Kaja.K
21.02.10,22:26
Ahojte,

mám DFA z ČR, dod. je v ČR platca, fakturuje dodávku tovaru s montážou na SR.
Vyfakturoval to bez dane a uviedol odvolávku na prenos daň.povinnosti.

Nemal sa náhodou registrovať pre DPH v SR a fakturovať to so SR IČ DPH a slovenskou daňou? Faktúr je už v januári viac. (účto som prevzala v 2/10).

Ďakujem.
petra:-)
22.02.10,06:22
Český dodávateľ postupoval správne.
§ 69 ods. 2 zákona o DPH
(2) Zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v tuzemsku, je povinná platiť daň pri službách uvedených v § 16 ods. 1 až 4, 10 a 11 a pri tovare dodanom s inštaláciou alebo montážou, ktoré jej dodala zahraničná osoba z iného členského štátu alebo zahraničná osoba z tretieho štátu, ak miesto dodania služby alebo tovaru je v tuzemsku; zdaniteľná osoba nie je povinná platiť daň, ak je zahraničná osoba platiteľom.
Kaja.K
22.02.10,07:39
Aha,
takže to samozdaním. A neplatím daň vtedy, ak je dodávateľ platiteľom - rozumie sa v tuzemsku? Teda by mi to vyfakturoval so slovenskou daňou?

Ďakujem :-)
petra:-)
22.02.10,08:47
Aha,
takže to samozdaním. A neplatím daň vtedy, ak je dodávateľ platiteľom - rozumie sa v tuzemsku? Teda by mi to vyfakturoval so slovenskou daňou?

Ďakujem :-)

Áno, presne tak :)