psps
01.03.10,09:48
Mám problém so zostatkom stravných lístkov na konci roku. Ako by som to rozpísala....
Lístky účtujem:
nákup 213 (http://www.porada.sk/t59540-213-ceniny.html)/321
zražka zamestnancovi 331 (http://www.porada.sk/t58992-331-zamestnanci.html)/213
príspevok zo SF 472 (http://www.porada.sk/t58774-472-zavazky-zo-socialneho-fondu.html)/213
55% do nákladov 527 (http://www.porada.sk/t59178-527-zakonne-socialne-naklady.html)/213
ak to prerátam na 1ks, tak mám účet 213 (http://www.porada.sk/t59540-213-ceniny.html) vyrovnaný.
Ale ako na konci roku? Stravných lístkov mi ostalo na konci roku 10ks /rozdiel medzi nakúpenými a vydanými/ a toto by malo byť aj na 213 (http://www.porada.sk/t59540-213-ceniny.html). My dávame lístky zamestnancom popredu a preto u zamestnancov ostalo ešte 20 lístkov(podľa odpracovaných dní, nemajú na ne nárok za rok 2009), ktoré by sa mali použiť až vďalšom roku, preto ich nemám zaúčtované. Potrebujem nejako zarovnať 213 (http://www.porada.sk/t59540-213-ceniny.html). Ja tam mám teraz zostatok 10ks+20ks. Mám to tam nechať alebo mám zaúčtovať tých 20ks ako 331 (http://www.porada.sk/t58992-331-zamestnanci.html),472,527/213 alebo ako rezervu 323 (http://www.porada.sk/t58568-323-kratkodobe-rezervy.html)/213 ?
Alebo ako to riešite na konci roku vy?
Neviem, či som to napísala zrozumiteľne.
psps
02.03.10,09:18
Mám problém so zostatkom stravných lístkov na konci roku. Ako by som to rozpísala....
Lístky účtujem:
nákup 213 (http://www.porada.sk/t59540-213-ceniny.html)/321
zražka zamestnancovi 331 (http://www.porada.sk/t58992-331-zamestnanci.html)/213
príspevok zo SF 472 (http://www.porada.sk/t58774-472-zavazky-zo-socialneho-fondu.html)/213
55% do nákladov 527 (http://www.porada.sk/t59178-527-zakonne-socialne-naklady.html)/213
ak to prerátam na 1ks, tak mám účet 213 (http://www.porada.sk/t59540-213-ceniny.html) vyrovnaný.
Ale ako na konci roku? Stravných lístkov mi ostalo na konci roku 10ks /rozdiel medzi nakúpenými a vydanými/ a toto by malo byť aj na 213 (http://www.porada.sk/t59540-213-ceniny.html). My dávame lístky zamestnancom popredu a preto u zamestnancov ostalo ešte 20 lístkov(podľa odpracovaných dní, nemajú na ne nárok za rok 2009), ktoré by sa mali použiť až vďalšom roku, preto ich nemám zaúčtované. Potrebujem nejako zarovnať 213 (http://www.porada.sk/t59540-213-ceniny.html). Ja tam mám teraz zostatok 10ks+20ks. Mám to tam nechať alebo mám zaúčtovať tých 20ks ako 331 (http://www.porada.sk/t58992-331-zamestnanci.html),472,527/213 alebo ako rezervu 323 (http://www.porada.sk/t58568-323-kratkodobe-rezervy.html)/213 ?
Alebo ako to riešite na konci roku vy?
Neviem, či som to napísala zrozumiteľne.
Nikto mi nevie poradiť?