michelle
30.09.05,10:53
môžete mi prosím poradiť?
čo všetko je potrebné urobiť - z hľadiska účtovníctva - hned po založení s.r.o.? Samozrejme otvoriť účtovné knihy, ale je to s.r.o. s minimálnymi obratom (aspon teraz na začiatku) takže nebude mať žiadnych zamestnancov iba konateľa - je potrebné ho ako zamestnanca nahlasovať sociálke a pod.? Je potrebné účtovať cez neaký účtovný program, alebo je možné tých pár operácií zvládnuť aj bez neho? a čo spoločníci - ak budú brať mesačne výplatu - sú to zároveň aj zamestnanci. Mám v tom riadny zmätok, prosím poraďte.
dakujem vám za pomoc a rady
petra:-)
30.09.05,10:13
Ku dňu vzniku treba zostaviť v zmysle § 17 ods. 7 zákona o útovníctve otváraciu súvahu. Treba sa tiež zaregistrovať sa na DÚ. Ak konateľ nebude mať pracovný pomer, ale bude poberať za výkon funkcie konateľa odmenu, je podľa zákona o ZP považovaná táto odmena za príjem zo závislej činnosti. To isté platí aj pre spoločníkov, ak budú dostávať odmenu za výkon funkcie. Ak však bude táto odmena za výkon práce (riadny chod firmy) mali mať podľa môjho názoru uzatvorené pracovné zmluvy a potom by sa prihlasovali aj do SP ako riadni zamestnanci.
Čo sa týka SW možno by sa to dalo pomôcť aj nejakou Demoverziou.

Možno niekto ešte niečo doplní...
alena
30.09.05,12:21
doplním len, že ak budú poberať odmenu za výkon funkcie, treba ich prihlásiť do ZP ako zamestnancov, firma sa prihlási za zamestnávateľa, ak budú mať pracovné zmluvy treba zamestnancov aj zamestnávateľa prihlásiť aj do sociálnej poisťovne
Julča
04.10.05,15:22
Ja by sa chcela tiež opýtať k účtovaniu v s.r.o. idem to robiť prvýkrát. Jeto s.r.o. založená k 1.1.2005. Doklady súvisiace so založením mám s dátumom september-december 2004. Viem že musím zostaviť počiatočnú súvahu, ale jej dátum by mal byť 1.1.2005 to je dátum ku ktorému bola zapísaná do obchodného registra. Ja teraz neviem s akým dátumom mám a ako zaúčtovať napríklad notára z 16.9.204. Môžem popltok notárovi účtovať na 518 alebo na 588? Poraďte.
liba2
04.10.05,15:38
Ja by sa chcela tiež opýtať k účtovaniu v s.r.o. idem to robiť prvýkrát. Jeto s.r.o. založená k 1.1.2005. Doklady súvisiace so založením mám s dátumom september-december 2004. Viem že musím zostaviť počiatočnú súvahu, ale jej dátum by mal byť 1.1.2005 to je dátum ku ktorému bola zapísaná do obchodného registra. Ja teraz neviem s akým dátumom mám a ako zaúčtovať napríklad notára z 16.9.204. Môžem popltok notárovi účtovať na 518 alebo na 588? Poraďte.Sú to zriaďovacie náklady. Prečítaj si tu. Potom ak nebudeš niečo vedieť, nejaké konkrétne veci, opýtaj sa.
http://www.porada.sk/search.php?searchid=442686
michelle
07.10.05,05:22
ďakujem vám všetkým za rady, ked to budem reálne robiť a budem mať ešte otázky, asi vás ešte popýtam o radu

da-ku-jem
Ala100
21.10.05,08:19
Nasla som si v učtovníctve dve rovnake dosle faktury. Narokovala som si z nich DPH. Jedna faktúra je uhradena, druha ostala v salde. Moze mi niekto poradit, ako spravne učtovne vyriešit uvedeny problem?
liba2
21.10.05,21:44
Nasla som si v učtovníctve dve rovnake dosle faktury. Narokovala som si z nich DPH. Jedna faktúra je uhradena, druha ostala v salde. Moze mi niekto poradit, ako spravne učtovne vyriešit uvedeny problem?Jednu fa treba vyradiť z evidencie a podať dodatočné DP DPH.
Ako to urobíš - závisí aj od softvéru ktorý používaš.
Ala100
24.10.05,06:11
cez vikend ma napadla este jedna moznost. keby som im to vyfakturovala presne na tu istu sumu naspat tej firme... a len zapoctom to vyrovnat, cez interne doklady. v podstate sa DPH vyrovna. pravdaze vydana faktura bude len pre nas.
liba2
24.10.05,20:39
cez vikend ma napadla este jedna moznost. keby som im to vyfakturovala presne na tu istu sumu naspat tej firme... a len zapoctom to vyrovnat, cez interne doklady. v podstate sa DPH vyrovna. pravdaze vydana faktura bude len pre nas.Toto ti neodporúčam.
sara-ke
13.11.05,22:55
Dobry vecer,
mam velmi surnu otazku, vlastne je ich hrozne vela no ani neviem odkial zacat tak: zacinam uctovat v s.r.o., sef mi priniesol blocky, FA a vsetko ostatne z celeho roka (od januara) je toho kopa a ja neviem odkial zacat, mam problem hlavne s vypismi z uctu-mozete mi prosim poradit ako to ma byt roztriedene a ulozene a ocislovane (nemam predstavu) a ako zdokladovane?!!! prosiim
a co vsetko vlastne musim mat? Niekde tu som citala, ze kazdy blocek musi mat vypisany VPD to fakt?? teraz mam kazdy blocek vypisat osobitne a mate na kazdy mesiac 1 zlozku, alebo to je jedno.... dufam, ze si nemyslite, ze som total mimo, ale mam v tom poriadny hokej.Budem vam velmi vdacna za radu a aj nejaky postup ako na to by mi hrozne pomohol este raz dakujem.
slimak
13.11.05,23:23
Ja by som doplnil, že neodporúčam to z hladiska DPH. Ja by som jednu faktúru stornoval a podal dodatočné daň. priznanie DPH.
sara-ke
14.11.05,22:54
prosim to mi naozaj nikto neporadi??? naozaj?
jaco
15.11.05,08:35
otazka znie ze ako to chces uctovat, mas program, nemas program... chces to robit nebodaj rucne?

najednoduchsie aspon na zaciatok kym si to vsetko NEPRETRIEDIS je podla mna obycajny excel. jeden list budes mat BANKOVY UCET, druhy list POKLADNA, treti list UCTOVNY DENNIK atd. mozes vpohode doplnovat za radom aj medzi riadkami (mozes si to aj po mesiacoch evidovat) a vedla toho si vzdy napis PREDKONTACIU, co nebudes vediet zauctovat nezauctujes, spytas sa.

cize zoberes si vsetky vypisy z BU a napises vsetko co tam mas do listu BANKOVY UCET, samozrejme aj vybery z BU a podobne veci. das si to na jednu kopu.

POKLADNA - vsetko podoplnas na vydaj/prijem musis mat VZDY doklad, ked nemas tak si to budes musiet dorobit... ked budes mat vsetky doklady pokope tak si ich ocislujes, urob to az nakonci ked to robis takto. ok?

UCTOVNY DENNIK - tu si napis uplne vsetko ako to islo od zaciatku do konca. faktury odberatelske aj dodavatelske si vytried, blocky ktore mozu casom vyblednut si rychlo odfot a pripni si to k tym originalnym. vsak si najdes vlastny sposob ako na to.

ked to budes vsetko mat zauctujes to naozaj bud do papierovych vykazov, alebo do svojho uctovneho programu. mozno to budes robit vsetko 2x ale aspon ziskas prehlad a naucis sa.

este k tvojej otazke. ze ci kazdy blocek musi mat VPD. tak si to teda zober polopatisticky. Ako by si ho potom dokazala zauctovat odkial by si na to akoze zobrala peniaze? ked mas blocek ze si nieco kupila v hotovosti tak si tie peniaze musela vybrat jedine z pokladne, ci nie? kto by ti ich akoze iny mal dat? no a z pokladne musis mat VPD, kapisto?

keby si si vybrala peniaze z BU tak ich musis zauctovat najprv ako DOTACIU DO POKLADNE a az nasledne ich zasa akoze vyberes a pouzijes napr. na nakup kancelarskeho materialu (nakupu v hotovosti), tolko uctovanie hotovosti...
lenkak
15.11.05,16:25
Záleží naozaj či máš program, alebo všetko chceš robiť všetko ručne. Treba si zoradiť všetky doklady zvlášť, zvlášť pokladňu, bankové výpisy, faktúry, interné doklady.
sara-ke
16.11.05,19:35
Dakujem Vam naozaj za rady, pomohli ste mi. Mam program robim to v Omege. (no vlastne sa ucim..)
Este sa chcem opytat: zase na tie bankove vypisy sef mi povedal, ze nie vsetky polozky z vypisu isli do firmy(na podnikanie) takze nemam uctovat vsetky, iba tie ktore mi povie - je to mozne? moze sa to tak robit??????
liba2
17.11.05,05:07
Dakujem Vam naozaj za rady, pomohli ste mi. Mam program robim to v Omege. (no vlastne sa ucim..)
Este sa chcem opytat: zase na tie bankove vypisy sef mi povedal, ze nie vsetky polozky z vypisu isli do firmy(na podnikanie) takze nemam uctovat vsetky, iba tie ktore mi povie - je to mozne? moze sa to tak robit??????Ak bankový výpis znie na firmu, čo predpokladám že áno, potom musíš zapísať každú položku. Tie výdavky, ktoré sa netýkajú firmy, zaúčtuješ ako daňovo neuznaný náklad. Zostatky bankových výpisov ti musia súhlasiť so zostatkom na SÚ 221 v účtovníctve.
Sany
17.11.05,06:48
Ak bankový výpis znie na firmu, čo predpokladám že áno, potom musíš zapísať každú položku. Tie výdavky, ktoré sa netýkajú firmy, zaúčtuješ ako daňovo neuznaný náklad. Zostatky bankových výpisov ti musia súhlasiť so zostatkom na SÚ 221 v účtovníctve.No, ja by som tie položky, ktoré sa netýkajú firmy skôr zaúčtovala ako pohľadávku voči tomu, kto ich použil na iný účel a nech to vráti...
STRELEC
18.11.05,06:11
No, ja by som tie položky, ktoré sa netýkajú firmy skôr zaúčtovala ako pohľadávku voči tomu, kto ich použil na iný účel a nech to vráti...
Keďže výbery nebudú náhodilá, jednorazová vec, treba si pripraviť svoj systém, ako sa budú tieto výbery "znášať zo sveta". Niekedy je riešením vytvoriť záväzok spoločnosti voči spoločníkovi a postupne ho "splácať". Hovorím - niekedy (sumy, iné okolnosti?). Zabijú sa tým dve muchy jednou ranou.
STRELEC
18.11.05,06:13
Riešením je aj dotácia pokladne do "príchodu nákladovej položky" výdaja z pokladne.
Karina
18.11.05,08:55
No, ja by som tie položky, ktoré sa netýkajú firmy skôr zaúčtovala ako pohľadávku voči tomu, kto ich použil na iný účel a nech to vráti...

Ak ide o konateľa alebo spoločníka, tak to ťažko vráti. Prikláňam sa k neďaňovým nákladom.;)
liba2
18.11.05,14:17
No, ja by som tie položky, ktoré sa netýkajú firmy skôr zaúčtovala ako pohľadávku voči tomu, kto ich použil na iný účel a nech to vráti...
Mne by sa to takto tiež páčilo. Ale som účtovníčka, a pozerám sa na to aj z druhej stránky. Totiž pribudla by práca práve účtovníčke: zisťovať, kto urobil výber alebo príkaz na úhradu. A z tohto pohľadu je jednoduchšie zaúčtovať to do nedaňových nákladov.
Je vecou vedenia firmy, resp. majiteľov firmy, aby si vzniknutý "neporiadok" upratali.
Celkom najsprávnejšie je nedovoliť súkromné bankové operácie.
sara-ke
18.11.05,18:01
Ak bankový výpis znie na firmu, čo predpokladám že áno, potom musíš zapísať každú položku. Tie výdavky, ktoré sa netýkajú firmy, zaúčtuješ ako daňovo neuznaný náklad. Zostatky bankových výpisov ti musia súhlasiť so zostatkom na SÚ 221 v účtovníctve. skusim sa spytat inak, asi som to mala napisat na zaciatku ospravedlnujem sa. Takze mam 2 bankove ucty: 1 ucet je na firmu a ten druhy je na meno majitela, na nom je aj uver a z neho sa plati skoro vsetko co sa tyka firmy, ale zaroven ho sef pouziva aj na sukromne ucely. Tak ako to mam uctovat????
evuša
18.11.05,18:29
Tak to máš super guľáš. Súkromný účet nemôžeš predsa účtovať vo firme. V každom prípade to musíš nejako vyriešiť. Takže s okamžitou platnosťou zakážeš majiteľovi firmy používať súkromný účet na podnikateľské účely. Pán podnikateľ si môže peniaze zo súkromného účtu previesť na podnikateľský a z toho hradiť výdavky firmy. Ostatné platby, ktoré už prebehli skús zúčtovavať tým spôsobom, že na každú položku súkromného účtu si vypíšeš príjmový pokladničný doklad ako vklad do podnikania a následne výdavkový pokladničný doklad ako úhradu v hotovosti. Vzhľadom k tomu, že ide o sro, náklad bude zaúčtovaná faktúra, takže úhada faktúry neovplyvní daňový základ. Ak ťa pán podnikateľ neposlúchne, pýtaj si za svoju robotu viac peňazí. To zvyčajne zaberie. Ak nezaberie, nakop ho do zadku. Potom možno pochopí, že účtovníctvo nie je stavanie hradu z piesku.
KEJKA
18.11.05,18:41
skusim sa spytat inak, asi som to mala napisat na zaciatku ospravedlnujem sa. Takze mam 2 bankove ucty: 1 ucet je na firmu a ten druhy je na meno majitela, na nom je aj uver a z neho sa plati skoro vsetko co sa tyka firmy, ale zaroven ho sef pouziva aj na sukromne ucely. Tak ako to mam uctovat????
ak si podnikatel vybavil uver na svoje meno a plati zo svojho uctu, tak pohyby na jeho sukromnom ucte vôbec nedavaj do uctovnictva sro.
Moze uzavriet s sro zmluvu o pozcke s rovnakými alebo podobnymi podmienkami ako ma on s bankou.
a zuctujes na zaklade zmluvy a splatky musiaist na jeho sukromny ucet z firemneho.
Ten zakaz platieb zo sukromneho uctu... s tym sa stotožňujerm.
Rada na zaver- ak ti predlozi vypis na svoje meno, tak mu ho vráť. nanajvýš mutam zvýrazní položky, o ktorých budes vedieť, že to bola uhrada faktury..... ale aj tak by som to žiadala od neho. Nech sa namaha trochu.
liba2
18.11.05,21:01
..... Ak ťa pán podnikateľ neposlúchne, pýtaj si za svoju robotu viac peňazí. To zvyčajne zaberie. Ak nezaberie, nakop ho do zadku. Potom možno pochopí, že účtovníctvo nie je stavanie hradu z piesku.
Bravooooooooo evuša, http://www.porada.sk/images/icons/icon10.gifhttp://www.porada.sk/images/icons/icon10.gifhttp://www.porada.sk/images/icons/icon10.gifhttp://www.porada.sk/images/icons/icon10.gif dávam ti za pravdu.
liba2
18.11.05,21:03
Bankový výpis z účtu, ktorého mejiteľom nie je s.r.o., nepatrí do účtovníctva s.r.o.
sara-ke
19.11.05,19:03
Dakujem za rady, zatial, no len keby to bolo take jednoduche (...myslim to nakopanie do zadku...) http://www.porada.sk/images/smilies/rolleyes.gifhttp://www.porada.sk/images/smilies/cry.gif
anna 07
09.12.05,20:06
prosim o radu
je to dost surne: zacinam uctovat v s.r.o. prvykrat, ktora vznikla v roku 2004, ja mam zauctovat cely rok 2005, ale zistila som, ze v minulom roku nebolo zauctovane zakladne imanie, a ani tam nebol zadany bankovy ucet firmy, ktory samozrejme bol zalozeny so vznikom s.r.o. Prosim co teraz????? ako mozem uctovat tento rok ked ten minuly nie je v poriadku?? prosim velmi poradte mi co s tym ZI a bank. uctom?

dakujem
anna 07
09.12.05,20:12
ospravedlnujem sa to surne malo byt zvyraznene a nie preciarknute este raz sorry takze je to naozaj surne
evuša
09.12.05,21:40
Doúčtovať chýbajúce účtovné zápisy v roku 2004, podať opravné daňové priznanie a správne výkazy - súvaha a výkaz ziskov a strát. Nahodiť správne počiatočné stavy a účtovať nový rok. Opravné daňové priznanie sa dá podať bez pokuty len do termínu ohlásenia daňovej kontroly.
anna 07
12.12.05,20:42
chem sa opytat to naozaj nie je mozne prejst pocas roka z JU na Pu??? ani ked s.r.o. bola od maja do novembra neplatca dph? a v novembri sa stala platcom-tak musela prejst na PU,hm??? aspon tak mi to bolo povedane, co vy na to?
a ak sa to nesmie, co mam teraz robit, please poradte a ak ano tak vlastne ako sa robi ten prechod?

diki moc
Paula
12.12.05,21:04
chem sa opytat to naozaj nie je mozne prejst pocas roka z JU na Pu??? ani ked s.r.o. bola od maja do novembra neplatca dph? a v novembri sa stala platcom-tak musela prejst na PU,hm??? aspon tak mi to bolo povedane, co vy na to?
a ak sa to nesmie, co mam teraz robit, please poradte a ak ano tak vlastne ako sa robi ten prechod?

diki mocSro zo zákona musí viesť PÚ od začiatku. Bez ohľadu na platcovstvo DPH. Bude treba nanovo všety pohyby zaúčtovať - od vzniku spoločnosti.Inak si to neviem predstaviť
elPi
12.12.05,21:20
chem sa opytat to naozaj nie je mozne prejst pocas roka z JU na Pu??? ani ked s.r.o. bola od maja do novembra neplatca dph? a v novembri sa stala platcom-tak musela prejst na PU,hm??? aspon tak mi to bolo povedane, co vy na to?
a ak sa to nesmie, co mam teraz robit, please poradte a ak ano tak vlastne ako sa robi ten prechod?

diki moc

Preboha !!!!!
To kto všetko sa púšťa do účtovníctva alebo kto je schopný takto poradiť !!!
Potom sa nedivme že účtovníkov maju len za ________________ *.
A že sa snažíme si vytĺcť za všetko čo musíme vedieť a robiť primerané ceny a adekvátne miesto pod slnkom !!!!!!!!!!!!

* vhodný výraz si doplňte sami. Aj s prihliadnutím na regionálne a jazykové zvyklosti.
liba2
13.12.05,03:33
chem sa opytat to naozaj nie je mozne prejst pocas roka z JU na Pu??? ani ked s.r.o. bola od maja do novembra neplatca dph? a v novembri sa stala platcom-tak musela prejst na PU,hm??? aspon tak mi to bolo povedane, co vy na to?
a ak sa to nesmie, co mam teraz robit, please poradte a ak ano tak vlastne ako sa robi ten prechod?
Ide o porušenie zákona o účtovníctve:
"§ 9
ods. 1: Účtovná jednotka je povinná účtovať v sústave podvojného účtovníctva s výnimkou podľa ods. 2.
ods. 2: V sústave jednoduchého účtovníctva môže účtovať
a) podnikateľ, ktorému to umožňuje osobitný predpis....
b) fyzická osoba....
c) príspevková organizácia....
d) občianske združenie....
e) cirkev a náboženská spoločnosť....".

Rozhodne treba celý rok 2004 a 2005 zaúčtovať v PÚ a za rok 2004 podať dodatočné daňové priznanie. Iná možnosť nie je.
anna 07
13.12.05,19:45
Dakujem Vam za radu a upozornenie, myslela som si to, len som si to chcela este potvrdit a poprosit skusenych o radu. Liba2 dakujem za normalne vysvetlenie, elPi myslim si, ze odpovedat na otazku sa da aj normalnejsie, bez nejakych nadavok, ak ta rozcluju, alebo urazaju uplny zaciatocnici a ich hlupe otazky tak by som ti odporucala ich radsej necitat.

este raz dakujem
ondrejvla
13.12.05,19:54
Anna 07, odporúčam zaúčtovať všetko od začiatku v PÚ. skutočne je to porušenie zákona o účtovníctve. Ak by si mala problémy, potrebovala poradiť, je nás tu dosť, ktorí ti ochotne poradíme. Len to urob čo najskôr!
anna 07
13.12.05,20:28
dakujem naozaj, uz sa na tom pracuje, len dufam, ze to urobim dobre.

Takze ked budem ustovat uplne od zaciatku ake ZS musia byt??? a moze byt zauctovane takto: ?

701/411 200 000,-
211/701 200 000,-
221/701 ??

co este potrebujem??
patkon
13.12.05,20:48
Toto ti neodporúčam.
Sprav dodatočné DPH a odpočítanú daň vráť.Stalo sa to aj mne,sprav to čo najskôr.Je lepšie ak si to opravíš sama,ako keby na to prišla konrtola z DÚ.
ondrejvla
13.12.05,20:55
dakujem naozaj, uz sa na tom pracuje, len dufam, ze to urobim dobre.

Takze ked budem ustovat uplne od zaciatku ake ZS musia byt??? a moze byt zauctovane takto: ?

701/411 200 000,-
211/701 200 000,-
221/701 ??

co este potrebujem??

Anna 07, musíš účtovať ZS podľa skutočnosti, aká finančná hodnota je na tom ktorom účte, tzn., od vloženia ZIM, či už na BÚ alebo do pokladnice, nemôžeš účtovať účet 221, ak nevieš, odkiaľ sa tam peniaze dostali, či boli výdajom z účtu 211, alebo vložením 411/A na niektorý z týchto účtov.
Začneš úplne od začiatku, pozri si Spol.zmluvu, tam by malo byť ako budú vložené vklady ZIM, ako je vytvorený Rez.fond, percentuálne vklady spoločníkov a iné. Taktiež by tam mali byť zriaďovacie náklady, či sú zaradené na účty 01., alebo nedosahovali čiastku 50 tis.Sk a boli účtované do nákladov, HV minulého roku a veľa iných potrebných informácii.
Musíš napísať všetko, aby sme ti mohli poradiť. Ale aj tak ti odporúčam najskôr si prečítať Etiketu porady, aby si vedela ako máš postupovať, čo musíš dodržať a veľa iných cenných ponaučení.
A to keď dáš súrne, a ešte to zvýrazníš, nie je práve najsprávnejšie riešenie. Tu ti radí každý len z dobrej vôle a vlastnej ochoty, a to súrne je akoby si tlačila na pílu! Radím ti pre budúcnosť to nepísať, lebo všetci máme aj svoje povinnosti, keď poprosíš, vždy sa nájde kopec ochotných ľudí, a určite viac, ako keď niekoho súriš.
Ja osobne tu budem až zajtra večer, ak tu nájdem tvoje informácie budem sa snažiť ti pomôcť, no možno tu budú iní ochotní poraďáci, ktorí ma predbehnú.
Želám ti, aby si tu našla veľa priateľov, sú tu, len treba mať trpezlivosť a hľadať.
KEJKA
13.12.05,21:06
Doúčtovať chýbajúce účtovné zápisy v roku 2004, podať opravné daňové priznanie a správne výkazy - súvaha a výkaz ziskov a strát. Nahodiť správne počiatočné stavy a účtovať nový rok. Opravné daňové priznanie sa dá podať bez pokuty len do termínu ohlásenia daňovej kontroly.
Medzičasom bola ročná závierka schválená, tak už sa účtovné knihy otvárať nesmú. Ak nebolo zaúčtované ZI, nemá to vplyv na základ dane, Ak na BU bol len základný vklad a nebola činnosť, tak na BU za rok 2004 tiež nemuseli byť významné položky, ktoré by ovplyvnili základ dane. Takže ja odporúčam zaúčtovať s dátumom 1.1.2005 opravy účtovania 2004, budú tam zápisy 221/411 (už len úsporný zápis, nie je to presne v zmysle postupov účtovanie). prípadné bankové poplatky, úroky, zrážková daň,teda zápisy
568, 595, 562 / 221
221/662
samozrejme výsledkové účty vyčleniť ako nedaňové.pre rok 2005
Paula
13.12.05,21:22
dakujem naozaj, uz sa na tom pracuje, len dufam, ze to urobim dobre.

Takze ked budem ustovat uplne od zaciatku ake ZS musia byt??? a moze byt zauctovane takto: ?

701/411 200 000,-
211/701 200 000,-
221/701 ??

co este potrebujem??

Pre začiatok:

Založenie spoločnosti:
1.Pohľadávka za upísané vklady spoločníkov
- vklad do ZI vo výške zapísanej v obchodnom registri.....353/411
- vklad do rez.fondu, ak sa vytvára už pri vzniku spoločnosti...353/413
2.Splácanie vkladov spoločníkmi (do ZI a do rez.fondu)
- v peniazoch.... 221/353 (211/353)
- nepeň.vkladom, ocenenie ktorého musí byť dohodnuté v spol.zmluve
...- investičného majetku.....021, 022..../353
...- zásob....112,121..../353
liba2
14.12.05,05:55
Pre patkon: (aj ostatných) aby nedošlo k nedorozumeniu - toto:

http://www.porada.sk/showpost.php?p=154364&postcount=39

sa týka otázky od Ala100 , ktorá bola doriešená v predchádzajúcich príspevkoch.
anna 07
14.12.05,19:17
dakujem vam vsetkym velmi velmi a slubijem, ze sa polepsim.
Takze: s.r.o. vznikla 5.5.2004 ma 1 zakladatela=konatela, on sam vlozil do spol. naraz tych 200 000,- nevytvaral rezervny fond (az teraz ho vytvori zo zisku) a vlastne v tomto roku boli minim. vydavky aj zisk, v septembri zalozil v banke ucet, ZI islo do pokladne:takze toto by som potrebovala ako to mam zauctovat? a ake ZS pouzit? dufam,ze tieto infor. stacia
diky
ondrejvla
14.12.05,20:18
dakujem vam vsetkym velmi velmi a slubijem, ze sa polepsim.
Takze: s.r.o. vznikla 5.5.2004 ma 1 zakladatela=konatela, on sam vlozil do spol. naraz tych 200 000,- nevytvaral rezervny fond (az teraz ho vytvori zo zisku) a vlastne v tomto roku boli minim. vydavky aj zisk, v septembri zalozil v banke ucet, ZI islo do pokladne:takze toto by som potrebovala ako to mam zauctovat? a ake ZS pouzit? dufam,ze tieto infor. stacia
diky

Fúúha, až teraz som zistila, že sro bola založená v r.2004!
tak poďme z toho "množstva " informácii čo si dala aspoň niečo:
353/411 200 000,00
211/353 200 000,00
221/ ??? ??? nemôžem z ničoho zistiť, kto ti vložil na účet a koľko?!
431/701 ???? ??? HV, ktorý si neurčila
Toto všetko by si mala zaúčtovať interným dokladom, no a samozrejme, že si nejaké výdaje musela mať či už z pokladnice, alebo z BÚ, takže určite ZS nebude 200 tis.Sk! - to by bolo nelogické! Predsa nemôžem zaplatiť zisk z ničoho?!

428/431 ???? na základe rozhodnutia VZ preúčtovať HV buď ho nerozdeliť, alebo podľa spol.zmluvy prídely do fondov
ZS - to sú tie údaje, koľko máš na BÚ, aký bol HV min.roku, ale ja mám pocit, že ty to ani nechceš uviesť, lebo keby si bola mala záujem, napíšeš to cez SS!! Ale takto, dievča Bohužiaľ!

Možno niekto iný dokáže urobiť zázraky, ale ja na dlani chlpy nemám, čiže z ničoho je zasa len nič!
Prajem Ti, aby si sa z týchto kusých informácii, ktoré si poskytla vyvŕbila.
sara-ke
15.12.05,19:18
prosim vas kde mam zauctovat koberec do kancelarie?
dik
liba2
16.12.05,01:34
prosim vas kde mam zauctovat koberec do kancelarie?
dikKoberec je materiál - SÚ 501, a zapísať do OE.
anna 07
27.12.05,12:32
Prosim vas chcem sa opytat 1 vec len ma hned neukrizujte ked je to total hlupa otazke : to zakladne imanie zauctujem ako 211/411 cez PPD? takze budem mat v pokladni 200000? a mam vystavit pokladnicny doklad na tu sumu ako prijem do pokladne ? a este nieco mi treba??
JankaO
27.12.05,13:52
Prosim vas chcem sa opytat 1 vec len ma hned neukrizujte ked je to total hlupa otazke : to zakladne imanie zauctujem ako 211/411 cez PPD? takze budem mat v pokladni 200000? a mam vystavit pokladnicny doklad na tu sumu ako prijem do pokladne ? a este nieco mi treba??



Može byť príjmový pokl.doklad alebo interný doklad.
anna 07
27.12.05,14:13
Prepacte este raz aletych 200 000 mam dat tiez cez 249? ale ked hej tak to bude ako ? ....ale asi nie, vsak? cize to ma byt len raz takto? PPD 211/411 ?? tak je to spravne?

dik
anna 07
27.12.05,22:10
Chcem sa vas opytat ci mozem zauctovat aj zalozit faktury z Metra (napr.kancel. potreby) nie ako fa ale ako vydaj z pokladne - normalne ako blocky?? alebo nie?
va1ke
28.12.05,08:16
ja to učtujem ako hotovostný nákup v pokladni - výdaj z pokladne.
lenkak
28.12.05,15:22
Faktúru z Metra máš platenú v hotovosti v ten istý deň. Potom takáto faktúra môže ísť priamo ako výdaj cez pokladňu.
va1ke
28.12.05,16:21
áno má to byť PPD 211/411.ja si k 411 robím ešte AE pred zápisom do OR a po zápise do OR. 411100-ZI nezapísané v OR a 411200- ZI zapísané v OR.
KEJKA
28.12.05,17:00
áno má to byť PPD 211/411.ja si k 411 robím ešte AE pred zápisom do OR a po zápise do OR. 411100-ZI nezapísané v OR a 411200- ZI zapísané v OR.
nakoľko je časový nesúlad medzi splatením správcovi vkladu, návrhom na zápis atd... tak správne účtovanie je najskôr
353 / 419 (pohľ.za upísané VI, a ZI nezapísané do OR (už nie AU k 411)
211 / 353 (lebo mže byť len čiastočne uhradené
419 / 411xyz podľa spoločníkov vo výške zapísaného ZI do OR
postupy účtovania pre podnikateľov.
va1ke
28.12.05,17:09
lida s tou AE k 411 máš pravdu niečo mi uniklo, ale s tou 419 sa mi nezdá. 419 znamená zmeny ZI, a pri upisovaní ZI to nejde o zmenu či áno?
KEJKA
28.12.05,18:13
lida s tou AE k 411 máš pravdu niečo mi uniklo, ale s tou 419 sa mi nezdá. 419 znamená zmeny ZI, a pri upisovaní ZI to nejde o zmenu či áno?

§ 25 Postupy účtovania 750/2002 Z.z.

Účtovanie zmien základného imania a tvorby rezervného fondu
a nedeliteľného fondu

(1) Otváracia súvaha zostavená ku dňu zápisu akciovej
spoločnosti do obchodného registra obsahuje splatené vklady,
pohľadávku vo výške nesplatených vkladov, zriaďovacie náklady,
základné imanie zapísané do obchodného registra, emisné ážio,
rezervný fond a ďalšie skutočnosti uvedené v písomnostiach
súvisiacich so založením a vznikom akciovej spoločnosti.

(2) Pri účtovaní základného imania účtovnej jednotky, ktorou
je akciová spoločnosť, sa postupuje takto:

a) na účte 411-Základné imanie sa účtuje o zvyšovaní základného
imania ku dňu zápisu do obchodného registra, na základe výpisu
z obchodného registra,
b) zvýšenie základného imania, ktoré ešte nebolo zapísané do
obchodného registra, sa účtuje v prospech účtu 419-Zmeny
základného imania a vyrovná sa preúčtovaním na účte
411-Základné imanie, ku dňu zápisu do obchodného registra,
c) na účte 411-Základné imanie sa účtuje o znižovaní základného
imania ku dňu zápisu do obchodného registra, na základe výpisu
z obchodného registra,
d) zníženie základného imania, ktoré ešte nebolo zapísané do
obchodného registra sa účtuje na ťarchu účtu 419-Zmeny
základného imania a vyrovná sa preúčtovaním na účte
411-Základné imanie, ku dňu zápisu do obchodného registra.
......


(4) Pri účtovaní základného imania účtovnej jednotky, ktorou je spoločnosť s ručením obmedzeným, sa postupuje takto:
a) na účtovanie o vzniku takejto účtovnej jednotky, o zvyšovaní a znižovaní základného imania sa vzťahujú odseky 1 a 2 primerane,
sara-ke
04.01.06,13:10
Prosim vas
moze zamestnavatel´= konateľ, ktory nie je zamestnancom vo svojej firme ziadat nahradu za pracovnu cestu?? ak ano ako sa to vypocitava a ake tlaciva na to potrebujem ?? prosim o odpoved

dakujem
Kačena I.
04.01.06,14:22
Keď vykonal pracovnú cestu pre sopločnosť, môže žiadať náhradu za SC a vypíšeš to na normálne tlačivo na Služobnú cestu.
apsgroup
04.01.06,16:33
Na bankovom vypise z 2.1.2006 mám vo vydajoch vyber z bankomatu 30.12.2005, ktory vybral spolocnik ako zalohu. Zaloha by teda mala byt už v roku 2005, ako to najlepsie zauctovat. Cez pokladnu? Nejako mi to nemysli. Je to podvojne uctovnictvo.
Tweety
04.01.06,16:36
Na bankovom vypise z 2.1.2006 mám vo vydajoch vyber z bankomatu 30.12.2005, ktory vybral spolocnik ako zalohu. Zaloha by teda mala byt už v roku 2005, ako to najlepsie zauctovat. Cez pokladnu? Nejako mi to nemysli. Je to podvojne uctovnictvo.
Správne je naúčtovať do decembra, lebo vtedy bol výber, vznikol Ti účtovný prípad, takto: 335AE/221.
apsgroup
04.01.06,16:38
Do decembra cez ucet 221 nemozem, lebo je to na bankovom vypise z 2.1.2006. Mozem 261 ?
Tweety
04.01.06,16:40
Do decembra cez ucet 221 nemozem, lebo je to na bankovom vypise z 2.1.2006. Mozem 261 ?
Lenže BV je z 2.1., ale pozri na položke, tam je určite ten správny dátum operácie, teda decembrový.;)
apsgroup
04.01.06,16:44
Bankovy vypis je zo dna 2.1.2006,pri polozke je datum vyberu 30.12., ale spracovany v banke 2.1.2006. Keby som to nahrala v banke 31.12.2005, nesedel by mi zostatok úctu v banke k 31.12.2005 s účtom 221. Mám bankove vypisy denne.
Tweety
04.01.06,16:50
Bankovy vypis je zo dna 2.1.2006,pri polozke je datum vyberu 30.12., ale spracovany v banke 2.1.2006. Keby som to nahrala v banke 31.12.2005, nesedel by mi zostatok úctu v banke k 31.12.2005 s účtom 221. Mám bankove vypisy denne.
To je zaujímavé, prečo banka neodpísala z účtu v deň realizácie, ak Ti banka z účtu v ten deň peniaze neodpísala, tak nemôžeš účtovať do decembra.;)
apsgroup
04.01.06,16:58
Pri vybere z bankomatu je vzdy casovy posun medzi dnom vyberu a dnom spracovania. Vzdy účtujem až vypis z banky a vybratú sumu dávam na zálohy,kedze vyberat z účtu moze len spoločnik. No teraz je problem pri prelome rokov, že skutočny vyber bol 30.12., ale banka to spracovala 2.
1.2006. Na účet 335 by sa to malo dostat 30.12.2005, ale 221 až 2.1.2006.
Tweety
04.01.06,17:03
Pri vybere z bankomatu je vzdy casovy posun medzi dnom vyberu a dnom spracovania. Vzdy účtujem až vypis z banky a vybratú sumu dávam na zálohy,kedze vyberat z účtu moze len spoločnik. No teraz je problem pri prelome rokov, že skutočny vyber bol 30.12., ale banka to spracovala 2.
1.2006. Na účet 335 by sa to malo dostat 30.12.2005, ale 221 až 2.1.2006.
Nemám doma účtovný rozvrh, ale keď Ti to nesúri, tak pozriem zajtra v práci.
Mali by to byť určite nejaké výdavky BO. ;)
Aknazuz
04.01.06,17:10
Do decembra cez ucet 221 nemozem, lebo je to na bankovom vypise z 2.1.2006. Mozem 261 ?
ja v decembri uctujem podobne pripady cez 383-vydaje buducich obdobi,
cize 335AE/383AE.
elPi
04.01.06,18:53
Ja účtujem výbery z bankomatu rovnako ako výbery hotovosti z účtu v pokladni banky. Nevidím v tom principiálne žiadny rozdiel. (Takisto ako rozdiel medzi nákupom v predajni s obsluhoa a v samoobsluhe).
To znamená, že výber účtujem cez 261 - peniaza na ceste. Časový posun nastáva, ak sa výber uskutoční z bankomatu inej banky ako tej, v ktorej je vedený účet.
Na prelome rokov mi na účte 261 zostáva zostatok.
Nevidím dôvod na komplikovanie tohoto účtovného prípadu účtami pohľadávok voči spoločníkom alebo zamestnancom.

Účet 383 (aj ostatné účty časového rozlíšenia) ma jú inú náplň (citujem z postupov účtovania):

§ 56

Účty časového rozlišovania
(1) Na účtoch účtovej skupiny 38 – Časové rozlíšenie nákladov a výnosov sa časovo rozlišujú náklady a výnosy.
(7) Na účte 383 – Výdavky budúcich období sa účtuje časové rozlíšenie nákladov bežného účtovného obdobia, ktoré sa týkajú výdavkov v určitých budúcich obdobiach, napríklad nájomné platené pozadu.
sara-ke
04.01.06,19:18
Kačena I. dakujem velmi za rychlu odpoved, este mohla by som poprosit ako sa uctuje sluzob. cesta? mohli by ste mi napisat predkontaciu ?

Este by som Vas chcela poprosit, nerobi niekto z Vas uctovnictvo v autoservise? ak ano bola by som vam velmi vdacna keby ste mi napisali ako a co vsetko tam robite(myslim co sa tyka uctovn., personal.,....)

DAKUJEM
liba2
05.01.06,01:36
Pri vybere z bankomatu je vzdy casovy posun medzi dnom vyberu a dnom spracovania. Vzdy účtujem až vypis z banky a vybratú sumu dávam na zálohy,kedze vyberat z účtu moze len spoločnik. No teraz je problem pri prelome rokov, že skutočny vyber bol 30.12., ale banka to spracovala 2.
1.2006. Na účet 335 by sa to malo dostat 30.12.2005, ale 221 až 2.1.2006.
30.12.05 príjem 211/261
30.12.05 výdaj 335/211
02.01.06 výdaj 261/221.
liba2
05.01.06,01:38
Kačena I. dakujem velmi za rychlu odpoved, este mohla by som poprosit ako sa uctuje sluzob. cesta? mohli by ste mi napisat predkontaciu ?
Cestovné: 512/211
sara-ke
05.01.06,07:56
Este raz sa vas chcem opytat, ci tu nie je nahodou niekto kto uctuje v autoservise, potrebovala by som poradit ako to tam bezi a pod.

Kde sa uctuje instalacia programu napr. pre autoseris /nas naklad/+ k tomu skolenie? mozte prosim poradit?

a este sa chcem opytat ked nakupujeme tovar na sklad tak to dam na 131 a na 504 ide kedy? no jasne, ze ked to nie je na sklade, cizeto bude len nieco jednorazove alebo ...?? a potom bz to nemohlo ist napr. len do spotreby (501) ??

Prosim uz len 1 otazka, ked nam chodia 1 krat do tyzdan vymienat rohozku ako a kde to mam zauctovat?
anna 07
05.01.06,08:28
ako mam zauctovat ked majitel uhradil PFA z ineho uctu-nie z firemneho, pretoze na firem. nebolo dostatok fin. prostr.(ale to nikoho nezaujima..) ale co ja teraz prosim mozete mi napisat ako to mam riesit, aky budem mat k tomu doklad? a predkontacia?

dakujem
Tweety
05.01.06,08:36
ako mam zauctovat ked majitel uhradil PFA z ineho uctu-nie z firemneho, pretoze na firem. nebolo dostatok fin. prostr.(ale to nikoho nezaujima..) ale co ja teraz prosim mozete mi napisat ako to mam riesit, aky budem mat k tomu doklad? a predkontacia?

dakujem Zaúčtovala by som to ako pôžičku od spoločníka( pohľadávku voči spoloč..), teda na účet 355.;)
Opravujem účtovanie, je to záväzok z prijatej pôžičky od spoločníka:321/365.;)
sara-ke
05.01.06,08:40
Mam predsa este 1 otazku, dufam, za velmi neotravujem, ked je na VFA nielen predaj tovar, ale je k tomu poskytnuta aj sluzba kde to zauctujem na 604? (na 602 nemozem, ale je to spravne?)

dakujem
sara-ke
05.01.06,08:43
Este raz sa vas chcem opytat, ci tu nie je nahodou niekto kto uctuje v autoservise, potrebovala by som poradit ako to tam bezi a pod.

Kde sa uctuje instalacia programu napr. pre autoseris /nas naklad/+ k tomu skolenie? mozte prosim poradit?

a este sa chcem opytat ked nakupujeme tovar na sklad tak to dam na 131 a na 504 ide kedy? no jasne, ze ked to nie je na sklade, cizeto bude len nieco jednorazove alebo ...?? a potom bz to nemohlo ist napr. len do spotreby (501) ??

Prosim uz len 1 otazka, ked nam chodia 1 krat do tyzdan vymienat rohozku ako a kde to mam zauctovat?

odpoviete mi?
Tweety
05.01.06,08:52
Mam predsa este 1 otazku, dufam, za velmi neotravujem, ked je na VFA nielen predaj tovar, ale je k tomu poskytnuta aj sluzba kde to zauctujem na 604? (na 602 nemozem, ale je to spravne?)

Predaj-604, služby 602. ;)
liba2
05.01.06,09:02
Prosim uz len 1 otazka, ked nam chodia 1 krat do tyzdan vymienat rohozku ako a kde to mam zauctovat?Ako službu na 518. Poznám firmu, kde to uvádzajú vo faktúre ako "prenájom rohožky a pranie".
anna 07
05.01.06,09:11
Kde sa uctuje instalacia programu napr. pre autoservis+ k tomu poskytnute skolenie?

aky je rozdiel medzi 504 a 131 okrem toho, ze 1 je na sklade a druhe nie??

dakujem
sara-ke
05.01.06,09:34
chcem sa opytat ked zauctujem uhradu PFA z ineho uctu, nie z podnikatelskeho,a el sukromneho mam to dat ako 365? a potom sa to kedy a ako vyrovna? alebo to tak zostane? mam dat ako? - aka je predkontacia? a aky doklad bude k tomu?

dakujem
sara-ke
05.01.06,09:37
mam este 1 otazku prisla mi fa na ktorej je napisane Spätny rabat za tlaciaren (-1904,-Sk) ako sa to uctuje? pomoze mi niekto?

dakujem
liba2
05.01.06,09:37
chcem sa opytat ked zauctujem uhradu PFA z ineho uctu, nie z podnikatelskeho,a el sukromneho mam to dat ako 365? a potom sa to kedy a ako vyrovna? alebo to tak zostane? mam dat ako? - aka je predkontacia? a aky doklad bude k tomu?
Úhradou fa zo súkr. účtu (pri nedostatku prostriedkov vo firme) súčasne vznikol záväzok voči majiteľovi účtu (asi konateľovi). Keď budete mať dosť peňazí, prevediete mu ich späť na jeho súkr. účet. Tým sa to vysporiada.
liba2
05.01.06,09:39
mam este 1 otazku prisla mi fa na ktorej je napisane Spätny rabat za tlaciaren (-1904,-Sk) ako sa to uctuje? pomoze mi niekto?

dakujemAk tomu správne rozumiem, je to zníženie obstarávacej ceny tlačiarne. Ako bola zaúčtovaná tlačiareň, tak sa zaúčtuje tento rabat ale mínusom.
Tweety
05.01.06,09:41
Kde sa uctuje instalacia programu napr. pre autoservis+ k tomu poskytnute skolenie?

aky je rozdiel medzi 504 a 131 okrem toho, ze 1 je na sklade a druhe nie??

dakujem
Inštalácie programu je služba, teda poskytnutie 602, prijatie 518. 504-predaný tovar.;)
Tweety
05.01.06,09:51
chcem sa opytat ked zauctujem uhradu PFA z ineho uctu, nie z podnikatelskeho,a el sukromneho mam to dat ako 365? a potom sa to kedy a ako vyrovna? alebo to tak zostane? mam dat ako? - aka je predkontacia? a aky doklad bude k tomu?
dakujem

Uhrada fa spoločníkom :321/355, vzniká záväzok mu peniažky vrátiť, ak mu vrátite tak naúčtuješ 355/211,221. ;)
Opravujem, čo som už opravila, správne má byť ozaj ta 365, ako som najprv napísala, neviem, prečo som to opravila,veď uvádzam, že je to záväzok :o
Oldi
08.01.06,20:28
Uhrada fa spoločníkom :321/355, vzniká záväzok mu peniažky vrátiť, ak mu vrátite tak naúčtuješ 355/211,221. ;)

Trošku poopravím, záväzok ide na účet 365, inak je to o.k. ;)
sylkra
09.01.06,10:44
Neviem ci pisem do spravnej temy, ale aky je Vas nazor :

moze subjekt viest uctovnictvo v sw, ktory je napr. v anglickom jazyku?
resp. co musi nastavit, prestavit, prelozit do slovenciny?
Oldi
09.01.06,15:02
Zaujímavá otázka...
Je veľmi malý predpoklad, že ten sw bude schopný spĺňať legislatívne predpoklady, takže viesť na ňom účtovníctvo by bolo podľa mňa asi "nemožné". Ak by však teoreticky bol "kompatibilný" s našou legislatívou, (osobne si však myslím, že nebude - mám skúsenosti so zavádzaním nemeckého softvéru ako požiadavka u nadnárodných spoločností, väčšinou to dopadne tak, že sa vedú 2 účtovníctva) všetky výstupy by museli byť preložené do slovenčiny (hlavná kniha, denník, kniha analytickej evidencie atď).
lbdent
09.01.06,21:44
Dobry večer, preluskala som čo sa dalo, ale nenašla som odpoveď. Môžete mi prosim poradiť, ako sa v Omege robi otvaracia suvaha? http://www.porada.sk/images/icons/icon9.gif ku koncu roka sme dostali preddavkovu fa z Talianska, ktoru sme aj 29.12 zaplatili viete mi poradiť, ako to mam zaučtovať, keď v januari pride tovar aj faktúra? Ďakujem.
anna 07
10.01.06,06:35
Dobry den chcem sa opytat ako mam zauctovat, ked kazdy tyzden nam pridu vymenit rohoz, zaplatim fa v hotovosti 175,- sk kazdy tyzden ako to mam uctovat???? dakujem
anna 07
10.01.06,06:40
kde uctujemte kancelarsky stol, pult do predajne?? dik
Tweety
10.01.06,06:51
Dobry den chcem sa opytat ako mam zauctovat, ked kazdy tyzden nam pridu vymenit rohoz, zaplatim fa v hotovosti 175,- sk kazdy tyzden ako to mam uctovat???? dakujem
Výmena rohože, dala by som to na služby 518 AE;):eek:.
Tweety
10.01.06,06:55
quote=anna 07]kde uctujemte kancelarsky stol, pult do predajne?? dik[/quote]

Ak splňajú podmienky Dlhodob.HM-odpisovaného : teda nad 30000.-, doba použitia nad 1 rok, tak účtujeme na účty triedy 02.., ak nesplňa uvdené podmienky, tak to účtujeme do spotreby 501AE.;):)
liba2
10.01.06,07:04
Dobry večer, preluskala som čo sa dalo, ale nenašla som odpoveď. Môžete mi prosim poradiť, ako sa v Omege robi otvaracia suvaha?
mimotemy
Cez interné doklady treba zaúčtovať počiatočné stavy účtov. Pokyny máš v užívateľskej príručke.
anna 07
10.01.06,07:05
kde uctujemte kancelarsky stol, pult do predajne?? dik
prosim o odpoved
Tweety
10.01.06,07:08
prosim o odpoved
Už som Ti odpovedala na obidve otázky.;)
liba2
10.01.06,07:11
Dobry večer, preluskala som čo sa dalo, ale nenašla som odpoveď. Ku koncu roka sme dostali preddavkovu fa z Talianska, ktoru sme aj 29.12 zaplatili viete mi poradiť, ako to mam zaučtovať, keď v januari pride tovar aj faktúra? Ďakujem.
V decemri zapíšeš preddavkovú fa do zDPF (Omega?). Bude označená krížikom "neúčtovať", lebo o preddavkovej fa sa nikdy neúčtuje. K nej priradíš jej úhradu, až táto bude zaúčtovaná 314/221. Vrátiš sa do preddavkovej fa a ak v nej máš zapísaný kurz iný ako je kurz úhrady, potom tento kurz úhrady zapíšeš do "kurz pre DPH", t.j. suma preddavkovej fa v SKK musí byť taká istá ako suma jej úhrady v SKK.
V januári ostrú fa zaeviduješ do zDF a interným dokladom zID ju "uhradíš" a odpočítaš poskytnutý preddavok.
Ako sa pracuje s omegou si prečítaj v inej téme - tu:
http://www.porada.sk/f50-omega-alfa-olymp.html
sylkra
10.01.06,10:09
dik za reakciu....
v zahranicnych spolocnostiach to tak je....hlavne v dcerskych.....uctuje sa v inych uct. osnovach a potom sa robia prevodne mostiky podla legislativy prislusnej krajiny. Presne tak vedu sa dve uctovnictva cez prevodne mostiky.....moja otazka resp. uvaha smerovala k tomu, ci MUSI byt preklad do slovenciny....teda ci napr.
pri ucte 311 musi byt napisane POHLADAVKY al ci moze byt napisane RECEIVABLES?????????????
sylkra
10.01.06,10:11
dik za reakciu....
v zahranicnych spolocnostiach to tak je....hlavne v dcerskych.....uctuje sa v inych uct. osnovach a potom sa robia prevodne mostiky podla legislativy prislusnej krajiny. Presne tak vedu sa dve uctovnictva cez prevodne mostiky.....moja otazka resp. uvaha smerovala k tomu, ci MUSI byt preklad do slovenciny....teda ci napr.
pri ucte 311 musi byt napisane POHLADAVKY al ci moze byt napisane RECEIVABLES?????????????


TO BOLA ODPOVED K prispevku 89 od OLDI
Oldi
10.01.06,10:27
Podľa mňa musí byť preložené všetko čo súvisí s legislatívou...teda aj názvy účtov...
sara-ke
10.01.06,12:08
mam 1 otazku, kazdy tyzden nam chodia menit rohozku v hotovosti zaplatim 177,50 Sk to mam 3 krat do mesiaca VPD,ale na konci mesiaca(štvrtykrat) mi priniesli fa, na ktorej je vyuctovana suma 656,- Sk: co je 3*177,50 (ktore som uz zaplatila)-beru to ako zalohu a kedze rozdiel medzi 656 - (3*177,50) je 123,50 takze štvrtykrat som uhradila len 123,50 ako to mam zauctovat iba ako fa na 123,50 ? alebo tam mam nejako davat aj tu sumu 656,- a rozdiel alebo ako?? prosim poradte lebo vobec netusim
lbdent
10.01.06,12:14
V decemri zapíšeš preddavkovú fa do zDPF (Omega?). Bude označená krížikom "neúčtovať", lebo o preddavkovej fa sa nikdy neúčtuje. K nej priradíš jej úhradu, až táto bude zaúčtovaná 314/221. Vrátiš sa do preddavkovej fa a ak v nej máš zapísaný kurz iný ako je kurz úhrady, potom tento kurz úhrady zapíšeš do "kurz pre DPH", t.j. suma preddavkovej fa v SKK musí byť taká istá ako suma jej úhrady v SKK.
V januári ostrú fa zaeviduješ do zDF a interným dokladom zID ju "uhradíš" a odpočítaš poskytnutý preddavok.
Ako sa pracuje s omegou si prečítaj v inej téme - tu:
http://www.porada.sk/f50-omega-alfa-olymp.html


Dakujem za radu, ostatne veci mi idu, len takyto pripad som este nemala. A priznam sa z tych zaciatocnych a konecnych uctov mam doteraz gulashttp://www.porada.sk/images/icons/icon8.gifDufam, ze to niekedy dokazem pochopit
sara-ke
10.01.06,12:26
chcem sa opytat ohladom dokladov, ked mame viacerych dodavatelov a samozrejme kopu roznych faktur, ale sef by chcel aby faktury od 2 nasich stalych a pravidelnych dodavatelov boli vsetky spolu vlastne oddelene od ostatnych ako sa to robi? musi byt 1 zlozka kde budu uplne vsetky a iba ked kopie budu rozdelene do samost. zloziek, alebo to moze byt porozdelovane podla firiem..........??? dik za odpoved
sylkra
10.01.06,13:25
Podľa mňa musí byť preložené všetko čo súvisí s legislatívou...teda aj názvy účtov...

hmm........je niekde "povedane" ze uctovnictvo musi byt vedene v slovenskom jazyku?
Andrea2304
10.01.06,13:47
Zákon o účtovníctve 431/2005 Z.z. § 4 ods. 8
michelle
10.01.06,15:23
chcem sa opytat ohladom dokladov, ked mame viacerych dodavatelov a samozrejme kopu roznych faktur, ale sef by chcel aby faktury od 2 nasich stalych a pravidelnych dodavatelov boli vsetky spolu vlastne oddelene od ostatnych ako sa to robi? musi byt 1 zlozka kde budu uplne vsetky a iba ked kopie budu rozdelene do samost. zloziek, alebo to moze byt porozdelovane podla firiem..........??? dik za odpoved

Myslím, že by si mala mať faktúry založené niekde v šanóne podľa toho ako ich máš zapísané v denníku došlých faktúr. Potom aj ked niečo hľadáš, je to rýchlejšie. Ja by asi urobila kópie a tie zakladala pre šéfa osobitne. Je toho veľa na fotenie?? ;)
liba2
10.01.06,17:23
chcem sa opytat ohladom dokladov, ked mame viacerych dodavatelov a samozrejme kopu roznych faktur, ale sef by chcel aby faktury od 2 nasich stalych a pravidelnych dodavatelov boli vsetky spolu vlastne oddelene od ostatnych ako sa to robi? musi byt 1 zlozka kde budu uplne vsetky a iba ked kopie budu rozdelene do samost. zloziek, alebo to moze byt porozdelovane podla firiem..........??? dik za odpoved
Keďže sme na začiatku roka, môžeš to riešiť aj tak, že si vytvoríš osobitný číselý rad pre dodávateľa A, dodávateľa B a pre ostatných. Urob si k tomu internú smernicu.
dipe
10.01.06,20:46
Ahojte, PORAĎÁCI
od 01.01.2006 som sa zaradila do účtovníckej rodiny/aj keď už dlkšie pracujem ako účtovníčka/, ako SZČO a niektoré úkony som nespracovala sama.
Konateľ s.r.o. ma požiadal o spracovanie účtovnéj agendy,mzdy a personálistiky plus všetký výkazy...., ale on chce aby som im vypracovala aj zápisnice, smernice, no a toto je ten problém. Neviem v tom chodiť. Ako, na to?
Neviem, ako je to na začiatku spolupráce, ako to je so zápisnícou z "valného zhromaždenia"(neviem, ako to mám správne pomenovať).
Poraďte mi niekto prosííííím.
Ste moja záchrana.
liba2
10.01.06,21:59
Ahojte, PORAĎÁCI
od 01.01.2006 som sa zaradila do účtovníckej rodiny/aj keď už dlkšie pracujem ako účtovníčka/, ako SZČO a niektoré úkony som nespracovala sama.
Konateľ s.r.o. ma požiadal o spracovanie účtovnéj agendy,mzdy a personálistiky plus všetký výkazy...., ale on chce aby som im vypracovala aj zápisnice, smernice, no a toto je ten problém. Neviem v tom chodiť. Ako, na to?
Neviem, ako je to na začiatku spolupráce, ako to je so zápisnícou z "valného zhromaždenia"(neviem, ako to mám správne pomenovať).
Poraďte mi niekto prosííííím.
Ste moja záchrana.
Začnem od prostriedka: "zápisnica z valného zhromaždenia" je správny názov.
Dostala si toho hodne do vienka, máš sa čo oháňať. Tak prídi sem na poradu a tu to je už väčšinou všetko rozpísané - treba len trpezlivo sedieť a vyhľadávať podľa kľúčového slova a čítať a študovať.:)
Najlepšie je klásť jednoduché otázky a postupne nabaľovať vedomosti. Určite prídeš do toho. Držím palce.:)
sara-ke
11.01.06,11:00
Dobry den,
chcem sa Vas opytat, kde sa uctuje pracovny odev pre mechanikov? (nohavice, rukavice) a hyg. prostriedky na umyvanie ruk asi na 501 vsak? ale ten odev? a napr. rozne nastroje, ktore pouzivanu(srubovak, kladivo,...)-ked su to ceny do 5 000,- na 042? alebo 501? dakujem
Paula
11.01.06,11:05
Dobry den,
chcem sa Vas opytat, kde sa uctuje pracovny odev pre mechanikov? (nohavice, rukavice) a hyg. prostriedky na umyvanie ruk asi na 501 vsak? ale ten odev? a napr. rozne nastroje, ktore pouzivanu(srubovak, kladivo,...)-ked su to ceny do 5 000,- na 042? alebo 501? dakujem
Prac.odevy, náradie, pomôcky......môžeš účtovať v tvojom prípade na analytiku 501. Poskytnuté veci je dobré zapisovať zamestnancom na kartu zverených predmetov, kde prevzatie podpíšu.
va1ke
11.01.06,12:12
Ahoj sara-ke pracovné odevy, hyg. prostriedky-všetky náklady na pracovné podmienky, starostlivosť o zdravie, bezpečnosť pri práci účtujem na 527. Pracovné odevy, zapisujem do zápisníka o bezpečnosti pri práci.
Pracovné pomôcky, pracovné náradie do 30000,- účtujem na účet 501. V operatívnej evidencii si vediem ich evidenciu pre prípadnú inventúru zverených vecí.
Zamestnanci mi podpisujú všetko čo preberajú buď v zápisníku alebo na karte zverených vecí.
dipe
11.01.06,20:14
Ďakujem za prvu radu.
sara-ke
12.01.06,06:53
Dakujem velmi za odpovede, este by som sa chcela opytat kde sa uctuje vysavac
rýchlovarná konvica
a mali sme vianocnu vyzdobu a mam blocek na vianocne sviecky to mozem dat tiez do nakladov a kde ?

dakujem
liba2
12.01.06,06:59
Dakujem velmi za odpovede, este by som sa chcela opytat kde sa uctuje vysavac
rýchlovarná konvica
a mali sme vianocnu vyzdobu a mam blocek na vianocne sviecky to mozem dat tiez do nakladov a kde ?dakujem
Všetko je to materiál , teda SU 501-spotreba materiálu.
Martina123
12.01.06,13:06
Porposim Vas o radu. V mesiaci november sme urobili predpis miezd na november. V decembri sme zle odviedli dan. Odviedli sme viac. V mesiaci januar mame tiey odviest dan, ale chceme odviest menej. No predpis dane je na 300 SKK napriklad ale uhradim 280 SKK. Ako mam zauctovat ten rozdiel v uctovnictve (http://www.porada.sk/showthread.php?t=16088)? Teraz mi tam visi 20 SKK v predvahe na 342.

Dakujem za odpoved
Martina123
12.01.06,13:10
Predpis mzdy mam zauctovany 522/331
Zdravotnu poist331/336
Zdravotnu este raz 524/336
Dan 331/342


Uhrada:
Mzdy 331/221
Zdravotna 336/221
Dan 342/221

a v predvahe na ucte 342 mi visi 20 SKK. To sa akoye vracia zamestnacovi?
liba2
12.01.06,13:21
Porposim Vas o radu. V mesiaci november sme urobili predpis miezd na november. V decembri sme zle odviedli dan. Odviedli sme viac. V mesiaci januar mame tiey odviest dan, ale chceme odviest menej. No predpis dane je na 300 SKK napriklad ale uhradim 280 SKK. Ako mam zauctovat ten rozdiel v uctovnictve (http://www.porada.sk/showthread.php?t=16088)? Teraz mi tam visi 20 SKK v predvahe na 342.

Dakujem za odpovedNemusíš o ničom účtovať. Tým že za december odvedieš menej, sa ti SU 342 vysporiada:
11/05 predpis 300 úhrada 320 Sk
12/05 predpis 300 úhrada 280 Sk.
Martina123
12.01.06,13:25
Ja som to takto skusila, ze predpis 300 a uhrada menej a vyskakuje mi tam 20 SKK.
liba2
12.01.06,13:31
Predpis mzdy mam zauctovany 522/331
Zdravotnu poist331/336
Zdravotnu este raz 524/336
Dan 331/342
Uhrada:
Mzdy 331/221
Zdravotna 336/221
Dan 342/221
a v predvahe na ucte 342 mi visi 20 SKK. To sa akože vracia zamestnancovi?Účty máš zapísané správne. Skontroluj si ešte raz sumy, tam si niečo neurobila dobre. A over si, či sa ti to neťahá ešte z októbra, možno si si skôr nevšimla.
Viac zaplatená DZČ bola o 20 Sk čo máš na SU 342? Alebo ten preplatok bol iný?
Prečo myslíš že by si mala 20 Sk vrátiť zamestnancovi? čo ťa k tomu zvádza?
Denda
12.01.06,13:35
Ak som to správne pochopila tak rozdiel 20 Sk k 31.12. 2005 je správny,pretože úhradu za 12/05 uskutočníte až v 01/2006. Pri inventarizácii účtu 342 len vykážete rozdiel na účte 20 Sk z dôvodu preplatku dane, ktorý sa Vám vysporiada až v roku 2006. :)
Martina123
12.01.06,13:47
To je pravda, ye ay v roku 2006. Tomu rozumiem, len neviem ako yauctovat 20 SKK.
Este raz:
Predpis na november je?:
mzda 521/331 priklad 1000 SKK
dan 334/342 190

uhrada za novemebr v decembri
Mzda 331/221 778 SKK - podotykam, ze mzdu som uhradila tak ako bymala byt spravne uhradena, lebo sa to prepocitalo.
dan 342/221 190 SKK

Predpis december
mzda 521/331 priklad 1000 SKK
dan 334/342 182

uhrada
Mzda 331/221 778 SKK
dan 342/221 174 SKK

ale v predvahe uvidim na ucte -8 SKK

Ja som si akoze uhradila mzdy aby som videla, ci sa mi to potom vynuluje a svieti mi tam 8 SKK
dudko
12.01.06,14:09
Ahojte,

chcela by som sa spytat jednu vec zacala som robit PU pre sro., nema zamestnacov vsetci pracuju bud cez fakturu alebo su to dohodari. Problem je v tom( aspon pre mna), ze su to prekladatelia, fotografi atd, ktory na vykonanie prace cestuju, vydavky platí sro, kam to mam uctovat pri dohodaroch tak ako zamestnaci ale co tí ostatní. Ja si myslim, ze o sumu , ktorú minu pri cestovani by si mali zvysit fakturu, ale majitel s tym nesuhlasi , lebo ma obavu, ze by si potom fakturovali viac ako treba, Ako to teda mozem uctovat?
Dakujem velmi pekne
liba2
12.01.06,14:15
Ahojte,

chcela by som sa spytat jednu vec zacala som robit PU pre sro., nema zamestnacov vsetci pracuju bud cez fakturu alebo su to dohodari. Problem je v tom( aspon pre mna), ze su to prekladatelia, fotografi atd, ktory na vykonanie prace cestuju, vydavky platí sro, kam to mam uctovat pri dohodaroch tak ako zamestnaci ale co tí ostatní. Ja si myslim, ze o sumu , ktorú minu pri cestovani by si mali zvysit fakturu, ale majitel s tym nesuhlasi , lebo ma obavu, ze by si potom fakturovali viac ako treba, Ako to teda mozem uctovat?
Dakujem velmi pekne
Tvoj názor je správny. Dohodári by ešte mali mať v dohode uvedené, že sa im budú poskytovať cestovné náhrady.
Cestovné zaplatené za SZČO sú pre vašu firmu daňovo neuznané náklady. Sú to náklady SZČO. Majiteľ by sa mal s nimi dohodnuúť na nejakej paušálnej sume o ktorú si môžu zvýšiť sumu ceny za svoju službu. Alebo tiež môžu do faktúry uviesť skutočnú výšku cestovných výdavkov - potom táto suma bude pre vašu firmu daňovo uznaná.
liba2
12.01.06,14:18
....ale v predvahe uvidim na ucte -8 SKK

Ja som si akoze uhradila mzdy aby som videla, ci sa mi to potom vynuluje a svieti mi tam 8 SKKSamozrejme že máš rozdiel 8 Sk, keď z toho istého príjmu máš predpis dane nižší o 8 sk. Prečo? Skontroluj si správnosť predpisu dane. To že bola daň zaplatená o vyššiu sumu nemá nič spoločné s predpisom dane ktorú majú zaplatiť zamestnanci.

Bolo by dobré aby si svoj problém riešila len v jednej téme.
michelle
13.01.06,08:17
nadviažem na problém DUDKA:
v prípade SZCO sú do danovo neuznane výdavky. Takže najsprávnejšie by bolo dohodnúť sa na pevnej mesačnej cene, ktorú si budú faktúrovať + cestovné náhrady?
michelle
13.01.06,08:35
Mám takýto dotaz:
V spoločenskej zmluve sa uvádza, že vklady spoločníkov sa zložia do rúk správcu vkladu. Môže ním byť aj jeden zo spoločníkov? A ako sa fyzicky urobí? Spoločníci prinesú peniažky v hotovosti? A správca ich má, dokým fa nie je registrovaná a kým nie je vytvorený podnikový účet? Potom ich vloží na ten účet? :confused: :confused: :confused: Môže mi to niekto tak polopate vysvetliť, prosííím. :mad: A ako to bude vyzerať v účtovníctve? Ak bože, samé nejasnosti. V podstate viem ako to bude, ale neviem, ako to fyzicky zrealizovať krok po kroku.
Ďakujem vám za pomoc.
michelle
liba2
13.01.06,10:12
Mám takýto dotaz:
V spoločenskej zmluve sa uvádza, že vklady spoločníkov sa zložia do rúk správcu vkladu. Môže ním byť aj jeden zo spoločníkov? A ako sa fyzicky urobí? Spoločníci prinesú peniažky v hotovosti? A správca ich má, dokým fa nie je registrovaná a kým nie je vytvorený podnikový účet? Potom ich vloží na ten účet? :confused: :confused: :confused: Môže mi to niekto tak polopate vysvetliť, prosííím. :mad: A ako to bude vyzerať v účtovníctve? Ak bože, samé nejasnosti. V podstate viem ako to bude, ale neviem, ako to fyzicky zrealizovať krok po kroku.
Ďakujem vám za pomoc.
michelleTak ako to popisuješ bola realita. Účtovať novú sro začneš dňom vzniku (zápis do OR). Ako postupovať v účtovníctve tu je viac tém. Vybrala som ti dve. Prečítaj si a aplikuj na tvoju firmu.
http://www.porada.sk/t15646-p2-zacinam-uctovat-v-novej-sro.html

http://www.porada.sk/t5910-p-7-vznik-sro.html
michelle
13.01.06,20:26
Liba - dakujem, pozrela som, preštudovala, vlastne som si potvrdila, čo som vedela. A asi naozaj sa musím stretnúť s prípadmi konkrétne....
ajobs
14.01.06,14:16
Mám takýto dotaz:
V spoločenskej zmluve sa uvádza, že vklady spoločníkov sa zložia do rúk správcu vkladu. Môže ním byť aj jeden zo spoločníkov? A ako sa fyzicky urobí? Spoločníci prinesú peniažky v hotovosti? A správca ich má, dokým fa nie je registrovaná a kým nie je vytvorený podnikový účet? Potom ich vloží na ten účet? :confused: :confused: :confused: Môže mi to niekto tak polopate vysvetliť, prosííím. :mad: A ako to bude vyzerať v účtovníctve? Ak bože, samé nejasnosti. V podstate viem ako to bude, ale neviem, ako to fyzicky zrealizovať krok po kroku.
Ďakujem vám za pomoc.
michelle

Správcom vkladu je v 99% prípadov 1 spoločník (spravidla ten, ktorý vkladá najvyšší vklad).
Fyzicky s vkladmi je to tak, ako sa spoločníci dohodnú-väčšinou ide o vloženie peňazí do pokladne spoločnosti po jej zaregistrovaní (nemusí byť na účet). Spravidla ihneď po zaregistrovaní s.r.o. sa začnú tieto peniaze míňať (teda investovať), čiže ony nezostanú staticky "kdesi ležať", takže už o pár dní budú tieto peniaze minuté.:)
michelle
14.01.06,18:05
Správcom vkladu je v 99% prípadov 1 spoločník (spravidla ten, ktorý vkladá najvyšší vklad).
Fyzicky s vkladmi je to tak, ako sa spoločníci dohodnú-väčšinou ide o vloženie peňazí do pokladne spoločnosti po jej zaregistrovaní (nemusí byť na účet). Spravidla ihneď po zaregistrovaní s.r.o. sa začnú tieto peniaze míňať (teda investovať), čiže ony nezostanú staticky "kdesi ležať", takže už o pár dní budú tieto peniaze minuté.:)

jasné, vlastne v rámci majetku zmenia svoju podobu...:-)
spoločníci ďalej chcú do firmy vložiť cca 200 tis. prevádzkový kapitál, na ľahšie začiatky, ako to bude potom s účtovaním? Nebolo by jednoduchšie, keby o túto sumu navýšili ZI? teda nie 200 zo zákona, ale 400 ?. :cool:
michelle
14.01.06,18:25
môžu byť zriaďovacie náklady s.r.o. aj súkromnými výdavkami spoločníkov, alebo sa "musia" objaviť v účtovníctve s.r.o.?
ajobs
14.01.06,19:15
môžu byť zriaďovacie náklady s.r.o. aj súkromnými výdavkami spoločníkov, alebo sa "musia" objaviť v účtovníctve s.r.o.?

Musia sa objaviť v účtovníctve, aj keď boli vynaložené pred zaregistrovaním, ale po založení spoločnosti.
ajobs
14.01.06,19:18
jasné, vlastne v rámci majetku zmenia svoju podobu...:-)
spoločníci ďalej chcú do firmy vložiť cca 200 tis. prevádzkový kapitál, na ľahšie začiatky, ako to bude potom s účtovaním? Nebolo by jednoduchšie, keby o túto sumu navýšili ZI? teda nie 200 zo zákona, ale 400 ?. :cool:

Ak vložia do podnikania ďalšie peniaze, objaví sa to ako pôžička podnikateľa firme, a ak im pôjde dobre podnikanie, tieto peniaze si môžu vrátiť.
Ak by nimi zvýšili ZI, boli by vo firme viazané, a mohli by sa v zásade k nim dostať iba 2 spôsobmi:
1. odpredajom obchodného podielu (alebo predajom celej s.r.o.),
2. pri likvidácii firmy.
michelle
14.01.06,19:21
ale požička je na základe neakej zmluvy o pôžičke. A požičať by sa malo za podmienok veľmi podobných na trhu, čiže za nejaké %. Alebo v prípade majiteľa je to iné?
ajobs
14.01.06,19:24
ale požička je na základe neakej zmluvy o pôžičke. A požičať by sa malo za podmienok veľmi podobných na trhu, čiže za nejaké %. Alebo v prípade majiteľa je to iné?

Môže to byť aj s úrokom, ale nesmie byť v zjavnom nepomere k úrokom na trhu.
Ale v s.r.o. je normálne, že spoločníci požičajú firme aj bezúročne - úrok je len možnosť, nie povinnosť.
michelle
14.01.06,19:27
aha, no, lebo viem, že by sa nemalo požičiavať za podmienok nápadne výhodných, či nevýhodných .... atd...atd....
a ako by mala taká zmluva o pôžičke vyzerať? nemáš náhodou neakú pomôcku, či vzor? Ako má byť formulovaný čas vrátenia peňazí spoločníkom?
michelle
14.01.06,20:17
a ešte mi napadlo, ako je to s prenájmom priestorov, kde bude nová fa? Ak to bude na mojej trvalej adrese, tiež musím uzatvoriť s fou takúto zmluvu. A ako to bude s platením? Možem to urobiť bezplatne? Asi nie. Dnes musíš za všetko zaplatiť... hm... :o , prosím poraďte mi.
ďakujem :rolleyes:
ajobs
16.01.06,10:24
aha, no, lebo viem, že by sa nemalo požičiavať za podmienok nápadne výhodných, či nevýhodných .... atd...atd....
a ako by mala taká zmluva o pôžičke vyzerať? nemáš náhodou neakú pomôcku, či vzor? Ako má byť formulovaný čas vrátenia peňazí spoločníkom?

Zmluvu momentálne nemám, ale na Porade, keď pohľadáš určite nejakú nájdeš-je to klasická zmluva o pôžičke. Tá zmluva nemusí byť v písomnej forme, stačí sa ústne dohodnúť medzi spoločníkmi (ak si ovšem dôverujú).
ajobs
16.01.06,10:29
a ešte mi napadlo, ako je to s prenájmom priestorov, kde bude nová fa? Ak to bude na mojej trvalej adrese, tiež musím uzatvoriť s fou takúto zmluvu. A ako to bude s platením? Možem to urobiť bezplatne? Asi nie. Dnes musíš za všetko zaplatiť... hm... :o , prosím poraďte mi.
ďakujem :rolleyes:

Ak máš sídlo firmy doma, nemusíš žiadnu zmluvu uzatvárať. Ovšem, ak si chceš uplatňovať časť priestorov ako náklad za nájom+energie, atď., mala by si to zaregistrovať na miestnom úrade a platiť vyššiu daň z nehnuteľností. Domnievam sa však, že málokto to takto robí - pozri túto samostatnú tému na Porade, tu je link http://www.porada.sk/t16717-da-z-nehnut-za-kanc-priestory.html
michelle
16.01.06,11:28
Vďaka Tonko, preštudovala som si to a vyplýva mi z toho, že môžem aj nemusím priznať neaké tie štvorce z bytu alebo domu na podnik. účely. Ak nepriznám - nemala by som si uplatňovať výdavky (kúpa nábytku, PC, skrinky, registračky a pod.) . Ak priznám tak môžem a je to daňovo čisté.
Čo však v prípade, ak mám firmu v byte iba na 3-4 mesiace po založení, kým nenájdem vhodné priestory? Môžem sa tváriť ako mrtvý chrobák a až potom nahlásiť podnikateľské priestory na MÚ? Nie je takáto zmluva podmienkou pri zakladaní firmy? Nepýtajú to na neakých úradoch? Niečo sa mi marí.... :mad: :mad:
Ďakujem za názory všetkých poraďákov.
liba2
16.01.06,15:04
Vďaka Tonko, preštudovala som si to a vyplýva mi z toho, že môžem aj nemusím priznať neaké tie štvorce z bytu alebo domu na podnik. účely. Ak nepriznám - nemala by som si uplatňovať výdavky (kúpa nábytku, PC, skrinky, registračky a pod.) . Ak priznám tak môžem a je to daňovo čisté..........
Ďakujem za názory všetkých poraďákov.Mňa zaujala táto vyznačená veta. Prečo myslíte, že si nemôžeme uplatniť ako daňové výdavky za obstaranie PC, skriniek a iných pomôcok len preto, že prácu robíme v byte? Tieto pomôcky nevyhnutne potrebujeme k našej práci bez ohľadu nato kde prácu vykonávame a či si dávame do výdavkov časť zaplateného nájomného (z bytu) a či platíme vyššu daň z nehnuteľnosti.
michelle
16.01.06,15:42
Liba, takto som to pochopila z predchádzajúcich príspevkov.
michelle
16.01.06,15:46
hm... asi som to celé pomotala, tak ešte raz:
ak si chcem dať do nákladov energie (neakú časť) a pod. a mám firmu doma, mala by som sa registrovať na príslušnom MÚ, tým pádom platím vyššiu daň z nehnt. ale PC, stolík a neaké skrinky s miestom výkonu nesúvisia.
Je to takto dobre?
ajobs
16.01.06,16:25
hm... asi som to celé pomotala, tak ešte raz:
ak si chcem dať do nákladov energie (neakú časť) a pod. a mám firmu doma, mala by som sa registrovať na príslušnom MÚ, tým pádom platím vyššiu daň z nehnt. ale PC, stolík a neaké skrinky s miestom výkonu nesúvisia.
Je to takto dobre?

Áno, Slávka je to dobre.:)
dipe
22.01.06,13:12
Ďakujem za radu liba2, hľadám, hľadám no nie vždy sa mi podarí nájsť to čo potrebujem.
PrajemTi pekný deň.:)
liba2
22.01.06,13:20
Ďakujem za radu liba2, hľadám, hľadám no nie vždy sa mi podarí nájsť to čo potrebujem.
PrajemTi pekný deň.:)Nemáš začo :) . Napíš čo hľadáš, pomôžeme nájsť :) . Neskôr to zvládneš aj sama a budeš radiť prichádzajúcim nováčikom. Skúšaj cez "Rozšírené hľadanie".
sara-ke
24.01.06,09:20
prosim ako sa uctuje ked nam dosla fa na ktorej je spätny rabat za tovar ktory sme kupili na fa pred 2 mesiaci, priznam sa netusim ako to mam zauctovat a mam tam nejako oznacit suvis s tou predch. fa (uctujem v Omege) prosim ked viete poradte mi a ide to dph normalne ale ako?(vstup, ci vystup)?? dakujem
liba2
24.01.06,10:03
prosim ako sa uctuje ked nam dosla fa na ktorej je spätny rabat za tovar ktory sme kupili na fa pred 2 mesiaci, priznam sa netusim ako to mam zauctovat a mam tam nejako oznacit suvis s tou predch. fa (uctujem v Omege) prosim ked viete poradte mi a ide to dph normalne ale ako?(vstup, ci vystup)?? dakujemskús cez vyhľadávanie - napíš si bonus. Tu je jedna z tém, je ich tam viacej.
http://www.porada.sk/showthread.php?p=170086#post170086
kengy
28.01.06,12:53
nevite nekdo, zda na Sovensku musi s.r.o. tvorit povinne nejaky rezervny fond a jake jsou do nej povinne pridely?
danielko
28.01.06,13:34
Rezervný fond sa tvorí prvýkrát pri vzniku spoločnosti alebo prvýkrát zo zisku - musíš si pozrieť spoločenskú zmluvu svojej s.r.o. ako ho má mať tvorený a držať sa toho.
lenkak
28.01.06,17:01
V § 124 Obchodného zákonníka sa uvádza, že rezervný fond sa vytvára v čase a vo výške, ktorú určuje spoločenská zmluva. Spoločnosti nevyplýva povinnosť pri jej vzniku tvoriť rezervný fond, ak to nestanovuje spoločenská zmluva. Povinnosť ho vytvoriť jej vyplýva z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom po prvýkrát vytvorí zisk, a to vo výške najmenej 5 % z čistého zisku, nie viac ako 10 % základného imania.

Rezervný fond je spoločnosť povinná dopĺňať každý rok o sumu určenú v spoločenskej zmluve alebo stanovách, najmenej vo výške 5 % z čistého zisku vyčísleného v ročnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu určeného v spoločenskej zmluve, najmenej do výšky 10 % základného imania.
majernikova
28.01.06,19:47
Ahojte,potrebujem pomoc.
Mám klienta s.r.o. Konateľ a spoločníci sú poliaci. Budu mať slávnostné otvorenie firmy na ktoré pozývajú obchodných partnerov. Dajú sa tieto náklady nejakým spôsobom zaúčtovať?Vzhľadom na to, že sú z iného štátu často cestujú na slovensko pracovne - ďalšie výdavky.
Ďakujem.
S pozdravom Monika
danielko
28.01.06,20:54
Náklady na slávnostné otvorenie - účet 513 - náklady na reprezentáciu.
majernikova
29.01.06,19:41
Ďakujem, ale náklady na reprezentáciu sú "nedaňove"?.
Možem na tento účet 513 účtovať aj služobné cesty?
liba2
29.01.06,20:25
Ahojte,potrebujem pomoc.
Mám klienta s.r.o. Konateľ a spoločníci sú poliaci. Budu mať slávnostné otvorenie firmy na ktoré pozývajú obchodných partnerov. Dajú sa tieto náklady nejakým spôsobom zaúčtovať?Vzhľadom na to, že sú z iného štátu často cestujú na slovensko pracovne - ďalšie výdavky.
Ďakujem.
S pozdravom MonikaPodľa môjho názoru: ak ide o slovenskú s.r.o. (asi áno) tak na konateľa a spoločníkov pri pracovnej ceste (treba rozhodnúť, či to bola pracovná cesta) sa na nich vzťahujú ustanovenia zákona o cestovných náhradách. Detaily čo, koľko a za akých podmienok - treba vyhľadať tu na porade, je tu toho popísaného neúrekom.
Až potom, keď to nepôjde podľa cit. zákona, môže sa použiť účet 513-repre.
majernikova
29.01.06,20:27
ide o slvenskú s.r.o., ale konateľ je poliak
majernikova
29.01.06,20:29
skúsim ešte aj inde niečo vyhľadať
Ďakujem
kengy
30.01.06,07:37
V § 124 Obchodného zákonníka sa uvádza, že rezervný fond sa vytvára v čase a vo výške, ktorú určuje spoločenská zmluva. Spoločnosti nevyplýva povinnosť pri jej vzniku tvoriť rezervný fond, ak to nestanovuje spoločenská zmluva. Povinnosť ho vytvoriť jej vyplýva z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom po prvýkrát vytvorí zisk, a to vo výške najmenej 5 % z čistého zisku, nie viac ako 10 % základného imania.

Rezervný fond je spoločnosť povinná dopĺňať každý rok o sumu určenú v spoločenskej zmluve alebo stanovách, najmenej vo výške 5 % z čistého zisku vyčísleného v ročnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu určeného v spoločenskej zmluve, najmenej do výšky 10 % základného imania.

dekuji za informace!
anna 07
26.03.06,19:50
Ahojte,

potrebovala by som poradit ohladom uctovania bankoveho vypisu:

1. majitelovi s.r.o. sa obcas podari uhradit nejake firemne platby zo svojho sukromn. uctu, potom ked na to pride tak si tie peniaze prevedie z firemneho uctu na svoj, takze na vypise z banky mam sumy, kt. su prevedene na jeho sukr. ucet nie na ucet napr. dodavatela, kedze boli uhradene zo sukr. uctu prosim vas ako to mam uctovat?

2. a este opacny pripad ked uhradi z firemn. uctu svoje sukromn. veci mam to uctovat cez 365? alebo ako ? mohli by ste mi napisat presne predkontacie?

u Cenigovej som citala, ze penaz. vklad podnikatela, alebo vyber sa ma uctovat cez 491, ale moze sa aj cez 365, 355 ??? aky je medzi tym rozdiel? kedy sa ma ktory pouzivat a ako je to hlavne v tomto mojom pripade?

dakujem velmi, dufam, ze sa najde nejaka dobra dusicka a poradi mi , privitala by som viac nazorov, DIK :rolleyes:
Maxinka
27.03.06,07:02
Dobrý deň, prosím Vás o info:Zakladá sa nová s.r.o. a neviem či mám použiť na zásoby spôsob A alebo spôsob B. V čom je rozdiel a kto mi určuje akým spôsobom mám účtovať?Budem si musieť dávať robiť aj overovanie účt. závierky audítorom?Tieto dve veci sú mi nie jasné.Prosím pomôže mi niekdo?!
Ďakujem
alena
27.03.06,10:42
zjednodušene - pri spôsobe A sa účtuje nákup do skladu a potom sa vydá zo skladu, pri spôsobe B sa zásoby účtujú priamo do nákladov. Spôsob B nemôžu použiť účtovné jednotky, ktoré musia mať účtovnú závierku overenú auditorom (napríklad nadácie, verejné vysoké školy ....)
lenkak
27.03.06,15:57
sara-ke
28.03.06,05:02
Ahojte,

potrebovala by som poradit ohladom uctovania bankoveho vypisu:

1. majitelovi s.r.o. sa obcas podari uhradit nejake firemne platby zo svojho sukromn. uctu, potom ked na to pride tak si tie peniaze prevedie z firemneho uctu na svoj, takze na vypise z banky mam sumy, kt. su prevedene na jeho sukr. ucet nie na ucet napr. dodavatela, kedze boli uhradene zo sukr. uctu prosim vas ako to mam uctovat?

2. a este opacny pripad ked uhradi z firemn. uctu svoje sukromn. veci mam to uctovat cez 365? alebo ako ? mohli by ste mi napisat presne predkontacie?

u Cenigovej som citala, ze penaz. vklad podnikatela, alebo vyber sa ma uctovat cez 491, ale moze sa aj cez 365, 355 ??? aky je medzi tym rozdiel? kedy sa ma ktory pouzivat a ako je to hlavne v tomto mojom pripade?

dakujem velmi, dufam, ze sa najde nejaka dobra dusicka a poradi mi , privitala by som viac nazorov, DIK :rolleyes:


prosim nepomozete mi?? velmi
lenkak
28.03.06,11:36
účet 491 - sa používa iba pri SZČO.
Tweety
28.03.06,11:38
prosim nepomozete mi?? velmiAk platí zo svojho účtu tak zaúčtuješ cez 365.
sara-ke
30.03.06,11:15
dobry den,

ako sa uctuje ak:

1. prenajimame priestory SZČO, my sme s.r.o. ??

2. a ako ak mi sme najomca ak my platíme najom Fo?

dakujem, prosim dost surne to potrebujem
Tweety
30.03.06,11:18
dobry den,

ako sa uctuje ak:

1. prenajimame priestory SZČO, my sme s.r.o. ??

2. a ako ak mi sme najomca ak my platíme najom Fo?

dakujem, prosim dost surne to potrebujem
1.311/602
311/343 -platca dph
2. 518/321
343/321 platca dph
sara-ke
30.03.06,12:15
este by som sa chcela opytat ak mame uzavretu zmluvu s prenajimatelom budovy a platime mu kvartalne splatky za najom, ako to mam zauctovat na zaklade zmluvy? ked nemam fa, viem to len z vypisu v banke, alebo podla PD. takze ako to zauctujem na druhej strane bude co?

dakujem
Tweety
30.03.06,12:17
este by som sa chcela opytat ak mame uzavretu zmluvu s prenajimatelom budovy a platime mu kvartalne splatky za najom, ako to mam zauctovat na zaklade zmluvy? ked nemam fa, viem to len z vypisu v banke, alebo podla PD. takze ako to zauctujem na druhej strane bude co?

dakujem
Ani splátkový kalendár? Mal by byť súčasťou zmluvy.
sara-ke
30.03.06,12:28
Ani splátkový kalendár? Mal by byť súčasťou zmluvy.


splatkovy je, takze na zajklade toho? a ako to ma vyzerat? predkont. a doklad?

mohli bz ste mi napisat?
Tweety
30.03.06,12:33
splatkovy je, takze na zajklade toho? a ako to ma vyzerat? predkont. a doklad?

mohli bz ste mi napisat?
Presne tak, podľa splátkového kalendárika.:cool:
KEJKA
30.03.06,13:26
splatkovy je, takze na zajklade toho? a ako to ma vyzerat? predkont. a doklad?

mohli bz ste mi napisat?
na základe NZ 518 / 325
alebo 311/602 podľa toho kto ste vy - prenaímateľ alebo nájomca.
interným dokladom.
Podľa zmluvy môžeš dať ročné nájomné, alebo q-ne, rozhodni sa.
a platby budeš dávať na vyrovnanie záväzku alebo pohľadávky.