gast
09.02.10,12:00
Účtujem prístavbu hotela s nenavrátným finančným príspevkom z eurofondov v dvoch firmách:
1. Prvá je stavebná firma, ktorá zabezpečuje komplet prístavbu vrátane zariadenia hotela od samotnej stavby, cez nábytok, televízory, obrazy .... rozpočet má 600 položiek. Začala som to rozčleňovať na materiál a tovar /501 a 504/ a taktiež aj tržby /602 a 604/. Dalo sa to zo začiatku, potom toho bolo toľko, že som už všetko účtovala na spotrebu materiálu. Je potrebné to rozčleniť na materiál a tovar a a taktiež aj tržby?
2. Druhá firma je vlastník hotela. Tam všetko zatiaľ účtujem na obstaranie DHM, ešte to nebolo skolaudované. Zaradím to komplet na stavby alebo nejako ináč to zaúčtujem?
Ďakujem za každú aj čiastkovú odpoveď.