janina028
20.09.05,16:49
Milí poraďáci, týmto by som Vás chcela porosiť o radu ohľadom vyplňovania Hlásenia o vyučtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti. Dopredu upozorňujem, že nie som mzdárka, tak ak niečo napíšem zle, dopredu sa ospravedlňujem. Hlásenie pomáham vyplniť kamarátke, ktorej prišlo z DÚ, že uvedené hlásenie neodovzdala. Takže konečne otázka: Do hlásenia sa uvádzajú len zamestnanci (pracovná zmluva) alebo aj dohodári (o vykonaní práce)? Veľmi pekne ďakujem.

janka
Janka6685
20.09.05,14:51
Milí poraďáci, týmto by som Vás chcela porosiť o radu ohľadom vyplňovania Hlásenia o vyučtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti. Dopredu upozorňujem, že nie som mzdárka, tak ak niečo napíšem zle, dopredu sa ospravedlňujem. Hlásenie pomáham vyplniť kamarátke, ktorej prišlo z DÚ, že uvedené hlásenie neodovzdala. Takže konečne otázka: Do hlásenia sa uvádzajú len zamestnanci (pracovná zmluva) alebo aj dohodári (o vykonaní práce)? Veľmi pekne ďakujem.

janka
Aj dohodári, lebo aj za nich sa platí daň.
valeriam
20.09.05,14:55
Hlásenie podávajú všetci, ktorí zamestnávajú zamestnancov, alebo dohodárov, a to aj v tom prípade, ak daň nebola odvedená (mzda nižšia ako odpočitateľná položka) každý štvrťrok.
vladan
20.09.05,14:56
Milí poraďáci, týmto by som Vás chcela porosiť o radu ohľadom vyplňovania Hlásenia o vyučtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti. Dopredu upozorňujem, že nie som mzdárka, tak ak niečo napíšem zle, dopredu sa ospravedlňujem. Hlásenie pomáham vyplniť kamarátke, ktorej prišlo z DÚ, že uvedené hlásenie neodovzdala. Takže konečne otázka: Do hlásenia sa uvádzajú len zamestnanci (pracovná zmluva) alebo aj dohodári (o vykonaní práce)? Veľmi pekne ďakujem.

janka
do hlásenia sa uvádzajú aj dohodári, lebo ich príjem sa považuje za príjem zo závislej činnosti a podlieha dani z príjmov rovnako ako príjem zamestnancov
janina028
20.09.05,14:58
Ďakujem Janka, myslela som si to, som rada, že sem-tam mi to zapína :-))))

Janka
janina028
20.09.05,15:01
Ďakujem všetkým!!!!!!!!!!!!!
Ja som vedela, že Vy mi poradíte.

Janka
valeriam
20.09.05,15:05
Inak- asi ťa sklamem, ale za nepodanie Hlásenia bude pokuta- 2000 Sk.
janina028
20.09.05,15:16
Inak- asi ťa sklamem, ale za nepodanie Hlásenia bude pokuta- 2000 Sk.
Vyzerá to, že ešte nie, že kamoške dali ešte možnosť doniesť to do 15 dní a teraz citujem z výzvy, ktorá jej prišla: "...že za nesplnenie uvedenej skutočnosti Vám môže byť uložená pokuta...". Tak uvidíme, ale ďakujem aj za to, aspoň viem, čo môžeme čakať.

Janka
pyton
20.09.05,18:26
Hlásenie podávajú všetci, ktorí zamestnávajú zamestnancov, alebo dohodárov, a to aj v tom prípade, ak daň nebola odvedená (mzda nižšia ako odpočitateľná položka) každý štvrťrok.
valeriam, pre upresnenie, hlásenie len raz za rok, každý štvrťrok sa podáva prehľad...
AdaG
20.09.05,19:06
Vyzerá to, že ešte nie, že kamoške dali ešte možnosť doniesť to do 15 dní a teraz citujem z výzvy, ktorá jej prišla: "...že za nesplnenie uvedenej skutočnosti Vám môže byť uložená pokuta...". Tak uvidíme, ale ďakujem aj za to, aspoň viem, čo môžeme čakať.

JankaUž sme to tu preberali, sklamem ťa, ale dnes už neexistuje "môže"! Aj keď nechcú, musia ti pokutu dať!
valeriam
20.09.05,19:34
valeriam, pre upresnenie, hlásenie len raz za rok, každý štvrťrok sa podáva prehľad... Ježiškove husličky! To som sa predviedla! :( Jasné že je to tak ako píšeš.
ala13
21.09.05,04:05
Už sme to tu preberali, sklamem ťa, ale dnes už neexistuje "môže"! Aj keď nechcú, musia ti pokutu dať!
Nemusia, ak to zalozia s akoze starsim datumom. Ale ked jej uz prisla oficialna vyzva postou, tak to asi budu musiet pokutovat.
svobodova
21.09.05,05:09
Neviete za aké obdobie môžu za toto nesplnenie si povinnosti dať pokutu?
Je to 5 rokov?
Paula
21.09.05,05:12
Neviete za aké obdobie môžu za toto nesplnenie si povinnosti dať pokutu?
Je to 5 rokov?Myslím, že to začali pokutovať až od 1.1.04, za r.2004.Alebo sa mýlim?
svobodova
21.09.05,05:23
Neviete niekto zákon a § podľa ktorého sa určuje obdobie za ktoré sa môže táto pokuta dať? U klienta som zistila, že si túto povinnosť nesplnil za rok 2000 2001 a 2002.
Nepodali ani prehľady ani hlásenia. Môžu aj za toto obdobie dostať pokutu?
anto
21.09.05,05:27
Prehľad je potrebné spracovať tak, aby súhlasil s účtovníctvom. Inak vzniknú problémy. A hlásenie je potom súhrn všetkych prehľadov. Upozorňujem, že v prehľade uvedená kolonka - "za predchádzajúce zdaňovacie obdobie" tuším riadok 4 rozumie sa predchádzajúci rok, nie mesiac, ako si to niektorí vysvetľujú.
svobodova
21.09.05,05:30
Neviete niekto zákon a § podľa ktorého sa určuje obdobie za ktoré sa môže táto pokuta dať? U klienta som zistila, že si túto povinnosť nesplnil za rok 2000 2001 a 2002.
Nepodali ani prehľady ani hlásenia. Môžu aj za toto obdobie dostať pokutu?
Ja som už tieto prehľady a hlásenia dodatočne spravila, ale chcela by som predtým ako ich zaniesiem na DÚ správcovi dane vedieť, akú im vyrubia pokutu.
STRELEC
21.09.05,05:42
Neviete niekto zákon a § podľa ktorého sa určuje obdobie za ktoré sa môže táto pokuta dať? U klienta som zistila, že si túto povinnosť nesplnil za rok 2000 2001 a 2002.
Nepodali ani prehľady ani hlásenia. Môžu aj za toto obdobie dostať pokutu?§ neviem, ale do konca roka 2003 bola možnosť uložiť pokutu za neplnenie povinnosti nefinančnej povahy. Od 01,01,2004 platí: uloží sa (tj. vždy). Predtým mali pečiatky správkyne dane a prevzatie "trošku neskôr" sa väčšinou "bralo sportovo". Staré prehľady a výkazy by som zobral so sebou a išiel sa dohodnúť so správkyňou dane. Možno prevezme, založí a ... vybavené.
svobodova
21.09.05,05:51
To by bolo úplne super! Strelec, Ty ma vždy potešíš.
Nemáte s tým niekto skúsenosť?
dianad
21.09.05,06:10
Tak na tuto otazku som zvedava aj ja. Takisto mi poslali z DU pokutu ale za obdobie roku 2004 kazdy kvartal za 2000.--. A teraz mi poslali len ciste tlaciva prehlady a hlasenie za roky 2000,2001,2002,2003. Vyplnim to a skusim ich nejako ukecat . Drzte palce.
svobodova
21.09.05,08:38
Ja som už tieto prehľady a hlásenia dodatočne spravila, ale chcela by som predtým ako ich zaniesiem na DÚ správcovi dane vedieť, akú im vyrubia pokutu.
Naozaj s tým nikto nemáte skúsenosť?
liba2
21.09.05,08:42
Ja som už tieto prehľady a hlásenia dodatočne spravila, ale chcela by som predtým ako ich zaniesiem na DÚ správcovi dane vedieť, akú im vyrubia pokutu.Za každý prehľad a hlásenie á 2000 Sk. Tiež patrím medzi tých, čo zaplatili...
svobodova
21.09.05,08:44
Aj keď je to za roky 2000-2002? Vtedy sa za to pokuty nedávali, ale nie som si istá či na to neplatia rovnaké pravidlá ako po 1.1.2004?
liba2
21.09.05,08:50
Aj keď je to za roky 2000-2002? Vtedy sa za to pokuty nedávali, ale nie som si istá či na to neplatia rovnaké pravidlá ako po 1.1.2004?Prečo sa tým teraz trápiš? Príde ti rozhodnutie o uložení pokuty. Budeš mať možnosť do 15 dní od doručenia sa odvolať písomne alebo ústne do zápisnice. Sústreď sa radšej na prípravu tohto odvolania - čo tam uvedieš ako dôvod nepodania prehľadu tak, aby ti to mali možnosť aj uznať.
dianad
21.09.05,11:36
Je pravda ze sa môze odvolat ale na kazde jedno odvolanie ide 500.-- Sk kolok a este stale nevie ci jej vyhoveju. Môze sa stat ze ju to bude nakoniec stat 2500.-- sk.
liba2
21.09.05,11:38
Je pravda ze sa môze odvolat ale na kazde jedno odvolanie ide 500.-- Sk kolok a este stale nevie ci jej vyhoveju. Môze sa stat ze ju to bude nakoniec stat 2500.-- sk.No, toto som netušila.....
Martina80
21.09.05,11:46
Dávajte si všetci pozor na dátumy, ktoré uvádzate na štvrťročných výkazov / predd.daň/. DÚ začali veselo dávať pokuty firmám , ktoré majú na napríklad mzdy posledný deň v mesiaci a do štvrťročného výkazu napríklad dajú dátum 31. januára 2005. Pretože podľa zákona sme povinní výkaz odovzdať do 30 kalendárnych dní./ aj keď s odvedeným preddavkom nula /
Denda
21.09.05,11:57
Dávajte si všetci pozor na dátumy, ktoré uvádzate na štvrťročných výkazov / predd.daň/. DÚ začali veselo dávať pokuty firmám , ktoré majú na napríklad mzdy posledný deň v mesiaci a do štvrťročného výkazu napríklad dajú dátum 31. januára 2005. Pretože podľa zákona sme povinní výkaz odovzdať do 30 kalendárnych dní./ aj keď s odvedeným preddavkom nula /Nerozumiem pokutu za čo?
Paula
21.09.05,12:00
Dávajte si všetci pozor na dátumy, ktoré uvádzate na štvrťročných výkazov / predd.daň/. DÚ začali veselo dávať pokuty firmám , ktoré majú na napríklad mzdy posledný deň v mesiaci a do štvrťročného výkazu napríklad dajú dátum 31. januára 2005. Pretože podľa zákona sme povinní výkaz odovzdať do 30 kalendárnych dní./ aj keď s odvedeným preddavkom nula /Na ten posledný dátum za štvrťrok si dávam pozor. I keď smiešne je, že do 30.-teho, ak výplata je napr. až 31.-ho :confused:
liba2
21.09.05,12:03
Dávajte si všetci pozor na dátumy, ktoré uvádzate na štvrťročných výkazov / predd.daň/. DÚ začali veselo dávať pokuty firmám , ktoré majú na napríklad mzdy posledný deň v mesiaci a do štvrťročného výkazu napríklad dajú dátum 31. januára 2005. Pretože podľa zákona sme povinní výkaz odovzdať do 30 kalendárnych dní./ aj keď s odvedeným preddavkom nula /Prehľad sa podáva do 30 kal. dní po skončení štvrťroka, teda 31. deň určený na výplatu mzdy s tým nesúvisí.
Martina80
21.09.05,12:04
Nerozumiem pokutu za čo?
Príklad: Mzdy vo firme sú vždy posledný deň v mesiaci / samozrejme pracovný deň/.
Štvrťročný preddavkový výkaz na daň za obdobie október - december sa podáva v januári. Ja som dala napr. 31.1.2005, keďže výplaty boli 31.1.2005. ALE POZOR, podľa zákona som výkaz mala podať najneskôr 30.1.2005
liba2
21.09.05,12:07
Príklad: Mzdy vo firme sú vždy posledný deň v mesiaci / samozrejme pracovný deň/.
Štvrťročný preddavkový výkaz na daň za obdobie október - december sa podáva v januári. Ja som dala napr. 31.1.2005, keďže výplaty boli 31.1.2005. ALE POZOR, podľa zákona som výkaz mala podať najneskôr 30.1.2005Teraz som v obraze.... To znamená, že 30.1., keď si podávala prehľad, tie mzdy za dec. ešte neboli vyplatené. To si tam podľa nich mala nechať nevyplnené??
Paula
21.09.05,12:10
Teraz som v obraze.... To znamená, že 30.1., keď si podávala prehľad, tie mzdy za dec. ešte neboli vyplatené. To si tam podľa nich mala nechať nevyplnené?? Veď o to ide, môžem vtedy vyplniť sumu dane, ale nemám šancu napísať dátum výplaty a dátum odvodu.
Martina80
21.09.05,12:11
Do kolonky 11 dávam nulu a dátum 30.1.2005
Denda
21.09.05,12:22
Na doplnenie môjho súhlasu. Súhlasila som s názorom na podanie výkazu do 30 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka.
pyton
21.09.05,12:29
Martina, to je asi JPP...vy ste pokutu predpokladám nedostali.
Kľudne tam daj dátum 31., keď vieš isto, že vtedy dane odvediete a výkaz vyplň a odošli 30. No problem.
Paula
21.09.05,12:36
Martina, to je asi JPP...vy ste pokutu predpokladám nedostali.
Kľudne tam daj dátum 31., keď vieš isto, že vtedy dane odvediete a výkaz vyplň a odošli 30. No problem. S týmto riešením súhlasím, pokiaľ dátum môjho odvedenia (debet na mojom BÚ)bude brať do úvahy aj DÚ. Nakoľko nepísané (alebo písané???) pravidlo štátnych inštitúcií (DÚ, poisťovne)hovorí, že ak má byť zaplatené napr. prvého v mesiaci, tak toho prvého majú byť peniaze už na účte príjemcu.
pyton
21.09.05,12:52
Paula, neviem, ako je to pri iných inštitúciach, každá to má v zákone upravené po svojom, ale čo sa týka DÚ, tak tam je dôležitý dátum odpísania z môjho účtu. Takže, keď to odíde v tomto prípade 31., napíšem tam 31. a kedy to príde im sa nestarám.

Podobne DPH. Banky berú príkazy na úhradu napr. do 14.00 /25./ a ja dávam pozor, aby mi tam dala pečiatku ešte 25.;) :p
AdaG
21.09.05,16:24
Aj keď je to za roky 2000-2002? Vtedy sa za to pokuty nedávali, ale nie som si istá či na to neplatia rovnaké pravidlá ako po 1.1.2004?Asi by bolo potrebné uviesť aj literu Zákona o spr. daní a poplatkov § 35:


(17) Pokutu nemožno uložiť, ak uplynulo päť rokov od konca roka, v ktorom došlo k porušeniu tohto zákona alebo osobitného zákona.11ab) Právo vybrať a vymáhať pokutu sa premlčuje po šiestich rokoch po skončení roka, v ktorom bola pokuta uložená.
Ivenka
21.09.05,18:51
Tie6 to robím tak s DPH, ale čo sa týka dane z príjmu pani na DU mi prizvukovala, že ju zaujíma, kedy to im prišlo na účet. A to ja predsa nemôžem vedieť. Tak si píšem ďalej po svojom. Zatiaľ som netápala v zákone, ktorá platba sa čoho týka.
Martina80
23.09.05,06:41
Paula, neviem, ako je to pri iných inštitúciach, každá to má v zákone upravené po svojom, ale čo sa týka DÚ, tak tam je dôležitý dátum odpísania z môjho účtu. Takže, keď to odíde v tomto prípade 31., napíšem tam 31. a kedy to príde im sa nestarám.

Podobne DPH. Banky berú príkazy na úhradu napr. do 14.00 /25./ a ja dávam pozor, aby mi tam dala pečiatku ešte 25.;) :p
Pyton, asi sme sa nepochopili, mne sa jednalo o dátum vyplnenia formulára, tam má byť do 30 dní, čiže myslela som 30.januára tam má byť najneskôr / napríklad/, nejednalo sa mi o odvedené . I keď aj tam dávam nulu, lebo mi odvádzame 31.januára a má sa tam uviesť dátum a suma, kedy to bolo v skutočnosti odvedené.Len o toto sa mi jednalo.
svobodova
28.09.05,10:59
Ja som už tieto prehľady a hlásenia dodatočne spravila, ale chcela by som predtým ako ich zaniesiem na DÚ správcovi dane vedieť, akú im vyrubia pokutu.Takže ešte k tomu obdobiu 2000-2002, ako som sa pýtala. Z Daňového riaditeľstva mi prišla odpoveď, citujem:
Nakoľko lehota na podanie hlásenia za uvedené zdaňovacie obdobia bola stanovená v zákone č. 511/1992 ZB. o správe dan í a poplatkov v znení neskorších predpisov anie v osobtnom predpise, za uvedené zdaňovanie obdobie sa neuloži pokuta ak daňovník podá daňové prznanie oneskorene.
Ak správca dane vyzval daňovníka na podanie hlásenia za roky 2000,2001,2002 a daňovník nepodá hlásnei ani v lehote uvdenej vo výzve správcu dane, správca dane uloží pokutu podľa hor uvedeného ustanovenia vo výške 4000 Sk za každé zdaňovacie obdobie.

Takže sa to pre môjho klienta zaobíde bez pokuty za obdobie 2000-2002.
dianad
28.09.05,11:37
Ahoj . Mam ten isty problem hlasenie za roky 2000,2001,2002 prosim Ta nemohla by si mi nejako poslat to vyjadrenie DU ak sa prosim da. Velmi pekne Ti dakujem.
svobodova
28.09.05,11:58
Pošli mi emilovú adresu a prepošlem Ti to.
adam
28.01.06,17:28
Prosím, poraďte mi! Časť III. v hlásení o vyučtovaní dani sa vypisuje aj vtedy ak zamestnanci mali daň nulovú ? Vypisujú sa tam aj všetci dohodári, ktorí mali tiež nulovú daň? ( myslím tú časť, kde sa vypisujú zamestnanci menovite, r.č., meno....) :confused:
Paula
28.01.06,17:38
Prosím, poraďte mi! Časť III. v hlásení o vyučtovaní dani sa vypisuje aj vtedy ak zamestnanci mali daň nulovú ? Vypisujú sa tam aj všetci dohodári, ktorí mali tiež nulovú daň? ( myslím tú časť, kde sa vypisujú zamestnanci menovite, r.č., meno....) :confused:

Uvádzajú sa všetci zamestnanci i dohodári, bez ohľadu na daň.
adam
28.01.06,17:43
Paula, ďakujem... Pekný večer...:)
Lentilka
15.02.06,20:47
Júj, ale ste ma vyľakali z tých pokút.
Prosím Vás v časti III. hlásenia sa vypisuje čo. Ide o starobného dôchodcu, dohodára.
Do riadku 4 uvediem čistý príjem, ktorý som vyplatila dohodárovi.
Do riadku 6 uvediem hrubú mzdu
a do riadku 7 preddavky, ktoré som mu zrazila a odviedla dan.úradu?

Ak vznikne nejaký korunový rozdiel v zaplatenom preddavku, tak tento rozdiel sa netýka hlásenia.... ale vyrovnanie sa urobí v Dan.priznaní zamestnanca?

Ďakujem.
Paula
15.02.06,21:03
.
Do riadku 4 uvediem čistý príjem, ktorý som vyplatila dohodárovi.
Do riadku 6 uvediem hrubú mzdu
a do riadku 7 preddavky, ktoré som mu zrazila a odviedla dan.úradu?l.

r.4 - Úhrn príjmov - hrubý príjem
r.6 - Základ dane - hrubý príjem
r.7 - Zrazené preddavky
Bubika
16.02.06,06:59
Ahojte, plati talcivo Hlasenia z minuleho roka alebo sa nejako menilo?

Vdaka

PS: nikde som to nenasla
ivularadula
16.02.06,08:04
Tlačivo HLÁSENIE sa nemenilo. :)
Jozefsp
16.02.06,08:59
Včera som bol na DÚ a obdržal som Hlásenie totožné s vlaňajším.
Ale Prehľad za štvrťrok že sa bude meniť, ešte nemajú.
A ešte mimotemy. ak má niekto čas pozrieť sa na "ELDZ- ešte raz " včera som prosil o pomoc ale asi ma nikto nemá rád. Ďakujem.
Bubika
16.02.06,15:45
Tlačivo HLÁSENIE sa nemenilo. :)

dakujem, dakujem, dakujem ...
Terezap
18.02.06,11:28
Chcem poprosiť o radu. SZČO má zamestnanca na kratší prac, čas. Jeho VZ je
2400,-Sk. Musí podávať hlásenia na daňový úrad za tohto jedného zamestanca? Čo ak tak neurobil celý rok 2005?
Ďakujem
Zdeni
18.02.06,11:41
Chcem poprosiť o radu. SZČO má zamestnanca na kratší prac, čas. Jeho VZ je
2400,-Sk. Musí podávať hlásenia na daňový úrad za tohto jedného zamestanca? Čo ak tak neurobil celý rok 2005?
Ďakujem
Podáva sa za každého zamestnanca aj s kratším prac. časom. Ak tak neurobil za každý prehľad aj hlásenie po 2000,-.
AGRO
18.02.06,12:13
Musí. Dva dni neskoršie poslaný Q. prehľad pokuta 2.000,- Sk - včera sme dostali my.
Terezap
18.02.06,12:31
Moc ste ma nepotešili, no aj tak Vám ďakujem.
SERVIS
20.02.06,11:58
Neviem ako vysporiadať takúto vec. V mesiaci 2/05 - DB vyplatený vo výške 37.-Sk z vlastných prostr. Vtedy som nad týmto rozmýšľala tak, že som DB nepýtala naspäť,ale som o to menej zaplatila v ďašom mesiaci daň. Teraz v Hlásení mi to vychádza čudne, ako keby som nemala zaplatenú daň 37.-Sk, a DB som nepýtala - riadky nepustia. Mám doplatiť daň a pýtať bonus, takmer po roku? Ďakujem.
ewap
20.02.06,13:39
Prajem pekný podvečer. Chcem sa opýtať či sa do HLÁSENIA píšu aj zamestnanci, ktorí v priebehu roka odišli a podávajú si sami DP? Ďakujem
Denda
20.02.06,13:41
Prajem pekný podvečer. Chcem sa opýtať či sa do HLÁSENIA píšu aj zamestnanci, ktorí v priebehu roka odišli a podávajú si sami DP? Ďakujem
Píšu sa všetci, ktorým ste vyplácali príjmy zo závislej činnosti.
Jozef Mihál
20.02.06,13:51
Včera som bol na DÚ a obdržal som Hlásenie totožné s vlaňajším.
Ale Prehľad za štvrťrok že sa bude meniť, ešte nemajú.

Hlásenie za r. 2005 podávané do 31.3.2006 je na 100% totožné s Hlásením za r.2004.

Od p.Hrma (DITEC), ktorý rieši SW riešenia pre DRSR mám informáciu, že bez zmeny by mal zostať aj štvrťročný "Prehľad". Napriek zavedeniu zrážkovej dane.
ewap
20.02.06,19:11
Neviem, či sa to tu ešte nerozoberalo, ale nepostrehla som, aká je max. výška príjmov za rok 2005 a povinosť platiť odvody do SP. Je to 82 800?
evina
20.02.06,19:18
Neviem, či sa to tu ešte nerozoberalo, ale nepostrehla som, aká je max. výška príjmov za rok 2005 a povinosť platiť odvody do SP. Je to 82 800?

Otázka je mimotemy, ale:
r. 2004 78 000 platí sa od 1.7.2005 - 30.06.2006
r. 2005 82 800 1.7.2006 - 30.06.2007
Dada
02.03.06,05:19
Ako uvediem v III. časti hlásenia zamestnanca, ktorý bol 3 mesiace na dohodu a potom zvyšok roka v hlavnom pracovnom pomere? Môžem mu príjmy zrátať a vpísať ho tam len raz? Či je potrebné rozpísať ho zvlášť ako dohodára a zvlášť ako zamestnanca?
Dada
02.03.06,06:53
Ako uvediem v III. časti hlásenia zamestnanca, ktorý bol 3 mesiace na dohodu a potom zvyšok roka v hlavnom pracovnom pomere? Môžem mu príjmy zrátať a vpísať ho tam len raz? Či je potrebné rozpísať ho zvlášť ako dohodára a zvlášť ako zamestnanca?

Nevie nikto?
Palino
02.03.06,06:56
Ako uvediem v III. časti hlásenia zamestnanca, ktorý bol 3 mesiace na dohodu a potom zvyšok roka v hlavnom pracovnom pomere? Môžem mu príjmy zrátať a vpísať ho tam len raz? Či je potrebné rozpísať ho zvlášť ako dohodára a zvlášť ako zamestnanca?
Určite len raz.
Aňuška
02.03.06,06:56
Podľa môjho názoru by sa mali zrátať príjmy a uviesť
ho iba raz.
Paula
03.03.06,18:48
V rámci ročného zúčtovania preddavkov za rok 2005 pri spracovaní miezd za 2/06 bol doplatený bonus za 1/05 zamestnancovi s ukončeným pracovným pomerom 31.12.05. Celkový preplatok na dani mu bol vyplatený 1.3.06. Budem tohoto "zamestnanca" uvádzať v hlásení za rok 2006 ? A aby mi to sedelo so 1/4-ročným prehľadm, tak ten vyplatený bonus asi treba i tam započítať....priznávam, neviem si rady. Vďaka za pomoc.
kukučka
03.03.06,19:05
Pauli ani ja nerobím mzdy, hlásenia som robievala, ale to už je dááávno, ale k veci:
v časti III. by si tú pracovníčku asi mala mať "celú", teda aj s bonusom vyplateným v r 2006
Paula
03.03.06,19:30
Pauli ani ja nerobím mzdy, hlásenia som robievala, ale to už je dááávno, ale k veci:
v časti III. by si tú pracovníčku asi mala mať "celú", teda aj s bonusom vyplateným v r 2006
V hlásení za rok 2005? Ale to mi nebude sedieť dokopy s kvartálnymi prehľadmi :mee:
kukučka
03.03.06,19:51
tak sa už netráp zober výkaz v tužke a choď to vyriešiť na DÚ
Paula
03.03.06,19:57
tak sa už netráp zober výkaz v tužke a choď to vyriešiť na DÚ
Niečo vymyslím. Som zaváhala, mala som jej to upratať v decembri....ale múdre knihy píšu, že sa to má robiť s ročným zúčtovaním. Asi som v pasci:confused:
lenkak
04.03.06,06:43
štvrťročné prehľady sa Ti musia rovnať hláseniu. Predpokladám že si robila ročné zúčtovanie. Výsledky z RZ sa uvádzajú v nasledujúcom období. Ja by som tohto zamestnanca uviedla v Hlásení III- časť až v Hlásení za rok 2006. Teraz v roku 2005 tam bude mať tento zamestnanec preplatok resp. nedoplatok RZ z roku 2004.
Paula
04.03.06,07:44
štvrťročné prehľady sa Ti musia rovnať hláseniu. Predpokladám že si robila ročné zúčtovanie. Výsledky z RZ sa uvádzajú v nasledujúcom období. Ja by som tohto zamestnanca uviedla v Hlásení III- časť až v Hlásení za rok 2006. Teraz v roku 2005 tam bude mať tento zamestnanec preplatok resp. nedoplatok RZ z roku 2004.
Lenka , v ročnom zúčtovaní za r.2005 mal preplatok 1.265 + doplatok bonusu 400 za 1/05. Potom v hlásení za 2006 budem pri jeho mene uvádzať za február iba sumu 400 ......mňa len zmiatla skutočnosť, že sa v prehľadoch a v hlásení uvádzajú zamestnanci a on zamestnancom od 1.1.06 už nie je. Asi na to netreba brať ohľad. Ďakujem za reakciu.
vema
04.03.06,07:53
Chcem sa spýtať,keď máme výplatný termín 12-steho,tak štvrťročné hlásenie, keď pošlem napr.14-steho je to už neskoro,alebo platí predposledný deň v mesiaci pre vštkých rovnako.Dane odvádzame 12-steho, ide mi iba o to štvrťročné hlásenie,ďakujem;)
Tweety
04.03.06,07:55
Chcem sa spýtať,keď máme výplatný termín 12-steho,tak štvrťročné hlásenie, keď pošlem napr.14-steho je to už neskoro,alebo platí predposledný deň v mesiaci pre vštkých rovnako.Dane odvádzame 12-steho, ide mi iba o to štvrťročné hlásenie,ďakujem;)
Kvartálne hlásenia posielame po ukončení kvartálu do 30 dní.. :cool:
vema
04.03.06,08:09
Ďakujem, som rada ,:) že je to tak, lebo už som celá domotaná z toľkých hlásení
lenkak
04.03.06,09:30
Paula:
Ty si zamestnancovi vyplatila preplatok s bonusom v marci a predpokladám, že si budeš od DU nárokovať naspäť preplatok (alebo si preplatky stiahneš od preddavkov), tak potom by sa mal uviesť aj preplatok na dani aj bonus v Hlásení -III roku 2006.
Paula
04.03.06,09:37
Ďakujem Lenka za navigáciu:)
abp1
14.03.06,15:08
Po prečítaní mám dotaz na príslepevok 3....
Hlásenie podávajú všetci, ktorí zamestnávajú zamestnancov, alebo dohodárov.....
Prosím poraďte mi kde nájdem tlačivo na toto hlásenie.
ďakujem
abp1
14.03.06,15:11
odpovedám na príspevok 3 ....
Hlásenie podávajú všetci, ktorí zamestnávajú zamestnancov, alebo dohodárov
ako vyzerá tlčivo toho hlásenia, kde ho nájdem
evina
14.03.06,15:12
odpovedám na príspevok 3 ....
Hlásenie podávajú všetci, ktorí zamestnávajú zamestnancov, alebo dohodárov
ako vyzerá tlčivo toho hlásenia, kde ho nájdem

http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/tlaciva_danovych_priznani/data/hl_zav.pdf
domacnost
14.03.06,17:26
vyplňujem tlačivo HLASENIE a mám k tomu pár primitívnych otázok, ale pre mňa dôležité:
1) na prvej strane je uvedené "Dátum vykonania zúčtovania preddavkov na daň za zdaň.obdobie, za ktoré sa hlásenie podáva " aký dátum mám uviesť?
2) Políčko Vypracoval , dňa, tf to mám uviesť SZČO?
3) v časti III. v riadku 7-zrazené preddavky na daň v (SK) sú dve maličké políčka N a NP čo to znamená mám jedno s toho zaškrtnúť.
4) v tej istej časti ako v bode 3 je v riadku 5 - zúčtovanie v mesiacoch maličké políčka od 1 až 12 mám zaškrtnúť 12 , ak mu bola mzda vyplatená len v dvanástom?

a ešte úplne najprimítivnejšia otázka za ktorú sa hanbím:o
5) políčko daňové identifikačné číslo zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane sa uvádza normálne DIČ pridelené od DÚ? alebo je to nejaké zvláštne číslo...?
lenkak
14.03.06,17:40
2. Vypracoval: môže byť SZČO, keď robíš pre ňu
3. N a NP , nepeňažné príjmy, dole v tlačivku máš vypísané tieto skratky
4. ak zaškrtneš 1-12 to jedno políčko, robil celý mesiac, ak len časť rroka, tak škrtáš tie políčka, v ktorom mesiaci pracoval.
5. DIČ pridelené DU.
domacnost
14.03.06,17:57
vyplňujem tlačivo HLASENIE a mám k tomu pár primitívnych otázok, ale pre mňa dôležité:
1) na prvej strane je uvedené "Dátum vykonania zúčtovania preddavkov na daň za zdaň.obdobie, za ktoré sa hlásenie podáva " aký dátum mám uviesť?



Lenkak , ďakujem a prosím ťa odpoved k tej prvej otázke to mám dať dátum kedy vyhotovujem toto hlásenie?
lenkak
14.03.06,18:06
Nemám pri sebe tlačivko, ale dátum sa dáva kedy si už spravila ročné vyúčtovania. Ak si spravila RZ 28.02. dáš dátum tento, ale dátum vystavenia tlačiva môžeš dať aj 15.03., vtedy keď ideš podať tlačivo na DU. Nemusia sa zhodovať.
domacnost
14.03.06,18:14
aké RZ ?, prosím ťa čo to znamená tá skratka? SZČO , ked zamestnal brigádnika , tak potom po odhlásení odovzdal PREHĽAD a to bolo všetko, niečo mi ušlo? Tu na porade som sa dozvedela , že mám podať potom toto hlásenie , ktoré sa podáva do 3 mesiacov. Pracoval len v decembri a aj v decembri mu bola mzda vyplatená.
abel
14.03.06,18:40
To RZ znamená ročné zúčtovanie dane, to je to zúčtovanie preddavkov, na ktoré si sa pýtala v 1. bode. Ak si ho nerobila, políčko nevypĺňaš. Ak nemá teraz tá SZČO žiadnych zamestnancov, odporúčam oznámiť to Daňovému úradu, pretože za prvý štvrťrok 2006 znovu musíš podať prehľad a o rok znovu aj hlásenie. Inak máš pokutu buď za nepodanie prehľadu alebo za neoznámenie skutočnosti.
domacnost
15.03.06,04:17
To RZ znamená ročné zúčtovanie dane, to je to zúčtovanie preddavkov, na ktoré si sa pýtala v 1. bode. Ak si ho nerobila, políčko nevypĺňaš. Ak nemá teraz tá SZČO žiadnych zamestnancov, odporúčam oznámiť to Daňovému úradu, pretože za prvý štvrťrok 2006 znovu musíš podať prehľad a o rok znovu aj hlásenie. Inak máš pokutu buď za nepodanie prehľadu alebo za neoznámenie skutočnosti.

A treba urobiť RZ?, ked mal počas roka len jedného a to prvého brigádnika v r.2005, vlastne od kedy podniká. Oznámenie treba dať písomne? ak áno , nemáš mi poskytnúť tlačivo? Do kedy treba podať oznámenie ?, ak brigádnik bol zamestnaný len v 12/05 ,bol aj vyplatený a aj odhlásený zo SP,ZP.
ďakujem za rady.
Stina
15.03.06,05:12
RZ nemusíš robiť ak Ti brigádnik nedal žiadosť o vykonanie RZ.
abel
15.03.06,05:16
Keď ťa ten brigádnik nepožiadal, RZ nemusíš robiť. Ty si mu mala vystaviť len potvrdenie o zdaniteľnej mzde. Neviem či ste boli zaregistrovaní ako platitelia dane zo závislej činnosti. Všetky skutočnosti sa na daňový dávajú písomne, tlačivko na odhlásenie nie je, napíšeš len obyčajný list, že nemáš žiadnych zamestnancov a teda nie si platiteľom dane zo závislej činnosti. Odporúčam odhlásiť sa dňom 31.3.2006, za 1. štvrťrok ešte musíš podať nulový prehľad do 2. 5. 2006 a na budúci rok do konca marca aj nulové hlásenie.
skús pozrieť aj iné linky napr. http://www.porada.sk/t21988-p3-mzdyodvodynasledne-povinnosti.html
domacnost
15.03.06,05:31
Keď ťa ten brigádnik nepožiadal, RZ nemusíš robiť. Ty si mu mala vystaviť len potvrdenie o zdaniteľnej mzde. Neviem či ste boli zaregistrovaní ako platitelia dane zo závislej činnosti. Všetky skutočnosti sa na daňový dávajú písomne, tlačivko na odhlásenie nie je, napíšeš len obyčajný list, že nemáš žiadnych zamestnancov a teda nie si platiteľom dane zo závislej činnosti. Odporúčam odhlásiť sa dňom 31.3.2006, za 1. štvrťrok ešte musíš podať nulový prehľad do 2. 5. 2006 a na budúci rok do konca marca aj nulové hlásenie.
skús pozrieť aj iné linky napr. http://www.porada.sk/t21988-p3-mzdyodvodynasledne-povinnosti.html

nie nepožiadal ma , pretože brigádnik pracoval aj na TPP a u zamestnávateľa si uplatňoval všetky veci, ako je daň. bonus, odpoč.položku, u nás mu bola vyplatená mzda a odvedený preddavok na DÚ. SZČO je nahlásený na DÚ , ako platca a to už ešte pred tým, ako mal prvého zamestnanca. Takže ďakujem a musí sa podať aj tak nulový prehľad do 2.5.2006? a prečo do 2.5.2006?
baninka
15.03.06,07:19
Ahojte, toto je len pokus, získať od niekoho-ak by mal, polopatistický návod na vyplnenie toho hlásenia, čo sa do 31,3,2006 musí podať na Daňový úrad za rok 2005.Ako čítam príspevky, je nás tu žiaľ viac takých ktorí sme si nie istí, či ho vypĺňame správne.
Ja len - či niekto vie poradiť, čo do ktorého riadku vpísať.

Keď som si predložila tie kvartálne hlásenia a nasčítala riadky, tak tie sumy by vlastne pasovali do riadkov v ročnom hlásení. Napr. v časti I - riadky 0 - D vlastne sú kompatibilné s kvartálnym hlásením, s riadkami 1 - D? Dobre uvažujem? Stačí len kvartálne zrátať a sumy vpísať do Hlásenia?

V časti III. mi je asi všetko jasné, tam vypisujem údaje z mzdového listu.
Sumy riadkov 7 Zrazené preddavky na daň v SKK by mali sedieť na riadok 1 včasti I.?

ďakujem za akékoľvek pripomienky, dúfam že o rok už budem mať soft.....ktorý to celé pekne vytlačí a ja len dám podpísať a odovzdám.
jankasm
15.03.06,07:21
Asi preto, že prehľad treba podať do 30.4.2006, ale keďže je to nedeľa a 1.5.2006 je sviatok, termín sa posúva na 2.5.2006.
jankasm
15.03.06,07:31
Na to uľahčenie by som sa moc netešila. Ja síce mám soft, ktorý mi to všetko spracuje a vytlačí, ale bohužiaľ DÚ to neakceptuje, takže musím písať. Ale uvažuješ správne, ročné hlásenie ti musí sedieť s prehľadmi. Pre kontrolu si potom môžeš posčítavať údaje v časti III. a malo by ti to sedieť s tým čo si uviedla v predchádzajúcej časti hlásenia.
baninka
15.03.06,07:47
Ahojte, toto je len pokus, získať od niekoho-ak by mal, polopatistický návod na vyplnenie toho hlásenia, čo sa do 31,3,2006 musí podať na Daňový úrad za rok 2005.Ako čítam príspevky, je nás tu žiaľ viac takých ktorí sme si nie istí, či ho vypĺňame správne.
Ja len - či niekto vie poradiť, čo do ktorého riadku vpísať.

Keď som si predložila tie kvartálne hlásenia a nasčítala riadky, tak tie sumy by vlastne pasovali do riadkov v ročnom hlásení. Napr. v časti I - riadky 0 - D vlastne sú kompatibilné s kvartálnym hlásením, s riadkami 1 - D? Dobre uvažujem? Stačí len kvartálne zrátať a sumy vpísať do Hlásenia?

V časti III. mi je asi všetko jasné, tam vypisujem údaje z mzdového listu.
Sumy riadkov 7 Zrazené preddavky na daň v SKK by mali sedieť na riadok 1 včasti I.?

ďakujem za akékoľvek pripomienky, dúfam že o rok už budem mať soft.....ktorý to celé pekne vytlačí a ja len dám podpísať a odovzdám.
miriza
15.03.06,07:49
Ak budeš kupovať soft tak odporúčam Olymp akurát včera som to hlásenie vytlačila, pokontrolovala a dnes ho posielam.
schreiterka
15.03.06,08:13
I.cast:
riadok 0: hruba mzda za cely rok

riadok 1: suma vsetkych zrazenych preddavkov /teda to co si mal zaplatit za zam-cov/

riadok 2: sem ide suma, ktoru si zrazil zam-com za predchadz.rok, to znamena z rocneho zuctovania za rok 2004

riadok 3: sem ide suma, ktoru si vratil zam-com z rocneho zuctovania za rok 2004

riadok 4: ?

riadok 5: sumarizacia riadkov 1 az 4

riadok 6:vyplatene danove bonusy za rok 205

riadok 7: uhrn

riadok 8: ak firma dlzila nejake uhrady za rok 2004

riadok 9: ak firme preplatila za rok 2004

riadok 10: to co si mal odviest za rok 2005

riadok 11: to co v skutocnosti odislo z uctu

riadky A-D: danove bonusy

Cast II: riadok 1: z riadku 10 casti I.
riadok 2: z riadku 11 cast I.


hadam som pomohla
Mirka D
15.03.06,10:16
Na prvej strane je dátum vykonania ročného zúčtovania preedavkov na daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa hlásenie podáva.
T. j. za rok 2005. Chcem dnes poslať Hlásenie, ale ročné zúčtovanie sa môže urobiť do 31.3., nie? Ešte ku marcovej mzde? Takže teoreticky nemusím mať ešte urobené RZ a už ho mám vyplniť do Hlásenia?
matafe
15.03.06,11:53
Na prvej strane je dátum vykonania ročného zúčtovania preedavkov na daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa hlásenie podáva.
T. j. za rok 2005. Chcem dnes poslať Hlásenie, ale ročné zúčtovanie sa môže urobiť do 31.3., nie? Ešte ku marcovej mzde? Takže teoreticky nemusím mať ešte urobené RZ a už ho mám vyplniť do Hlásenia?

Do hlásenia za zdaň.obd. 2005 sa do riadkov 2 a 3 píšu údaje týkajúce sa ročného zúčtovania dane za rok 2004.
Milka
15.03.06,14:51
Viem, je tu téma k otázkam vyhotovenia hlásenia za rok 2005. Len chcem potešiť "niektorých", ktorí sú prihlásení na daňovom úrade za platiteľov dani zo závislej činnosti, že tí platitelia, ktorí v r. 2006 nebudú vyplácať príjmy zo závislej činnosti, nemusia odovzdávať "nulové prehľady a hlásenia" - viď § 39, ods.11 zákona o dani z príjmu...Čiže aspoň čiastočne koniec zbytočnému papierovaniu a penalizovaniu, ale pracovníčky daňového úradu o tom ešte nevedia, dnes som sa osobne pýtala..
zuzanar
17.03.06,08:42
Ak vyrátam v ročnom zúčtovaní dane za rok 2005 preplatok, ktorý zamestnancom vyplatím, uvádza sa v Prehľade o zrazených a odvedených preddavkoch...za I.Q 2006?
Marína
17.03.06,09:58
Áno, uvedieš ho v Prehľade za I.Q.2006.
Ak chcete, prečítajte si aj:
mkatka
17.03.06,10:12
Do ktorého riadku treba uviesť daňový bonus za rok 2004 vyplatený v rámci RZD v roku 2005 ?
jankasm
17.03.06,10:36
Našla som na internete tlačívá aj prehľad aj hlásenie ale nedá sa mi vypísať. Poradí mi niekto ako mám doň vpísať údaje keď ma to tam nechce pustiť? Veľmi pekne ďakujem za pomoc.
Manual
17.03.06,10:39
Našla som na internete tlačívá aj prehľad aj hlásenie ale nedá sa mi vypísať. Poradí mi niekto ako mám doň vpísať údaje keď ma to tam nechce pustiť? Veľmi pekne ďakujem za pomoc.
Sú dva druhy tlačív, ty si si stiahla asi ten čo sa nedá editovať, pohľadaj iný.
mkatka
17.03.06,10:41
Do ktorého riadku treba uviesť daňový bonus za rok 2004 vyplatený v rámci RZD v roku 2005 ?
:mee: Neporadí niekto?
jankasm
17.03.06,11:02
Sú dva druhy tlačív, ty si si stiahla asi ten čo sa nedá editovať, pohľadaj iný.

OK, konečne som našla také, čo sa dá editovať, aj som si ho hneď stiahla. Len ešte otázočka, nebola pri ňom III. časť, také tlačivo nie je?
weva
18.03.06,00:59
Prosím poraďte, mám trošku problém s riadkom 11 Odvedené. Ide totiž o to, že som mala preddavky vo výške 892,= a daňový bonus vo výške 900,= Rozdiel je teda 8,= ja som si tých 8,= nevyžiadala od DU (zdalo sa mi smiešne, aby mi poslal DU na ucet 8,=) a teraz neviem, ci mam tych 8,= zahrnúť do riadku 11 ako odevedené. V účtovníctve som si vlastne o túto sumu znížila odvodovú povinnosť.
abel
18.03.06,06:28
Podaj opravný prehľad za 4.Q/05, pri najbližšom odvode dane to odveď, v hlásení za rok 2005 potom budeš mať nedoplatok. Pokutu nemáš prečo platiť, akurát sankčný úrok, ale ten ti pri takej malej sume ani nevyrubia.

Kým som dopísala odpoveď, zmizla otázka :eek:

marialo, ty si to asi vymazala ...

Ahojte poraďáci. Ja by som sa chcela opýtať či sa platí pokuta aj za opravné hlásenie. Mne sa stalo, že pri mojej kontrole som prišla na to, že za poslený štvrťrok som neodviedla a ani nedala do hlásenia daň za dohodára, za ktorého som mala odviesť za november 138 Sk. (To je prvý mesiac, v ktorom pracoval a ja som automaticky odviedla sumu ako stále a na 138 Sk som zabudla). Prosím Vás poraďte, mi akým spôsobom by som túto daň mala odviesť. Dopredu Vám ďakujem.


Takže na túto otázku je vyššie odpoveď.
marialo
18.03.06,07:05
Ďakujem za odpoveď, veľmi mi to pomohlo. Máš pravdu, že som to vymazala, lebo som na tejto stránke nováčik a otázku, ktorú napíšem, tak sa neuloží tam kde ju píšem a preto zmätkujem, ale dúfam, že sa to naučím. Ďakujem.
weva
18.03.06,11:55
Nikto mi neporadí?
Prosím poraďte, mám trošku problém s riadkom 11 Odvedené. Ide totiž o to, že som mala preddavky vo výške 892,= a daňový bonus vo výške 900,= Rozdiel je teda 8,= ja som si tých 8,= nevyžiadala od DU (zdalo sa mi smiešne, aby mi poslal DU na ucet 8,=) a teraz neviem, ci mam tych 8,= zahrnúť do riadku 11 ako odevedené. V účtovníctve som si vlastne o túto sumu znížila odvodovú povinnosť.
abel
18.03.06,14:30
Myslím že tých 8.- Sk ti bude figurovať v časti II. riadku 3 ako preplatok. Tak si to pri najbližšej odvodovej povinnosti uplatni a v prehľade za 1.Q/06 uvedieš v r. 9 uplatnené preplatky z predchádzajúcich období. Ale možno sa vyjadria k tomu aj iní.
weva
19.03.06,16:24
Myslím že tých 8.- Sk ti bude figurovať v časti II. riadku 3 ako preplatok. Tak si to pri najbližšej odvodovej povinnosti uplatni a v prehľade za 1.Q/06 uvedieš v r. 9 uplatnené preplatky z predchádzajúcich období. Ale možno sa vyjadria k tomu aj iní.
Ďakujem. Zajtra skočím na DU a radšej sa ešte opýtam.
Ešte neviem, či do toho riadku 11 sa píšu odvedené preddavky do 31.12.2005 alebo do napr. do 19.03.2005, ak hlásenie podám dnes.
weva
20.03.06,11:35
Ak by to niekoho zaujímalo, tak som bola dnes na DU. Tych 8,= nemám uvádzať v riadku 11 ako som chcela. Musím si ich vyžiadať od DU a oni mi ich pošlú na účet. Viac peňazí dajú na poplatky!
maca88
20.03.06,13:01
Dobrý deň. chcela by som Vás poprosiť o radu.Práve vyplňam Hlasenie a mám jednu otázku, týkajúcu sa časti .III. riadok 5. Zamestnanec bol polovicu 2. a celý 3. mesiac PN. Za celý 3. mesiac mu nebola vyplatená mzda. nastupil opäť až v 4. mesiaci. Označím teda všetky mesiace, okrem 3???Alebo zaškrtnem 1-12?

ďakujem za pomoc.

Maca88
weva
20.03.06,16:12
Ja som mala zamestnanca na PN 3 mesiace a program mi zarátal, že robil celý rok. Čiže by som v tvojom prípade (aj v mojom) dala 1-12.
suzisen
21.03.06,05:35
Ahojte,

prepáč, že nedostaneš odpoveď ale ja prosím o radu, ale neviem vložit príspevok. ODPUSTE , že prispievam k neporiadku.

Akú sumu uvediem v riadku 11 v hlásení , ak 11/05 a 12/05 bolo uhradené až v roku 2006.

Bez týchto dvoch odvodov, alebo s týmito odvodmi. Ak s nimi bola by to 0,-Sk , bohužial stretla som sa s rôznymi názormi.

Veľmi pekne ďakujem.

Zuzana
milanr
21.03.06,07:46
Dobrý deň. chcela by som Vás poprosiť o radu.Práve vyplňam Hlasenie a mám jednu otázku, týkajúcu sa časti .III. riadok 5. Zamestnanec bol polovicu 2. a celý 3. mesiac PN. Za celý 3. mesiac mu nebola vyplatená mzda. nastupil opäť až v 4. mesiaci. Označím teda všetky mesiace, okrem 3???Alebo zaškrtnem 1-12?

Zaškrtneš iba mesiace, v ktorých mal vyplatený zdaniteľný príjem. Ak bol celý 3. mesiac DPN a nemal príjem, tak uvedieš 1,2,4-12.:)
abel
21.03.06,20:44
Dobrý deň. chcela by som Vás poprosiť o radu.Práve vyplňam Hlasenie a mám jednu otázku, týkajúcu sa časti .III. riadok 5. Zamestnanec bol polovicu 2. a celý 3. mesiac PN. Za celý 3. mesiac mu nebola vyplatená mzda. nastupil opäť až v 4. mesiaci. Označím teda všetky mesiace, okrem 3???Alebo zaškrtnem 1-12?

ďakujem za pomoc.

Maca88
Zaškrtávam mesiace, kedy bol u mňa v pracovnom pomere. Ak bol zamestnaný celý rok, hoci počas roka bol PN, zaškrtávam 1-12.
abel
21.03.06,20:48
Ahojte,

prepáč, že nedostaneš odpoveď ale ja prosím o radu, ale neviem vložit príspevok. ODPUSTE , že prispievam k neporiadku.

Akú sumu uvediem v riadku 11 v hlásení , ak 11/05 a 12/05 bolo uhradené až v roku 2006.

Bez týchto dvoch odvodov, alebo s týmito odvodmi. Ak s nimi bola by to 0,-Sk , bohužial stretla som sa s rôznymi názormi.

Veľmi pekne ďakujem.

Zuzana

Ak si zoradíte vedľa seba všetky štvrťročné prehľady, na hlásení je súčet riadkov z jednotlivých prehľadov. Ak si daň za 11 a 12/05 zaplatila v 1/06 a toto si aj uviedla v prehľade za posledný kvartál, tak to uvádzaš aj do hlásenia. Veď všetci platíme daň za 12/05 až v roku 2006.
abel
21.03.06,20:51
Ak by to niekoho zaujímalo, tak som bola dnes na DU. Tych 8,= nemám uvádzať v riadku 11 ako som chcela. Musím si ich vyžiadať od DU a oni mi ich pošlú na účet. Viac peňazí dajú na poplatky!
Ďakujem za info. Dnes som bola s podobným prípadom a nevedeli mi povedať. Vďaka.
Paľka
22.03.06,06:13
Pekný deň všetkým,
Prosím vás poraďte, stala sa mi taká banalita z toho stresu a zhonu. Zabudla som vyplniť na Hlásení o vyúčtovaní dane "dátum vykonania ročného zúčtovania preddavkov na daň za zdaňovacie obdobie za ktoré sa podáva" na prvej strane hlásenia a už som ho poslala. Čo by som mala spraviť? A pre istotu sa spýtam, aký dátum sa môže uviesť.
Paula
22.03.06,06:24
Pekný deň všetkým,
Prosím vás poraďte, stala sa mi taká banalita z toho stresu a zhonu. Zabudla som vyplniť na Hlásení o vyúčtovaní dane "dátum vykonania ročného zúčtovania preddavkov na daň za zdaňovacie obdobie za ktoré sa podáva" na prvej strane hlásenia a už som ho poslala. Čo by som mala spraviť? A pre istotu sa spýtam, aký dátum sa môže uviesť.

Dátum (taký, kedy bolo skutočne vykonané ročné zúčtovanie)by som išla dopísať priamo k správcovi dane.
Paľka
22.03.06,10:51
Vďaka Paula.Príjemný zvyšok dňa.:)
truckmzdy
12.07.07,08:02
Po vyše roku otváram tému, lebo som nenašla odpoveď na moje otázky k tejto téme. Prebrala som mzdy a musím porobiť opravné Prehľady.
1. Nedoplatok resp. preplatok z ročného Hlásenia mám uvádzať v I.Q nasledujúceho roka? V jednej odpovedi som našla že ano, ale neviem v ktorom riadku, lebo nové Q Prehľady od 1.1.07 už nemajú riadky 8 a 9 a do riadku 3 patria iba rozdiely z opráv miezd a nie z predpisov a skutočne odvedených čiastok. Robím 2 firmy, tak som sa na to pýtala na DÚ dvoch pracovníčok. Jedna mi povedala že ano, druhá že nie. Ale ak mám nedoplatok za 2005, neuvediem ho v I. Q 2006 a uhradím ho, nebude mi zase v Hlásení za rok 2006 sedieť suma predpisov a úhrad. Bude mi to vyskakovať ako preplatok, pritom to bude vyrovnanie starého nedoplatku.
2. Úhrady robí šéf niekedy aj pol roka neskôr. Ako mám vypĺňať riadok 11 /odvedené/? Mám v každom stlpci príslušného mesiaca uviesť sumu ktorú v tom mesiaci uhradil - bez ohľadu na to, za aké obdobie je tá úhrada? Alebo mám podávať opravné Prehľady a pripísať úhrady ku konkrétnym mesiacom. Ale aj to je problém, lebo jemu nesedia ani sumy úhrad.
Veľmi pekne prosím o radu. Daňováčky mi hovoria každá niečo iné a aj tak mi to nebude sedieť, keď sa budem riadiť podľa niektorých ich rád. Ďakujem.
Jana103
26.02.14,06:21
Po vyše roku otváram tému, lebo som nenašla odpoveď na moje otázky k tejto téme. Prebrala som mzdy a musím porobiť opravné Prehľady.
1. Nedoplatok resp. preplatok z ročného Hlásenia mám uvádzať v I.Q nasledujúceho roka? V jednej odpovedi som našla že ano, ale neviem v ktorom riadku, lebo nové Q Prehľady od 1.1.07 už nemajú riadky 8 a 9 a do riadku 3 patria iba rozdiely z opráv miezd a nie z predpisov a skutočne odvedených čiastok. Robím 2 firmy, tak som sa na to pýtala na DÚ dvoch pracovníčok. Jedna mi povedala že ano, druhá že nie. Ale ak mám nedoplatok za 2005, neuvediem ho v I. Q 2006 a uhradím ho, nebude mi zase v Hlásení za rok 2006 sedieť suma predpisov a úhrad. Bude mi to vyskakovať ako preplatok, pritom to bude vyrovnanie starého nedoplatku.
2. Úhrady robí šéf niekedy aj pol roka neskôr. Ako mám vypĺňať riadok 11 /odvedené/? Mám v každom stlpci príslušného mesiaca uviesť sumu ktorú v tom mesiaci uhradil - bez ohľadu na to, za aké obdobie je tá úhrada? Alebo mám podávať opravné Prehľady a pripísať úhrady ku konkrétnym mesiacom. Ale aj to je problém, lebo jemu nesedia ani sumy úhrad.
Veľmi pekne prosím o radu. Daňováčky mi hovoria každá niečo iné a aj tak mi to nebude sedieť, keď sa budem riadiť podľa niektorých ich rád. Ďakujem.
ako si to vyriešila? pretože práve mám taký istý problém