IvetaH
06.02.10,10:17
Dobrý deň,
robím závierku PU sro. Mám zostatok na 315 neoprávnene a ešte z r.2006 a neviem čo s ním.
rok 2006 - úhrada spoluúčasť na poistnej udalosti 1000 sk, uhradil bankou bez prepisu. zaúčtované bolo 379/221, na konci roka bolo preúčtované na 315/379 a takto to tam trčí.
Môžem 546/315 nedaňový?
Ďakujem
IvoM
06.02.10,11:59
Dokonca by som povedal že po inventarizácii pohľadávok a záväzkov musíš.
IvetaH
07.02.10,17:44
Ďakujem, už som to preúčtovala.
a_je_to
09.02.10,22:58
Dobrý deň,
robím závierku PU sro. Mám zostatok na 315 neoprávnene a ešte z r.2006 a neviem čo s ním.
rok 2006 - úhrada spoluúčasť na poistnej udalosti 1000 sk, uhradil bankou bez prepisu. zaúčtované bolo 379/221, na konci roka bolo preúčtované na 315/379 a takto to tam trčí.
Môžem 546/315 nedaňový?
Ďakujem
Tu mi niečo nepasuje.....Obeh dokladov a úhrad pri poistnej udalosti býva rôzny. Najčastejšie najprv príde faktúra za opravu škody, z ktorej poškodený hradí servisu iba DPH a sumu spoluúčasti.
Teda z faktúry so škodou 10000 Sk, z toho spoluúčasťou 1000 Sk a DPH 1900, spolu 11900 Sk....účtované ako 511 + 343/321 hradí časť 2900 Sk....ako 221/321. Druhú časť ...9000 Sk hradí poisťovňa priamo servisu, ktorá pošle poškodenému oznámenie o uznaní poistnej udalosti 9000 Sk, účtované ako 378/648. Napokon sa vzájomne započíta 321/378 v sume 9000 Sk a nič nemôže visieť. Ak tam visí spoluúčasť, tak musí ešte visieť aj niečo iné nevysporiadané. Skontroluj celý obeh dokladov a úhrad. Účtovanie na účtoch 315, 379 a 546 mi do toho nejako nezapadá.