JurickovaKatarina
04.02.10,14:01
Prosím Vás o radu.
Popri predaji sme začali robiť vo firme aj vlastnú výrobu.

Účtujem to takto:
121/321 - nákup osiva a chémie na ošetrovanie
123/121 - príjem hotových "výrobkov" na sklad
211/601 - predaj výrobkov

Ostáva mi však visieť tá 123. Tak dlho už špekulujem, že som celá dopletená. Vie mi niekto poradiť? :mee:
Zoltán Kovács
04.02.10,13:02
Chýba ti zápis 501/123
JurickovaKatarina
04.02.10,13:05
Ďakujem. A ten zápis urobím kedy? Keď robím príjemku na sklad?
Zoltán Kovács
04.02.10,13:06
KeĎ robíš výdajku zo skladu.
JurickovaKatarina
04.02.10,13:16
OK. Teda
121/321 - nákup osiva a chémie na ošetrovanie
123/121 - príjem hotových "výrobkov" na sklad
211/601 - predaj výrobkov cez pokladňu
501/123 - interný doklad k PPD ?
Pretože keď robím predaj cez pokladňu automaticky mi to odpíše zo skladu a výdajku nerobím.
Nie je možnosť PPD zaúčtovať dvoma zápismi? teda 211/601 + 501/123? Robím v Pohode ešte iba krátko.
Zoltán Kovács
04.02.10,13:26
OK. Teda
121/321 - nákup osiva a chémie na ošetrovanie
123/121 - príjem hotových "výrobkov" na sklad
211/601 - predaj výrobkov cez pokladňu
501/123 - interný doklad k PPD ?
Pretože keď robím predaj cez pokladňu automaticky mi to odpíše zo skladu a výdajku nerobím.
Nie je možnosť PPD zaúčtovať dvoma zápismi? teda 211/601 + 501/123? Robím v Pohode ešte iba krátko.

501/123 sa účtuje na základe výdajky zo skladu
Rozalka
04.02.10,13:36
Preskočila si zopár krokov, so zmenou na účte 121 je nutné účtovať aj 611, so zmenou 123 zas 613.
Takže:
501/321 a zároveň 121/611
prevod na hotové výrobky 123/613 a zároveň (suma nemusí byť tá istá) 611/121
Pri predaji 311/601 a zároveň 613/123
pohodička
04.02.10,14:26
Ja som robila v poľnohospodárstve a vtedy sme ešte analytikou rozlišovali 121 na bežné obdobie a budúce. Bežné, čo sa urodí v roku, keď to použijem (jar), budúce, čo sa urodí na ďalší rok (náklady v jeseni). Toto zostáva k 31.12. na účte 121 a robí ti zdaniteľný výnos na 611. Všetky ostatné predkontácie už máš správne od Rozalky. Ja by som skôr porozmýšľala či vôbec treba 121/611 účtovať, či si zbytočne nevyrábaš zisk. Možno sa ešte niekto ozve.
pohodička
04.02.10,14:35
Ešte by som chcela doplniť, že vlastnú výrobu stále účtuješ cez zmenu stavu, účtovnú skupinu 61, RV 613 a ŽV 614, nedokončenú 611. Nikdy nie 5. triedu (účet 501...). Na účty 501... účtuješ len nákup od cudzích dodávateľov 501, 343/321.
JurickovaKatarina
05.02.10,06:30
Ďakujem Vám za rady, takže to zhrniem, či som to pochopila.

501/321 + 121/611 = nákup sadivo, chémia
611/121 + 123/613 = prevod na výrobky
311/601 + 613/123 = predaj

Ten zápis za + si však musím urobiť cez interný doklad, alebo sa mýlim? Pohoda mi nedovolí jeden doklad takto rozúčtovať, alebo áno?

Na konci roka mi na 121 neostáva nič, pretože to, čo sa na jar zasadí, to sa cez leto "vypracuje" a v jeseni sa príjme na sklad.
pohodička
05.02.10,06:38
Na 121 ostáva to, čo si dala v jeseni do pôdy, ale úroda bude v ďalšom roku. Ak si všetko pozbierala z poľa v priebehu bežného roka a máš ešte výrobky na sklade nepredané alebo neskrmené alebo inak použité, tak ostanú na 123 - Výrobky. V pohode rozúčtuješ doklad cez položky, len si pozadávaš predkontácie ako potrebuješ pri položkách. Som rada, že tu je ešte niekto, čo účtuje poľnohospodárov. Účtovanie si pochopila správne.
JurickovaKatarina
05.02.10,06:44
Ďakujem, pomohla si mi, včera som sa s tým trápila celý deň. Idem to hodiť do stroja.
JurickovaKatarina
11.02.10,10:11
Pôdohospodárska platobná agentúra nám poslala finančnú podporu na vlastnú výrobu. Môžem to zaúčtovať na 648 alebo skôr na 668?
Ďakujem pekne.
pohodička
11.02.10,11:24
Príjem dotácií zaúčtuješ na 221/346 a do výnosov dáš použité dotácie na 346/648. Je iné, ak dostaneš dotácie na stroje.
evelínka
01.03.10,12:56
.... a ako to je pri účtovaní spôsobom B?
v priebehu roka : 501 / 321 nákup sadiva, hnojivá (zelenina)
311 / 601 predaj zeleniny na fa
na konci roka : 123 / 613 stav výrobkov pri inventarizácii
121 / 611 nedokončená výroba

a ešte by som sa chcela opýtať, keď zozbieranú úrodu, predávame vo vlastnej predajni účtujem to v priebehu roka ako 504 / 621 a predaj cez RP 211 / 604 a na konci roka 132 / 504. Je to tak správne?
Ďakujem
pohodička
06.03.10,08:50
Pokúsim sa ti odpovedať, aby si to mala pokope v jednom príspevku, dúfam, že sa ešte niekto vyjadrí, pretože ja som už na dôchodku a v nedokonč. výrobe nemusím mať pravdu.
501..., 343/321 - nákup vstupov (osivo, chémia, priem. hnojivo...)
123/613 - produkcia-výroba RV (analytika podľa vlas. potrieb, napr. obiloviny, krmoviny, zelenina, ovocie ...)
613/123 - výdaj zo skladu výrobkov (predaj, skrmenie, plánované úbytky ....)
311/601 - predaj na FA (601- môžeš si dať analytiku na RV, ŽV ... )
211/601 - predaj cez pokladňu (k 601 + DPH stále)
K nedokončenej výrobe si pozri príspevky vyššie a ak ju budeš účtovať nezabudni, že po zbere úrody musíš zaúčtovať aj opačný zápis 611/121, postupne ako účtuješ produkciu.
pohodička
06.03.10,09:07
Tá druhá časť príspevku je zlá. Tovar (504) musíš kúpiť za účelom predaja, vlastná výroba s tým nemá nič spoločné. Musela by si kúpiť zeleninu z veľkoobchodu napríklad a predať ju, vtedy by to bol tovar a použila by si účet 504. Z tej časti je všetko zlé. Vrchná časť je v poriadku, tu som ešte rozpisala v predch. príspevku. Dúfam, že ti to pomôže a ešte sa nám niekto ozve.
evelínka
08.03.10,13:13
Veľmi pekne ďakujem za odpoveď. Pri tých vlastných výrobkoch (zozbieranej úrode) mi išlo o to, že keď ich presunieme do vlastnej predajne či sa to nemá účtovať cez aktiváciu tovaru a tým vlastné výrobky budú považované za tovar a aj ako tovar predávané cez pokladňu. Je mi jasné, že vlastné výrobky pri predaji sa účtujú 211 / 601 ale keď sa predávajú vo vlastnej predajni, neviem ktorý spôsob účtovania je správny.
pohodička
08.03.10,14:37
Vybrala som ti časť z účtovania výrobkov od Cenigovej (máj 2009): Prevod výrobkov do vlastnej predajne: a) úbytok výrobkov v účt. cene výrobkov 613/123, b) príjem tovaru ocenený v účt. cene výrobkov (aktivácia) 132/621, c) spotrebná daň (pri výrobkoch podliehajúcich spotrebnej dani) 132/345. Ja s vlastnou predajňou nemám skúsenosti, my sme predávali a predávame len na Fa a aj na výrobky RV a ŽV, ktoré sa predajú cez pokladňu robím na konci mesiaca Fa a VPD používam na likvidáciu tejto faktúry.
Judith18
19.02.11,18:55
Ja som robila v poľnohospodárstve a vtedy sme ešte analytikou rozlišovali 121 na bežné obdobie a budúce. Bežné, čo sa urodí v roku, keď to použijem (jar), budúce, čo sa urodí na ďalší rok (náklady v jeseni). Toto zostáva k 31.12. na účte 121 a robí ti zdaniteľný výnos na 611. Všetky ostatné predkontácie už máš správne od Rozalky. Ja by som skôr porozmýšľala či vôbec treba 121/611 účtovať, či si zbytočne nevyrábaš zisk. Možno sa ešte niekto ozve.
Ahojte,
velmi ste mi pomohli vašimi príspevkami. Zacinam v tom mať pomaly jasno. Prevzala som účto poľnohospodára a mam tu minuly rok účtované
123/613 ale s tým, že 613 je nedanový Výnos.
Prišla som na to ze je to asi zlý zápis lebo chcela zaučtovat ako pohodička píše nedokoncenu výrobu ktora bola zasiata na jesen.
Tak som z toho magor ovplyvňuje nedokon. výroba HV alebo nie?
a_je_to
19.02.11,20:11
Ahojte,
velmi ste mi pomohli vašimi príspevkami. Zacinam v tom mať pomaly jasno. Prevzala som účto poľnohospodára a mam tu minuly rok účtované
123/613 ale s tým, že 613 je nedanový Výnos.
Prišla som na to ze je to asi zlý zápis lebo chcela zaučtovat ako pohodička píše nedokoncenu výrobu ktora bola zasiata na jesen.
Tak som z toho magor ovplyvňuje nedokon. výroba HV alebo nie?

Nie, 613 musí byť daňový výnos. Aj 611 ... musí ovplyvňovať HV už tým, že je na strane D, aj základ dane ... slúži na daňové uplatnenie nákladov, ktoré v účtovnom období dovtedy nesúviseli so žiadnym príjmom podľa § 21, ods. 1 ZoDP. Veď ... na čo iné by sa účtovali ? Ak je 613, aj 611 na strane MD, funguje akoby náklad, /výdaj do ďalšej výroby a predaja/ taktiež aj účtovný, aj daňový.
Judith18
20.02.11,17:18
Nie, 613 musí byť daňový výnos. Aj 611 ... musí ovplyvňovať HV už tým, že je na strane D, aj základ dane ... slúži na daňové uplatnenie nákladov, ktoré v účtovnom období dovtedy nesúviseli so žiadnym príjmom podľa § 21, ods. 1 ZoDP. Veď ... na čo iné by sa účtovali ? Ak je 613, aj 611 na strane MD, funguje akoby náklad, /výdaj do ďalšej výroby a predaja/ taktiež aj účtovný, aj daňový.
Dakujem za odpoved, fakt netusim ako to mam teraz zauctovat ked to dala minuly rok ako nedane. Asi to tento rok dodaním a vytvorim nedokoncenu výrobu.
pohodička
20.02.11,17:47
Zápisom 123/613 sa účtuje produkcia hotových výrobkov, úroda bežného roku.