AdrianaA
21.01.10,13:29
Mám takú otázočku. Zvykla som si účtovať interné doklady (ID) vždy na konci mesiaca. To znamená, že všetky ID mám z dátumom posledného dňa mesiaca bez ohľadu nato z ktorého dňa v mesiaci doklad účtujem. Ako to robíte vy ?
IvoM
21.01.10,13:09
Pozri si zákon o účtovníctve, ten to rieši v dole citovných paragrafoch, súhlasím ale že veľa ľudí postupuje ako Ty.


§ 10
Účtovný doklad
(1) Účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí obsahovať

d) dátum vyhotovenia účtovného dokladu,
e) dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,


§ 24
(1) Účtovná jednotka je povinná oceňovať majetok a záväzky ku dňu ocenenia, a to

a) ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu spôsobmi podľa § 25,


§25 sa mi sem už nechce pripájať pozri si ho tu, je dosť dlhý.
http://www.porada.sk/t16088-zakon-o-uctovnictve-ucinnost-od-01-01-2009-a.html#25
AdrianaA
21.01.10,13:31
Pýtam sa práve pre zákon o účtovníctve. A rada by som vedela ako postupujú iní účtovníci.
Zoltán Kovács
21.01.10,13:45
Ja ich účtujem k dátumu, kedy vznikne účtovný prípad.
Aknazuz
21.01.10,18:01
urobím napr. kompenzáciu dátumom 21.01.2010 a do ID ju tiež zaúčtujem 21.01.2010.
AdrianaA
22.01.10,06:50
A čo robíte, keď zistíte, že ešte musíte dohodiť ID s dátumom skorším ako máte nahraté? Ja mám veľa takých prípadov a v podstate preto účtujeme týmto spôsobom k poslednému dňu. Je pravda, že to nie je úplne OK. Mali sme aj kontrolu na DZP a nemali výhrady. Máme aj audit a nemajú výhrady.