otaznik
30.09.05,08:27
Ahojte, účtovali by ste dodané výrobky od nás v tomto roku a faktúrované začiatkom ďalšieho roka (situácia nastane na prelome rokov) cez 385 - príjmy budúcich období?

Dph musí byť vyčíslené dátumom vystavenia faktúry (alebo...ale to sa mojej situácie netýka), t.j. 343 bude účtovaná 7.januára. 601 však bude účtovaná v decembri oproti 385.

Váš názor?
evina
30.09.05,07:10
Ahojte, účtovali by ste dodané výrobky od nás v tomto roku a faktúrované začiatkom ďalšieho roka (situácia nastane na prelome rokov) cez 385 - príjmy budúcich období?

Dph musí byť vyčíslené dátumom vystavenia faktúry (alebo...ale to sa mojej situácie netýka), t.j. 343 bude účtovaná 7.januára. 601 však bude účtovaná v decembri oproti 385.

Váš názor? Nie neúčtovali, ak dodáte výrobky v tomto roku /neviem prečo nemôžete vystaviť aj faktúru?/ to príjem-tržba tohto roku.
Pre DPH platí vznik dańovej povinnosti dňom dodania, to znamená žiadneho 7. januára ale x-teho decembra. Faktúru musíte vystaviť do 15-dní, t.j. bude normálne účtovaná 311/601 aj s DPH, jedine dátum vystavenia bude januárový.

odberateľ môže účtovať cez 326-nevyfakturované dodávky.
otaznik
30.09.05,07:27
Ide o export, cize DPH je dnom vystavenia faktury.
Ako mozem uctovat na 311 v decembri ak na to nemam podklad - fakturu?
KEJKA
30.09.05,07:56
ja som sa stretla, že OF dátum dodania 28.12., vystavená 7.1. (do 15 dní-OK)
ale nebola vystavená-teda neexistovala 31.12., tak ju účtovníčka účtovala 385/601,343 interným dokladom. OF bola v knihe OF2005, nie 2004. Priznám sa, že som na to hľadela s rozpakmi, a nevedela k tomu zaujať stanovisko. Všetko vyšlo z novely zákona o účtovníctve. Nejako sa s tým neviem stotožniť. Ja by som takéto faktúry týkajúce sa starého roka vystavovala v čiselnom rade starého roka, lenže výklad ZoÚ to akosi neumožňuje. Ale tiež pripúšťa, že pohľadávky na základe odhadu sa účtujú ako obvyklé pohľadávky, teda 311. Tento prípad je pohľadávka presná, nie odhadnutá, prečo teda nie tiež 311?
Ja by som dala 311.yy inú analytiku pre takéto faktúry, nie 385. A k je už iný číselný rad, tak v novom roku by som len preúčtovala napr. 311.1 / 311.yy
evina
30.09.05,08:03
Ide o export, cize DPH je dnom vystavenia faktury.
Ako mozem uctovat na 311 v decembri ak na to nemam podklad - fakturu?
Nechápem ako bude vyčíslená DPH ak ide o export. Treba zadať otázku presne, potom môžeme odpovedať od veci ...
otaznik
30.09.05,08:28
DPH som myslela zdanitelne plnenie, ktore sa vykazuje na riadku 07 (§43) a to je práve dňom vystavenia
alušik
30.09.05,09:00
Ja osobne, som to tiez uctovala cez 385 na prelome rokov 2004/2005. Auditorka nemala k tomu ziadne vyhrady.;)
Robo
04.10.05,05:50
Ja uctujem na 311. pohladavka podla mna nevznikne vystavenim faktury ale dodanim tovaru (co je potvrdene na dodacom liste este z dec 04).