale k tej úhrade (čiže som robila kurz.rozd. ku dňu preplatku). A teraz rozmýšľam či som tú druhú úhradu nemala naúčtovať radšej na 315 bez zaúčtov. kurzového rozdielu. Čiže účtovanie v deň druhej úhrady malo byť:
315xxx/221 211339 HUF, kurz v deň úhr. 11,263 HUF/Sk
a potom k 31.12.08 - kurzom 11,316 HUF/Sk zaúčtovať kurz.rozdiel.
Nedá sa to opraviť nasledovne v r.09 (cez nejaký interný doklad):
315xxx/321xxx ...211339 huf, kurz 11,263+kurz rozdiel k 31.12.08 (pôvodne zaúčtovaný ako 321xxx/663)
428/321xxx ....zúčtovanie sumy, kt.som účtovala na účet 663 v roku 2008 pri tej druhej úhrade.
Neviem, či Vám toto tu bude jasné...ale skúste mi to odobriť, alebo namietať...ďakujem...za každú radu..
azla
12.03.10,07:01
Domnievam sa, že tá druhá úhrada v r.2008 už nemala ísť na účet 321 - ten bol v podstate vyrovnaný
Druhá platba už bola "akoby" preddavok - účtovala by som na účet 314, ktorý ku 31.12 nepodlieha výpočtu kurzových rozdielov.

V r. 2009 sa môže táto chyba opraviť ako oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období.
- vystornuješ pôvodný zápis
- naúčtuješ nový zápis (použi účet 314)

Keďže v r. 2008 bolo vo výnosoch viac ako malo byť, môžeš využiť v r. 2009 ustanovenie §17, odst. 31 (v r.2010 -odst.29) a nemusíš z toho titulu podavať DDP za r. 2008 a v r. 2009 tiež nebudeš z toho titulu upravovať výsledok hospodárenia.

Viac je to rozoberané v tejto téme:
http://www.porada.sk/t122506-casove-rozlisenie.html
tanusik
12.03.10,11:30
Ďakujem Azla za radu...
trocha ma poplietol pán na telefonickom poradenstve, bo on kázal zaúčtovať to na 315, s tým že to podlieha prekurzovaniu....lenže teraz rozmýšľam, či môžem vystornovať pôvodný zápis, keď to pôvodne bolo účtované ako
321/221
321/663
účet 221 nemôžem stornovať, bo mi potom nebude sedieť účet 221 podľa KZ na bank. výpise...
zápis 321/663 .... by sa dal vystornovať
a keď by sa urobil zápis hneď ...314/321 ?