Bambi23
18.02.10,13:02
Ahojte,
už viac ako 3 roky sa nám prenáša za účte 314 - poskytnuté preddavky, čiastka okolo 500 Eur za zálohy na propan-butan flaše, ktoré už fyzicky vo firme ani nie sú. Počas sťahovania prevádzky tie fľaše niekde "zmizli" ale zálohy na účte ostali :) .. ako ich mám vyradiť aby nám to stále v zostatkoch neprechádzalo ďalej?
Zoltán Kovács
18.02.10,12:09
Napr. 548AE/314 ako nedaňový náklad.
alušik
18.02.10,12:09
Ja by som to zúčtovala cez účet 549.
bibionka
17.03.10,16:49
Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať ohľadne poskytnutých preddavkoch...
prerábame byt, ktorý máme v obchodnom majetku....z firemného účtu boli v decembri 2008 poskytnuté preddavky vo výške 0,5 mil. SK jednej stavebnej firme, ktorá nám mala v roku 2009 vystaviť faktúry na tieto zálohy....ale majiteľ konkrétnej firmy "zmizol" a nemôžme sa dopátrať k faktúram...pravdepodobne boli vystavené v roku 2009 a nám zaslané neboli....
zaúčtovali sme to v roku 314/221
Otázka: ako máme postupovať ďalej? máme to nechať prejsť na účte 314 aj do roku 2010 alebo ako si to máme "upratať"?
Ďakujeme za každú jednu radu...
Tara1
17.03.10,21:34
Poskytnutú zálohu by som účtovala 052/221....práce boli vykonané?....ak boli, ale nemáte faktúru a zrejme nebudete mať, tak by som účtovala ako nevyfakturované práce vo výške poskytnutej zálohy a následne vyúčtovať zálohu