Belkar
21.02.10,13:38
Zdravim.

K 11.2.2010 vznikla spolocnost s rucenim obmedzenym. 1 spolocnik je zaroven aj spravca vkladu 5000 eur. Spolocnost mala naklady na vznik 700 eur, ktore platil spolocnik z vlastneho vrecka pred vznikom.

Moja otazka je, ako a do akeho uctovneho obdobia tieto veci zauctujem. Po dlhej dobe hladania som zatial toho nazoru, ze tieto veci zauctujem do do nulteho obdobia cez interne doklady ako

5000 eur pohladavky za upisane vklady spolocnikom 353/419
5000 eur pohladavky voci spravcovi vkladov 378/353

a

700 eur naklady na vznik sro 538/379 002

Nasledne po zalozeni zauctujem do februaroveho obdobia

5000 eur prijem penazi od spravcu vkladu v hotovosti 211/378
700 eur uhrada zakladatelovi 379/211

Ak je to spravne, ake datumy dam k tymto internym dokladom? Pripadne ako by to malo byt spravne, ak toto nie je? Ktore polozky sa zahrnu do saldokonta a ktore nie?

Dakujem.
Zoltán Kovács
21.02.10,13:07
Zdravim.

K 11.2.2010 vznikla spolocnost s rucenim obmedzenym. 1 spolocnik je zaroven aj spravca vkladu 5000 eur. Spolocnost mala naklady na vznik 700 eur, ktore platil spolocnik z vlastneho vrecka pred vznikom.

Moja otazka je, ako a do akeho uctovneho obdobia tieto veci zauctujem. Po dlhej dobe hladania som zatial toho nazoru, ze tieto veci zauctujem do do nulteho obdobia cez interne doklady ako

5000 eur pohladavky za upisane vklady spolocnikom 353/419
5000 eur pohladavky voci spravcovi vkladov 378/353

a

700 eur naklady na vznik sro 538/379 002

Nasledne po zalozeni zauctujem do februaroveho obdobia

5000 eur prijem penazi od spravcu vkladu v hotovosti 211/378
700 eur uhrada zakladatelovi 379/211

Ak je to spravne, ake datumy dam k tymto internym dokladom? Pripadne ako by to malo byt spravne, ak toto nie je? Ktore polozky sa zahrnu do saldokonta a ktore nie?

Dakujem.


Účtuje sa k dátumu vzniku spoločnosti, teda ku dňu zápisu do OR.
Pohľadávka za up.vklady sa účtuje na 353/411. Účet 419 sa používa na iné prípady.
Pohľadávky voči správcovi vkladov sa neúčtuje na 353.
Náklady na vznik s.r.o. sa rozpíšu podľa druhu nákladu, nie všetky sú charakteru poplatkov (účet 538).
greenie
24.03.11,06:03
Zdravím, potrebujem pomôcť s týmto. S.r.o. ešte pred vznikom kúpila staršie auto z Talianska - kupovala ho v 04/2010 a vznikla v 06/2010, ale faktúru nechali vystaviť už na s.r.o. Ako zaradím auto do majetku? Účtujem to bežne v 06/2010? Vopred ďakujem.