Nellka
22.01.10,14:16
Dobrý deň,
potrebovala by som poradiť, nie som si celkom istá: Firma platiteľ DPH SK kúpila na faktúru tovar na reprezentáciu (občerstvenie) od rakúskej firmy platiteľa DPH AT.
Faktúra im bola vystavená bez DPH, nie je na nej uvedený žiadny odkaz na §. Slovenská firma bude musieť túto faktúru zdaniť no nie som si istá či si môže zároveň DPH odpočítať? Podľa mňa zrejme nie, takže musí túto DPH odviesť, mám pravdu? Ďakujem za odpoveď!

Ak by niekto vedel, (viem že to nepatri do tejto témy, no nechcem zakladať novú), ako sa takáto faktúra (iba zdanenie zahraničnej faktúry) účtuje v Omege, v ZDF som taký predpis nenašla. Poprípade poradiť aký typ sumy mám zadať. Moc ďakujem!
IvoM
22.01.10,14:16
Áno, spravíš samozdanenie §11 a daň na vstupe si neuplatníš.
Nellka
22.01.10,15:04
Dakujem za odpoveď a náhodou v tej omege nevie niekto poradiť?