renata
20.01.10,13:47
V roku 2009 sme mali dodávateľa služby z ČR - neplatcu DPH. Faktúroval nám sprostredkovateľskú činnosť dodávanú v SR. Faktúra bola samozrejme bez DPH. My sme samozdaňovali. Neviem ale ako máme postupovať od 1.1.2010. Zmenilo sa niečo v tomto prípade ? Ďakujem.
betka
20.01.10,19:37
V rámci EU platí od od 1.1.2010

Pred dodaním služby sa má "neplatiteľ" DPH v ČR registrovať obdobným spôsobom ako u nás platí par 7a pred dodaním služby.
renata
29.01.10,08:05
Odporučili sme nášmu dodávateľovi navštíviť DÚ v ČR, dostal informáciu, že tam sa registrovať nemusí. Mal by sa vraj zaregistrovať v SR. Na DÚ v SR mu povedali, že pokiaľ nemá v SR zriadenú prevádzku nemusí sa registrovať ani tu. Tak neviem, kde a či vôbec bude podávať súhrnný vykaz.