tanusik
02.03.10,10:21
Čaute poraďáci,
mám problém...kontrolujem si saldo, knihu záväzkov a HK účet 321....problém je v tom, že podľa odsúhlasenia mi saldo a kniha záväzkov sedí, ale na účte je rozdiel práve o tú sumu, čo mi na začiatku roka program vytvoril kurzovú stratu z prechodu na EUR. Keďže sa jednalo o sumu zhruba 830€, tak som vystornovala zápis vytvorený softwérom (keďže som nechcela v Omege spätne robiť prechod do r.2009)...no a teraz mi to robí rozdiel.Kebyže som to nechala predsa len ako zaúčtoval program 563/321 ?...ale bude to mať asi vplyv na základ dane, nie? :eek:
ďakujem
andreaS
02.03.10,09:26
830 eur je strasne velky kurzovy rozdiel pri prechode roka... zrejme v 2008 nebolo dobre vyparovane saldokonto a preto to program zapisal takto...

napriek tomu by som to riskla a pozrela saldokonto v 2008 a vyparovala co treba (fa bude uhradena ale v saldokonte ti vyskoci ze je neuhradena, staci chyba v analitike a je to... napr. fa je na 321-100 a uhrada na 321-000 a uz to program v zavazkoch vyparuje ale v salde to ostane vysiet s oboma zapismi kym v jednom pripade neopravis analytiku)... na samotnu 321 to nebude mat vplyv, ide len o to vyparovanie...

saldokonto je vtedy zle ak napr. sa ti tam zobrazi faktura o kt. vies ze je uhradena a tato je v salde neuhradena a nasledne pod nou je druhy riadok kde je doklad ktory tuto fa uhradza a ma opacnu sumu "ostava uhradit" ... v niektorej teme venovanej omege som prilepila ako vyzera nespravne saldo a teda vyrovnane ale nevyparovane v salde a ako ma vyzerat spravne vyparovane saldo... ak najdem, prilepim sem link...
tanusik
02.03.10,18:11
To andreaS .....:
je pravda, že som v r.08 mala nejaké nezrovnalosti v salde, ale nakoľko po odsúhlasení záväzkov od dodávateľov bolo na 321 všetko o.k. ...tak som saldo nechala tak (čo som mohla, som vyriešila), ale to som netušila, že to bude účtovať tie rozdiely...
a teraz by som mala mať na 321 tak ako v salde (keď si zasa odsúhlasím všetky záväzky).....tak uvidím...furt dačo musí vyskočiť...ale díky za radu..
zita007
02.03.10,20:24
Dobrý deň,
mám problém s PS na účtoch HK 314 preddávky zahr. dod. a 378 iné pohľ.

KS k 31.12.2008 na oboch účtoch 0.
z nejasných dôvodov je
PS k 1.1.2009 na 314 MD -5,50 a na 378 MD 5,49.

Všetko mi sedí na cent - záv.,pohľ., saldo, súvaha ...
Potrebujem sa nejako zbaviť tých zostatkov, tak aby mi to nenarušilo ďalšie veci, no neviem ako. Prosím poraďte. Ďakujem
Dav
02.03.10,20:43
Dobrý deň,
mám problém s PS na účtoch HK 314 preddávky zahr. dod. a 378 iné pohľ.

KS k 31.12.2008 na oboch účtoch 0.
z nejasných dôvodov je
PS k 1.1.2009 na 314 MD -5,50 a na 378 MD 5,49.

Všetko mi sedí na cent - záv.,pohľ., saldo, súvaha ...
Potrebujem sa nejako zbaviť tých zostatkov, tak aby mi to nenarušilo ďalšie veci, no neviem ako. Prosím poraďte. Ďakujem
Pokračuješ plynule v tom istom programe?
Vyfiltruj si pohyby na účtoch dňa 1.1.Je možné, že tam boli zaúčtované rozdiely z prechodu na menu euro. Ak ani tam nič nenájdeš, urob v rámci dokladovej inventúry účtov návrh na vyrovnanie zostatkov na účty nákladov a výnosov - na účty 548 AE, 648 AE. Podlož to aj zápisom z inventúry v roku 2008.
zita007
03.03.10,12:08
Pokračuješ plynule v tom istom programe?
Vyfiltruj si pohyby na účtoch dňa 1.1.Je možné, že tam boli zaúčtované rozdiely z prechodu na menu euro. Ak ani tam nič nenájdeš, urob v rámci dokladovej inventúry účtov návrh na vyrovnanie zostatkov na účty nákladov a výnosov - na účty 548 AE, 648 AE. Podlož to aj zápisom z inventúry v roku 2008.
Áno, pokračujem naďalej v tom istom programe POHODA. Určite so súvisí s prechodom na €, no neviem ako to mám "vyfiltrovať" ako spomínaš Oľga.
V prípade vyrovnania zostatkov to zaúčtujem ako?
Ďakujem veľmi pekne za radu.
Dav
03.03.10,12:32
Áno, pokračujem naďalej v tom istom programe POHODA. Určite so súvisí s prechodom na €, no neviem ako to mám "vyfiltrovať" ako spomínaš Oľga.
V prípade vyrovnania zostatkov to zaúčtujem ako?
Ďakujem veľmi pekne za radu.
Pohodu nepoznám. Ale viac menej môže byť postup rovnaký, ako v MRP -
Účtovný denník - Zoznam zápisov- Výber podľa dátumu - Od 01.01.2009 Do 01.01.2009.
Prípadne Hlavná kniha- Analytická HK- Podrobný zápis - od 1.1. do 1.1..
Pozrieť si všetky účtovné prípady z 1.1.2009.
zita007
03.03.10,19:46
Ďakujem,
už som to vyriešila. Usmernil má správca programu.
great.zv
12.01.11,09:18
ahojte poraďáci,
ja zase mám takýto problém ..sadlo vrs.321..
preberala som účto od r.2010... k 1.1. som nahodila počiatočné stavy účtov, a do salda jednotlivé dfa z r. 2009 - podľa platieb v bank.výpisoch .. a čuduj sa svete - ROZDIEL.. preplatok na 321 ...čo s tým? ... vďaka za rady..

.. inventúra 321 - a saldo z r.2010 je v poriadku