luluhaha
01.03.10,17:02
Kedy správne zaúčtovať int.dokladom stravné zamestnancov, ak sa stalo že ich mali právo dostať napr. 15.2. ale fyzicky ich dostali až o mesiac neskôr 10.3.?
Timka1
01.03.10,16:06
predpokladám, že ste ich fyzicky nemali k dátumu 15.2., takže ste ich nemohli ani vydať, tým pádom ani v účtovníctve nemôžte zaúčtovať s tým dátumom, účtujete ku dňu skutočného výdaja lístkov zamestnancom
luluhaha
01.03.10,17:33
..nemôžu sa zaúčtovať len k 31.12. jedným interným dokladom?
luluhaha
02.03.10,11:57
..vraj dph sa nedá nárokovať z manipul.poplatku pokiaľ sú to lístky pre podnikateľa, ale keď mi nakupujeme lístky naraz aj pre zamesntnacov aj pre podnikateľa..??