Z.E.Ú.S.
17.02.10,12:56
ahojte mám zmluvu o sprostredkovaní finančných produktov s jednou maklérskou firmou , a zároveň robím aj účtovníctvo, účtujem si v PÚ, môžem si došlé provízie na podnik. bank. účet zaúčtovať ako 221/602 a dať samostatný analytický účet k 602 na výnosy z účtovníctva a výnosy zo sprostredkovania ? bude to takto správne ?
azla
17.02.10,12:09
Provízie môžeš učtovať na účet 602 - lebo je to tržba za službu, len nie pri bankovom výpise, ale cez pohľadávku ....napr. 311,315/602.

Pri bankovom výpise úhradu zaúčtuješ 221/311,315

Pri bankovom výpise môžeš do nákladov a výnosov účtovať IBA bankové poplatky a bankové úroky.
Z.E.Ú.S.
25.02.10,15:09
vďaka a viete mi niekto povedať ako provízny list zaúčtujem v programe OMEGA , cez čo vlastne , ako faktúru asi nie ? či hej ?
Z.E.Ú.S.
03.03.10,20:58
vie niekto ?? ako na tie provízne listy v PÚ ? v čom to účtovať ? používam omegu
a_je_to
06.03.10,20:07
vďaka a viete mi niekto povedať ako provízny list zaúčtujem v programe OMEGA , cez čo vlastne , ako faktúru asi nie ? či hej ?

Provízny list treba zaúčtovať ako predpis výnosov 315/602 , k dosiahnutým príjmom 221/315. Nepoznám Omegu, ale každý program PÚ má voľbu ako Ostatné pohľadávky a záväzky, Interné doklady, alebo Všeobecné doklady .... tak cez to. Nestalo by sa nič zle, keby sa to zaúčtovalo aj v režime Odoslaných faktúr, ale ak sú tie iné voľby, tak radšej cez to, určite však nie cez režim Banka.