janci10
03.10.05,20:19
Dobrý deň prajem,

prosím o pomoc v tejto záležitosti. Prešli sme na účtovanie z MRP DOS na MRP Win. A objavil sa mi nasledujúci problém: Pri obstaraní tovaru z členského štatu som v DOS verzii nemal problém... Nahodil som faktúru s daňovou skupinou, ktorú som si sám zadefinoval, keďže výstup nebol zhodný s originál priznaním DPH, aj tak sa musel prepisovať...ako podklad ale poslúžil. Následne som faktúru zaúčtoval do denníka, pričom v prípade DPH som použil pri účtovnom zápise dva totožné účty - čo program umožňoval. Bohužiaľ, verzia Win toto už neumožňuje. Pri pridávaní faktúry do knihy faktúr zadám kurz pre výpočet faktúry, pre výpočet DPH, zadám daňovú skupinu... avšak pri zaúčtovaní do denníka už táto možnosť chýba, zadať túto daňovú skupinu. Čiže zadám - neovplyvňujúce DPH - avšak na moje prekvapenie sa objavi suma aj faktúry aj DPH, pričom sa mi navýši celková cena faktúry o DPH, čo je nesprávne. Viem, že je možnosť vymazať sumu zo základu DPH a zadať ju ako mimo DPH, či oslobodené od DPH... Je to ale správne takto spraviť? Taktiež nie je možné zadať predkontáciu s totožnými účtami...
Pomôže niekto, pls?
lenkak
03.10.05,18:41
V denníku nemusíš mať totožný typ kódu s faktúrou. Pre Teba je mať vždy dôležitý správne pridelený kód vo faktúre, lebo do DPH Ti údaje berie z faktúr.
Andrea2304
04.10.05,11:32
Ako mysliš predkontáciu s rovnakými účtami? Napr. 221/221?
Pokiaľ máš rozdielnu analytiku, tak nie je problém.
janci10
04.10.05,17:02
V prvom rade chcem zadakovat za odpovede.
Pre Lenku: nejde mi o kod, ale predsa musim samozdanenie predkontovat v denniku, ci nie?

Pre Andreu: myslel som napriklad predkontaciu 343003/343003...co pod DOS-om je mozne... Rovnaka analytika, to som mal na mysli - tak som predkontovaval samozdanenie pod DOS-om...
Roxana
07.10.05,16:42
Tiež riešim tento problém ale nedostala som sa ďalej. Tovar sme prevzali aj zaplatili 22.9 ale faktúru stále nemáme a pravdepodobne do 25.10 ani nepríde. Potrebujem tovar samozdaniť bez odpočtu DPH.Ten budeme môcť uplatniť až vo 4. Q-keď dostaneme faktúru. Pri zaučtovaní úhrady do denníka v MRP Win. nemám správny typ DPH pre samozdanenie. Prosím vás vie niekto poradiť?
lenkak
07.10.05,17:00
Typ DPH 49.
lenkak
07.10.05,17:03
Do dátumu odpočtu daj dátum nejaký októbrový, a keď Ti príde faktúra potom dátum prepíšeš podľa faktúry.
lenkak
07.10.05,17:10
V prvom rade chcem zadakovat za odpovede.
Pre Lenku: nejde mi o kod, ale predsa musim samozdanenie predkontovat v denniku, ci nie?

Pre Andreu: myslel som napriklad predkontaciu 343003/343003...co pod DOS-om je mozne... Rovnaka analytika, to som mal na mysli - tak som predkontovaval samozdanenie pod DOS-om...
Rovnaká analytika na oboch stranách v MRP Win Ti neprejde.
Potom by som skôr navrhovala takýto spôsob:
Mal si 343003/343003
a spravil by si: 343003/343004, a druhý zápis 343004/343003. Použil by si dva účty, ale výsledok je ten istý.
janci10
10.10.05,18:39
Rovnaká analytika na oboch stranách v MRP Win Ti neprejde.
Potom by som skôr navrhovala takýto spôsob:
Mal si 343003/343003
a spravil by si: 343003/343004, a druhý zápis 343004/343003. Použil by si dva účty, ale výsledok je ten istý.


Presne na toto som aj ja pomyslel:-)...len ci nebude problem, ze dvakrat sa objavi ta cena...vyskusam, uvidim...dakujem za radu.
zuzana
11.10.05,05:07
Ja účtujem samozdanenie na zákl.ID ako 343019/343119.
janci10
12.10.05,04:44
Ja účtujem samozdanenie na zákl.ID ako 343019/343119.


A tieto analyticke ucty mas ako DPH EU na vstupe a DPH EU na vystupe?
zuzana
12.10.05,05:36
Nie mám to ako DPH 19% vstup a DPH 19%výstup-tieto účty používam aj pre slovenské obchody.
IvkaH
12.10.05,06:20
Ak nemám zahraničie, musím mať DPH účet 343 s analytikou? Veď vstup a výstup sú na opačných stranách účtu. Kvôli čomu je dobré analytiku dať na vstup a inú na výstup? Ja mám pre Slovensko iba 343.001 aj na vstup aj na výstup a potom zahraničie 343.002 vstup EÚ a 343.003 výstup EÚ.
kačenka
12.10.05,09:02
U nás máme analytiku pre SK odlišenú od zahraničia, zahraničie je 343399 a 343499
Preúčtovanie robíme cez spojovací účet 395010. Tento spôsob nám navrhol auditor, pretože tam preúčtovanie DPH musí byť.
Janiela
14.10.05,16:08
Typ DPH 49.


Waw, waw, waw. Och, to je neuveriteľné. Funguje to. Už dva dni si lámem hlavu, ako to urobiť, a pritom je to tak jednoduché. Ďakujem, ďakujem.
lenkak
14.10.05,16:57
Netreba si toľko lámať hlavu, stačí napísať na Poradu, tu sa vyrieši všeličo.
Janinkaaa
23.09.09,12:16
Mám prblém so zaúčtovaním samozdanenia na účty 343 v MRP.

Došlá faktúra z Nemecka :
250 518 010/321
47,50 343 019/321

Samozdanenie :
Do priznania DPH sa mi to dostalo do r. 07 (250) a r. 08 (47,50).
Priznanie DPH mám správne. "sedí" výsledná suma.
Ale "nesedí" mi teraz účet 343.
Na vstupe mám zaúčtované 47,50, ale na výstupe nemám nikde zaúčtovanú sumu 47,50.
Malo by sa to zaúčtovať cez interný doklad.
Ale neviem ako.
Lenka1979
23.09.09,12:20
Mám prblém so zaúčtovaním samozdanenia na účty 343 v MRP.

Došlá faktúra z Nemecka :
250 518 010/321
47,50 343 019/321

Samozdanenie :
Do priznania DPH sa mi to dostalo do r. 07 (250) a r. 08 (47,50).
Priznanie DPH mám správne. "sedí" výsledná suma.
Ale "nesedí" mi teraz účet 343.
Na vstupe mám zaúčtované 47,50, ale na výstupe nemám nikde zaúčtovanú sumu 47,50.
Malo by sa to zaúčtovať cez interný doklad.
Ale neviem ako.

Interným dokladom zaúčtuješ sumu DPH 47,50 : 343AÚ(vstup-samozd.)/343AÚ (výstup-samozdanenie).
Janinkaaa
23.09.09,12:22
Ale vstup už mám zaúčtovaný pri došlej faktúre. Mne chýba zaúčtovať výstup.
Lenka1979
23.09.09,12:25
Ale vstup už mám zaúčtovaný pri došlej faktúre. Mne chýba zaúčtovať výstup.

Pri došlej faktúre si mala zaúčtovať cenu služby 518/321
a následne int.dokladom vstup/výstup DPh.
Janinkaaa
23.09.09,12:27
Pri došlej faktúre si mala zaúčtovať cenu služby 518/321
a následne int.dokladom vstup/výstup DPh.


Ďakujem.
Skúsim to opraviť.
Janinkaaa
23.09.09,12:31
Pri došlej faktúre si mala zaúčtovať cenu služby 518/321
a následne int.dokladom vstup/výstup DPh.


Presne tak Lenka, ako píšeš.
Robila som chybu tým, že som pri došlej fa zaúčtovala DPH.
Ďakujem za radu.
Všetko už "sedí".
adabirk
24.09.09,17:27
- mám otázku DPH-vstup, výstup musí byť zaúčtovaná interným dokladom ?, nemôže byť predkontovaná iba na došlej faktúre ? 518/321, 343/343 ? v evidencii DPH mám potom číslo došlej faktúry pri dopočítanej DPH aj pri odpočte.
Dav
24.09.09,18:13
- mám otázku DPH-vstup, výstup musí byť zaúčtovaná interným dokladom ?, nemôže byť predkontovaná iba na došlej faktúre ? 518/321, 343/343 ? v evidencii DPH mám potom číslo došlej faktúry pri dopočítanej DPH aj pri odpočte.
Vlani som robila samozdanenie cez interné doklady. Tohto roku predkontujem priamo na faktúre. Účtujem 111 AE alebo 518 AE /321 AE, 343 AE/ 395, 395/ 343 AE. Osvedčilo sa mi vytvorenie analytiky k 343 - 343 001 vstup, 343 003 výstup, a cez interný doklad preúčtujem daňové priznanie na účet DPH voči DÚ 343 004 : 343 004/ 343 001, 343 003/ 343 004. Je to zároveň aj kontrola - 343 001 a 343 003 po preúčtovaní DP zostanú nulové a na 343 004 vidím povinnosť a úhrady. (Kto už hľadal chybu na 343 bez analytiky, vie pochopiť toto členenie;) )
Tamila
25.09.09,06:28
Robím to presne tak isto ako Dav. Mám analytické účty na odpočet, povinnosť, samozdanenie odpočet a povinnosť, preúčtujem ID na konci mesiaca, zostanú nulové účty a na jednom vidím presne povinnosť alebo odpočet.
renataton
22.04.10,15:49
Aj ja sa s tým trápim - neviem ako zaúčtujem úhradu faktúry 321/221, ale na 321 nemám čiastku DPH, keď zaúčtujem DPH vstup/DPH výstup:mee:
Tamila
22.04.10,16:00
Aj ja sa s tým trápim - neviem ako zaúčtujem úhradu faktúry 321/221, ale na 321 nemám čiastku DPH, keď zaúčtujem DPH vstup/DPH výstup:mee:
Pri samozdanení máš na 321 sumu bez DPH, uhrádzaš sumu, ktorá je na faktúre, teda bez DPH. Samozdanenie sa účtuje 343AE/343AE.
renataton
22.04.10,16:07
jáááj bože také jednoduché a ja už dve hodiny lúskam poradu, veľmi pekne ti ďakujem
Daggmar
07.05.10,11:16
Ahojte, mám zahr. fa - česká na samozdanenie v JU za služby priemyselného práva , dám kód dph 49, všetko mi výborne sedí len v DP dph mi to dáva do riadku 7 a 8. Nemá to byť správne v riadku 9 a 10 ? Aj v knihe dokladov je to správne zaevidované ....
Tamila
07.05.10,11:18
Píšeš, že potrebuješ samozdaniť služby - to je kód DPH 46. Tá 49 je za tovar.
Daggmar
07.05.10,11:29
Tamila dakujem za velmi rýchlu odpoved. Už som na to prišla aj ja. Pekný deň.
Erika-ežka
07.05.10,11:58
Ahojte, potrebovala by som poradiť. Klient nakupuje z EU program a ten aj spolu so svojou prácou predáva v SR. Má to vyriešené tak, že buď má CD, USB, alebo cez net - vygenerovanie ... aspoň tak mi to vysvetlil. Pri samozdanení - mám to brať ako tovar , alebo ako službu :confused: Prosím, poraďte mi.
Erika-ežka
07.05.10,18:27
Ahojte, potrebovala by som poradiť. Klient nakupuje z EU program a ten aj spolu so svojou prácou predáva v SR. Má to vyriešené tak, že buď má CD, USB, alebo cez net - vygenerovanie ... aspoň tak mi to vysvetlil. Pri samozdanení - mám to brať ako tovar , alebo ako službu :confused: Prosím, poraďte mi.
Ide mi vlastne o to na aké riadky v DP DPH to má ísť, ako služba? alebo ako tovar?

§ 8
Dodanie tovaru
Na začiatok (http://www.porada.sk/#hore)
(1) Dodaním tovaru je
a) prevod práva nakladať s hmotným majetkom ako vlastník, ak tento zákon neustanovuje inak; na účely tohto zákona hmotným majetkom sú hnuteľné a nehnuteľné veci, ... ( pre každú inštaláciu musí kúpiť osobitne nové program. vybavenie (buď mu to vygenerujú cez net, alebo dostane CD ... inštaluje to do konkrétneho zariadenia, pre ktoré bol ten program vyrobený)

alebo to mám chápať ako:

§ 9
Dodanie služby
Na začiatok (http://www.porada.sk/#hore)
(1) Dodaním služby je každé plnenie, ktoré nie je dodaním tovaru podľa § 8, vrátane
a) prevodu práva k nehmotnému majetku vrátane poskytnutia práva k priemyselnému vlastníctvu alebo inému duševnému vlastníctvu, ...


prosím, vyjadrite sa mi k tomu.
lienka123123
15.07.10,16:13
Prosím, Vás už som ztoho jeleň. Ako mám v mrp vizuálny program zaúčtovať - prišla fa z ČR bez DPh 880,46 € tovar (bezpečnotné prvky)
účtujem spôsobom B - čiže 501xx/321xx
a pri úhrade 321xx/211xx(dobierkou). A čo stou DPH to si mám vypočítať sama zo sumy 880,46 € - t.j. 167,29 € a to mám dať cez interný doklad 343xx/343xx? Prosím pomôžte mi díky moc. Ešte som nerobila faktúry zo zahraničia.
Dav
15.07.10,16:44
Prosím, Vás už som ztoho jeleň. Ako mám v mrp vizuálny program zaúčtovať - prišla fa z ČR bez DPh 880,46 € tovar (bezpečnotné prvky)
účtujem spôsobom B - čiže 501xx/321xx
a pri úhrade 321xx/211xx(dobierkou). A čo stou DPH to si mám vypočítať sama zo sumy 880,46 € - t.j. 167,29 € a to mám dať cez interný doklad 343xx/343xx? Prosím pomôžte mi díky moc. Ešte som nerobila faktúry zo zahraničia.
Došlú faktúru zaeviduješ v časti Faktúry prijaté. Typ DPH dáš 46. V Texte - zadáš cena MJ sumu celkom, typ DPH , vedľa klikneš na % , vyberieš 19 % zo základu. Do Denníka zaúčtuješ faktúru s typom DPH 39. K prvému riadku doúčtuješ 343 AE/ 395(alebo iný pomocný účet), a 395 / 343 AE.
Do daňového priznania berie údaje z Došlých faktúr.
lienka123123
15.07.10,17:45
Super, podarilo sa to. V denníku doúčtovat
1. 343- daň na vstupe/395 (167,30 €)
2. 395/343 - daň na výstupe (-167,30 €)
Je to tak správne. Díky Dav.
lienka123123
17.07.10,20:54
Chcem sa len ujistiť čí to robím správne. Ak som tú faktúru z čiech zaplatila na dobierku v EUR tak zaúčtujem 321xx/211xx? Vďaka za odpoveď.
Anja111
18.07.10,04:06
Chcem sa len ujistiť čí to robím správne. Ak som tú faktúru z čiech zaplatila na dobierku v EUR tak zaúčtujem 321xx/211xx? Vďaka za odpoveď.
Áno, je to platba cez pokladňu...
nika.sum
16.09.10,10:23
Došlú faktúru zaeviduješ v časti Faktúry prijaté. Typ DPH dáš 46. V Texte - zadáš cena MJ sumu celkom, typ DPH , vedľa klikneš na % , vyberieš 19 % zo základu. Do Denníka zaúčtuješ faktúru s typom DPH 39. K prvému riadku doúčtuješ 343 AE/ 395(alebo iný pomocný účet), a 395 / 343 AE.
Do daňového priznania berie údaje z Došlých faktúr.

Mozem sa spytat, preco nie uctovanie 343 AE - odpocet pri nadobudnuti IČŠ oproti 343 AE - danova pov. pri nadobudnuti IČŠ? Takto som to nasla u Ing.Cenigovej a takto to aj robim.
Tamila
16.09.10,11:09
Samozdanenie účtujem tiež 343 AE / 343 AE
nika.sum
16.09.10,11:17
Samozdanenie účtujem tiež 343 AE / 343 AE

uz som sa zlakla, ci robim dobre. Tami, este sa chcem opytat. Ked dam vo fakture typ 46, vo fakture dam 19% a davam zauctovat do dennika fakturu, v tabulke kde je rozuctovanie, sa mi to objavi v kolonke oslob. (to je pri fakturach kt. mam prenesene do ucto z ineho programu), ale ked ju sama zaradim do ucta, tak je to v denniku pri zakl. dane, len bez vycislenej DPH (co je OK). Neviem ci som to zrozumitelne napisala.
Tamila
16.09.10,11:25
uz som sa zlakla, ci robim dobre. Tami, este sa chcem opytat. Ked dam vo fakture typ 46, vo fakture dam 19% a davam zauctovat do dennika fakturu, v tabulke kde je rozuctovanie, sa mi to objavi v kolonke oslob. (to je pri fakturach kt. mam prenesene do ucto z ineho programu), ale ked ju sama zaradim do ucta, tak je to v denniku pri zakl. dane, len bez vycislenej DPH (co je OK). Neviem ci som to zrozumitelne napisala.
Faktúry so typom DPH 46 a 49 sú v účtovnom denníku v kolónke Základ. V kolonke Oslobodené by malo byť uvedené iba to, čo je oslobodené podľa zákona o DPH - od § 28 vyššie. V kolónke Mimo DPH uvádzam to, čo nemá vplyv na DPH, napr. zaokrúhlenie.
nika.sum
16.09.10,11:47
Faktúry so typom DPH 46 a 49 sú v účtovnom denníku v kolónke Základ. V kolonke Oslobodené by malo byť uvedené iba to, čo je oslobodené podľa zákona o DPH - od § 28 vyššie. V kolónke Mimo DPH uvádzam to, čo nemá vplyv na DPH, napr. zaokrúhlenie.

Tak to zle natahuje. Dakujem za radu.
Tamila
16.09.10,11:51
Ešte dodám, že do kolonky Mimo DPH dávam napr. fa od neplatcu.
nika.sum
16.09.10,17:04
mimotemy Ahoj, konecne som sa dostala k PC (maly je chory).

Zacala som uctovat jednu firmu, kde mi bol urobeny prenos faktur (VF, DF) z ineho programu. Ked som to otvorila v MRP, stlpec celkom pri prijatych aj vydanych fakturach mam zlto vysvieteny a ked otvorim fakturu, mam tam vysvietene cervenou Prepocet celk.ciastok vypnuty! A ked otvorim tabulku Ciastky, tak v tabulke mi neukazuje dopocitanu DPH. Neviete co s tym? Je to asi tym prenosom.
Uz som prisla ako to urobit rucne, neviete ci to nie je mozne spravit nejako jednoduchsie.:eek:
Aj ked je faktura v EUR od dodavatela mimo tuzemska, aj tak si tam stale pyta kurz.
lenkak
16.09.10,18:47
žlto vysvietený je preto, lebo mrp sám nespravil prepočet čiastok. Opravíš to len ručne, keď na danej fa klikneš na čiastky a klikneš na prepočet.

Ak Ti neukazuje dopočítanú dph sú možnosti:
nemáš správny typ dph
nemáš správny dátum daň. povinnosť, alebo odp. dane
nemáš v čiastkach základ, ale mimo dph resp. 0%
nika.sum
16.09.10,18:58
žlto vysvietený je preto, lebo mrp sám nespravil prepočet čiastok. Opravíš to len ručne, keď na danej fa klikneš na čiastky a klikneš na prepočet.

Ak Ti neukazuje dopočítanú dph sú možnosti:
nemáš správny typ dph
nemáš správny dátum daň. povinnosť, alebo odp. dane
nemáš v čiastkach základ, ale mimo dph resp. 0%

uz robim rucne:mee:. Ked som preniesla faktury importom z ineho programu, tak to nacitalo do 0% DPH. Tiez mi to ide rucne opravit. Co uz.
lenkak
16.09.10,19:01
upovedom programátora, nech nastaví svoj export tak, aby dokázal preniesť čiastku na správne miesto. Ak bude ochotný, pochodíš.

Neprepisuj celé čísla, ani nemaž, choď na riadok 0% mal by byť vysvietený, stlač CTRL+X a choď naspäť na základ a stlač CTRL+V. Uľahčí Ti to prácu.
nika.sum
16.09.10,19:50
upovedom programátora, nech nastaví svoj export tak, aby dokázal preniesť čiastku na správne miesto. Ak bude ochotný, pochodíš.

Neprepisuj celé čísla, ani nemaž, choď na riadok 0% mal by byť vysvietený, stlač CTRL+X a choď naspäť na základ a stlač CTRL+V. Uľahčí Ti to prácu.

uz som prisla na to, ako to zjednodusit. dakujem
Žabinka
17.09.10,07:32
A máš v čiastkach odfajknuté políčko prepočet? Lebo keď nemáš, vtedy vypisuje červeným Prepočet celk. čiastok vypnutý!
nika.sum
17.09.10,07:42
A máš v čiastkach odfajknuté políčko prepočet? Lebo keď nemáš, vtedy vypisuje červeným Prepočet celk. čiastok vypnutý!

Dakujem, to viem, len ja mam tie faktury natiahnute z ineho programu, takze takto to musim rucne odfajknut pri kazdej, nenasla som to kde by sa to dalo spravit pre vsetky naraz.:)
nika.sum
18.09.10,07:52
Ahoj, chcem si len overit ci to robim spravne. Mam prijatu fakturu datum 20.3.2010, typ 46, datum zdan.pov. a odpoctu dane je 4.3.2010. Ked uctujem do dennika spyta sa ma ci chcem zauctovat dopocitanu DPH, dam ano, v denniku sa mi samozdanenie + odpocet da pod datumom prijatia faktury 20.3. a doklad je cislo faktury. Je spravne ak tam ako doklad dam ID a datum 4.3. ? Nie je problem ak pre vsetky samozdanenia za stvrtrok (su platitelia Q) dam na jeden ID?
lenkak
18.09.10,08:30
Mne vôbec nevypíše hlášku na dph, pri type 46.
Robí to pri type 40, a vtedy dám nie. Dakedy práve toto preúčtovanie dph sa robilo vtedy, keď do dph sa počítali úhrady - platby fa, a nie fa podľa prijatia.
nika.sum
18.09.10,08:40
Mne vôbec nevypíše hlášku na dph, pri type 46.
Robí to pri type 40, a vtedy dám nie. Dakedy práve toto preúčtovanie dph sa robilo vtedy, keď do dph sa počítali úhrady - platby fa, a nie fa podľa prijatia.

mne to doteraz tiez nerobilo, ale stiahla som si vo stvrtok novu verziu 6.40 (615). Viem, ze na preuctovanie sa niekedy pytalo, ale toto je dopocitana DPH, pekne mi v riadku vypise tu DPH co sa tyka samozdanenia, len ten datum je podla mna zly, lebo to by nemalo byt podla prijatia faktury ale podla toho kedy to samozdanenie urobime. Samozrejme v denniku pri rozuctovani (v tabulke) ta DPH nie je. Tak asi je to novinka. A co sa tyka interneho dokladu, mozem to davat na jeden ID - vsetky samozdanenie vsak?
Pri type 40 sa nepyta uz nic.
lenkak
18.09.10,08:44
Tak to bude tou verziou.
Keď budem mať volnejšie stiahnem, a pozriem.
nika.sum
18.09.10,08:45
Tak to bude tou verziou.
Keď budem mať volnejšie stiahnem, a pozriem.

Lenka a ten ID je v poriadku?:)
lenkak
18.09.10,08:47
Myslíš to tak, že budeš mať jedno číslo ID pre všetky samozdanenia?
Kľudne môžeš. :)
nika.sum
18.09.10,08:48
Myslíš to tak, že budeš mať jedno číslo ID pre všetky samozdanenia?
Kľudne môžeš. :)
Ano tak som to myslela. Dakujem velmi pekne.
Tamila
18.09.10,12:57
Dátum samozdanenia si v účtovnom denníku môžeš prepísať. Ja ako číslo dokladu nechávam číslo faktúry, vytláčam si likvidačný list k faktúre a tam to mám zaúčtované. Kedysi, keď MRP samozdanenie nerobilo a nahadzovala som si ho sama, dávala som ID. Záleží ako to tebe vyhovuje.
nika.sum
18.09.10,17:56
Dátum samozdanenia si v účtovnom denníku môžeš prepísať. Ja ako číslo dokladu nechávam číslo faktúry, vytláčam si likvidačný list k faktúre a tam to mám zaúčtované. Kedysi, keď MRP samozdanenie nerobilo a nahadzovala som si ho sama, dávala som ID. Záleží ako to tebe vyhovuje.

Ale urcite ten datum treba prepisat vsak? Alebo to zauctovanie moze byt zhodne s datumom zaradenia faktury? Neviem, je toto niekde zadefinovane ako to robit?
Tamila
18.09.10,18:40
Ale urcite ten datum treba prepisat vsak? Alebo to zauctovanie moze byt zhodne s datumom zaradenia faktury? Neviem, je toto niekde zadefinovane ako to robit?
Dátum zaúčtovania DPH si daj ten, kedy máš túto DPH aj v DP DPH, aby ti sedela 343 s DP DPH.
nika.sum
19.09.10,12:31
mimotemy Toto je trosku mimo ale suvisi to s DPH a MRP. Pri tom samozdaneni, to je logicke datum davam taky, pri zauctovani, aky sa mi z prijatej faktury taha do DP DPH. Aky datum davate pri zauctovani DPH ak vam pride napr. 18.4. faktura, vyst.10.4. ale zdanitelne plnenie je 28.3. a chcete dat DPH do 1Q? Pri zauctovani faktury mi dava program automaticky datum zaradenia faktury do uctovnictva. Ak prepisem datum v riadku 343/321 podla danovej povinnosti vo fakture, tak mi zase nebude sediet ucet 321 so zavazkami. Ak tam necham datum zaradenia faktury, nebude mi sediet 343 s DP DPH.
Tamila
20.09.10,09:45
mimotemy Toto je trosku mimo ale suvisi to s DPH a MRP. Pri tom samozdaneni, to je logicke datum davam taky, pri zauctovani, aky sa mi z prijatej faktury taha do DP DPH. Aky datum davate pri zauctovani DPH ak vam pride napr. 18.4. faktura, vyst.10.4. ale zdanitelne plnenie je 28.3. a chcete dat DPH do 1Q? Pri zauctovani faktury mi dava program automaticky datum zaradenia faktury do uctovnictva. Ak prepisem datum v riadku 343/321 podla danovej povinnosti vo fakture, tak mi zase nebude sediet ucet 321 so zavazkami. Ak tam necham datum zaradenia faktury, nebude mi sediet 343 s DP DPH.
V knihe fa by som dala dátum zaradenia 18.4., odpočet DPH 28. 3. (ak ho dávaš do 1. Q). V účt. denníku by som dala dátum zaúčtovania - hore vľavo 18. 4. a v účtovných zápisoch - položkách by som dala v obidvoch riadkoch dátm 28.3.
nika.sum
20.09.10,09:59
V knihe fa by som dala dátum zaradenia 18.4., odpočet DPH 28. 3. (ak ho dávaš do 1. Q). V účt. denníku by som dala dátum zaúčtovania - hore vľavo 18. 4. a v účtovných zápisoch - položkách by som dala v obidvoch riadkoch dátm 28.3.

Skusala som nejako vytlacit zoznam faktur podla zdanitelneho plnenia, ale neslo mi to.