Anka10
03.03.10,13:35
Dobrý deň,
chcela by som vás poprosiť o radu pri riešení tohto problému:
od 1.1. by sa mala odviesť DPH z tovarov a služieb dodaných osobám "blízkym" zo základu "trhovej hodnoty na voľnom trhu".
Ako teda môžem zaúčtovať tento "zvýšený základ" alebo aspoň "zvýšený odvod"? Je to pre mňa náklad a ak to "blízka" osoba zaplatí, výnos?
Je to prípadne nedaňový alebo daňovo uznaný náklad a výnos?
Ďakujem pekne za pomoc.:o